【精選】商業計劃范文匯總七篇
時間流逝得如此之快,又將迎來新的工作,新的挑戰,此時此刻需要為接下來的工作做一個詳細的計劃了。我們該怎么擬定計劃呢?以下是小編幫大家整理的商業計劃7篇,歡迎大家分享。
商業計劃 篇1
創業計劃是創業者叩響投資者大門的“敲門磚”,一份優秀的創業計劃書往往會使創業者達到事半功倍的效果。 很多大學生都想去創業,可是該如何寫好一份優秀的創業計劃書呢?
一、行業概況
明年就要從象牙塔里出來了,由于經濟危機的影響已經自己對于餐飲業的愛好打算畢業后開一家蛋糕店,蛋糕店有很大的發展遠景,今下人們的生活好了,消費水平高了,對于生活品質的追求也就高了,綜合性的蛋糕店已經成為城市消費的一大潮流。
二、蛋糕店概況
1.本店發屬于餐飲服務行業,名稱為“麥琪下午茶”,是個人獨資企業。主要為人們提供蛋糕、面包、冰淇淋已及飲料等甜品。
2.本店打算開在社區貿易街,開創期是一家中檔蛋糕店,未來打算逐步發展成為像安德魯森、朝陽坊、那樣的蛋糕連鎖店。
3.本店需創業資金9.5萬元。
三、經營目標
1.由于地理位置處于貿易街,客源相對豐富,但競爭對手也不少,特別是本店剛開業,想要打開市場,必須要在服務質量和產品質量上下功夫,并且要進一步擴大經營范圍以滿足消費者的不同需求。短期目標是在貿易街站穩腳跟,1年收回本錢。長期目標則是逐步發展成為一家經濟實力雄厚并有一定市場占有率的蛋糕連鎖公司,在眾多蛋糕品牌中闖出一片天地,并成蛋糕市場的著名品牌。
四、市場分析
1.客源:本店的目標顧客有:到貿易街購物娛樂的一般消費者,約占50%;四周學校的學生、商店工作職員、小區居民,約占50%。客源數目充足,消費水平中低檔。
2.競爭對手:根據調查結果得知國內品牌蛋糕店有很多,僅福州連鎖蛋糕店就有很多如安德魯森、朝陽坊、紅葉、安琦爾。因此競爭是很大的。
五、經營計劃
1.先是到四周幾家蛋糕店“刺探情報”,摸清不同種類和尺寸蛋糕的本錢價。了解各類蛋糕店的經營理念以及經營的“小花招”蛋糕店商業計劃書蛋糕店商業計劃書。
2.開業金籌齊后,開始在各大蛋糕店“挖角”。不能“明目張膽”地挖,要趁店里人少時,偷偷跑過往和店里師傅商量。或者招聘糕點師傅,開蛋糕店師傅很重要,所以要慎重考慮。
3.據了解發現一套消費定率:“顧客永遠沒有最便宜的價錢。今天你能降低幾元錢,明天可能就有同行競爭者以更低的價錢與你爭奪訂單。”從中體會到產品市場一定的競爭策略:“降價促銷并不是長期的經營策略,唯有以最好的材料制作出最高品質的蛋糕,才能吸引顧客,將顧客留住”。
4.蛋糕店主要是面向大眾,因此價格不會太高,屬中低價位。
5.可印一些廣告傳單,以優惠券的形式發放,以達到廣告宣傳的效果
6.蛋糕店可以專門開辟休閑區域,設置很多造型別致的座椅。顧客可買上一些點心,坐在蛋糕店里慢慢品嘗,蛋糕店的休閑功能得到進一步強化。
7.經過多方調查,出于競爭等方面的需要,不少蛋糕店推出一些與蛋糕并沒有太多關聯的`休閑食品,藉以形成新的利潤增長點。在經營的品種上,不少店主有一些推陳出新的舉措:比如在炎炎夏季,會合時令地推出眼下非常流行的冰粥和刨冰,以及奶茶,果汁類的飲料深受顧客青睞。
8.建立會員卡制度。卡上印制會員的名字。會員卡的優惠率并不高,如9.5折。一方面,這可以給消費者受尊重感,另一方面,也便于服務員對于消費者的稱呼。特別是假如消費者和別人在一起,而服務員又能當眾稱他(她)為*先生、小姐,他們會覺得很受尊重。
9.在桌上放一些宣傳品、雜志,內容是關于糕點飲料的知識、故事等,一方面可以提升品位,烘托氣氛,也增加消費者對品牌好感。
10.無論是從店面裝修、店員形象,還是蛋糕制作上,都要給顧客健康、衛生的感覺。蛋糕店一定要嚴格執行國家《食品衛生法》,這是立足之本。
11.食品行業有特別的崗位勞動技能要求:從業職員必須持有“健康證”。
六、財務估算
啟動資產:大約需9.5萬元
設備投資:1.房租5000元。2.門面裝修約20xx元(包括店面裝修和燈箱)3.貨架和賣臺投進約1500元4.員工(2名)同一服裝需500元5.機器設備最大的投資:8萬元(包括制作蛋糕的全套用具)首期進貨款:面粉、奶油等原材料,約6000元蛋糕店商業計劃書工作計劃。
月銷售額(均勻):21000元。占有關內行人士評估,如此一家小型蛋糕店的經營在走上正軌以后,每月銷售額可達21000元
每月支出:14033元.房租:最佳選址在居民較密集的小區、社區貿易街、及靠近小孩子的地段(如幼兒園或者游樂場四周),約5000元。
貨品本錢:30%左右,約5000元。職員工資:10平方米的小店需要蛋糕師傅1名,服務員1名,工資共計20xx元。
水電等雜費:700元設備折舊費:按5年計算,每月1333元月利潤:6967元左右按此估算,一年左右即可收回投資。
七、風險及制約因素分析:
由于蛋糕店不是所在街道或者小區的第一家店,顧客很難改變一貫的口味,所以就得花費更大的財力物力和“花招”來招攬顧客。
商業計劃 篇2
北京容大博通投資咨詢有限責任公司已設立山東省、河北省、上海市分公司,為各省市投資咨詢、立項等提供一站式服務,職能:投資咨詢、投資評估、融資咨詢、融資評估、規劃咨詢、管理咨詢,協助國家扶植項目報批,編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、項目申請報告等綜合性咨詢服務。
商業計劃書,也稱作商業策劃書。是指為一個商業發展計劃而做的書面文件。一般商業策劃書都是以投資人或相關利益載體為目標閱讀者,從而說服他們進行投資或合作。
商業計劃書主要優勢:
一、時間和收費優勢
商業計劃書時間通常需要5—15工作日,收費范圍人民幣1—10萬元,視項目難度而異,客戶根據我公司提供的詳細資料清單,提供項目基本信息,然后雙方達成初步意向后可查看現場,或直接簽訂合同實施。
(以上僅適用于普通生產型項目,大項目或特殊行業項目,具體價格需根據項目適當調節)
二、業務流程:(process)
三、公司主要骨干技術人員:
商業計劃書編寫業務,北京總公司
朝陽區:北京市朝陽區東四環南路(小武基橋北)林達海漁廣場4號樓701—703;咨詢一部:何芳18911361925;010—56238859
咨詢二部:崔維蓮:13261216120010—56238860;Email:cuiweilian20xx@live。cn;傳真010—57926175
四、行車路線朝陽區辦公室:
(1)北京東南四環南路53號(小武基橋北),林達海漁廣場地面及地下均有停車位
(2)657,740,29,605,974等17條公交線路,東南四環內,北京歡樂谷西對面。
商業計劃書編寫格式
商業計劃書架構
一、執行總結
是商業計劃的一到兩頁的概括。包括:
1、本商業(business)的簡單描述
2、機會概述
3、目標市場的描述和預測
4、競爭優勢
5、經濟狀況和盈利能力預測
6、團隊概述
7、提供的利益
二、產業背景和公司概述
1、詳細的市場描述,主要的競爭對手,市場驅動力
2、公司概述應包括詳細的產品/服務描述以及它如何滿足一個關鍵的顧客需求。
3、一定要描述你的進入策略和市場開發策略
三、市場調查和分析
這是表明你對市場了解程度的窗口。一定要闡釋以下問題:
1、顧客
2、市場容量和趨勢
3、競爭和各自的競爭優勢
4、估計的市場份額和銷售額
5、市場發展的走勢(對于新市場而言,這一點相當困難,但一定要力爭貼近真實)
四、公司戰略
闡釋公司如何進行競爭,它包括三個問題
1、營銷計劃(定價和分銷;廣告和提升)
2、規劃和開發計劃(開發狀態和目標;困難和風險)
3、制造和操作計劃(操作周期;設備和改進)
五、總體進度安排
公司的進度安排,包括以下領域的重要事件
1、收入
2、收支平衡點和正現金流
3、市場份額
4、產品開發介紹
5、主要合作伙伴
6、融資
六、關鍵的風險、問題和假定
1、創業者常常對于公司的假定和將面臨的風險不夠現實
2、說明你將如何應付風險和問題(緊急計劃)
3、在眼光的務實性和對公司的潛力的樂觀之間達成仔細的平衡
七、管理團隊
1、介紹公司的管理團隊。一定要介紹各成員與管理公司有關的教育和工作背景
2、注意管理分工和互補
3、最后,要介紹領導層成員,商業顧問以及主要的投資人和持股情況
八、企業經濟狀況
介紹公司的'財務計劃,討論關鍵的財務表現驅動因素。一定要討論如下幾個杠桿:
1、毛利和凈利
2、盈利能力和持久性
3、固定的、可變的和半可變的成本
4、達到收支平衡所需的月數
5、達到正現金流所需的月數
九、財務預測
1、包括收入報告,平衡報表,前兩年為季度報表,前五年為年度報表
2、同一時期的估價現金流分析
3、突出成本控制系統
十、公司能夠提供的利益
北京辦公室詳細位置——朝陽區
北京辦公室外景照——朝陽區
山東分公司辦公詳細位置
山東辦公窗口外部實景圖
山東辦公窗口內部實景圖
河北分部辦公詳細位置
行車路線
朝陽區辦公室:
(1)北京東南四環南路53號(小武基橋北),林達海漁廣場地面及地下均有停車位
(2)657,740,29,605,974等17條公交線路,東南四環內,北京歡樂谷西對面。
商業計劃 篇3
目錄
報告目錄
第一部分 摘要(整個計劃的概括)
(文字在2-3頁以內)
一. 項目簡單描述(目的、意義、內容、運作方式)
二. 市場目標概述
三. 項目優勢及特點簡介
四. 利潤來源簡析
五. 投資和預算
六. 融資方案(資金籌措及投資方式)
七. 財務分析(預算及投資報酬)
第二部分 綜述
第一章 項目背景
一. 項目的提出原因
二. 項目環境背景
三. 項目優勢分析(資源、技術、人才、管理等方面)
四. 項目運作的可行性
五. 項目的獨特與創新分析
第二章 項目介紹
一. 網站建設宗旨
二. 定位與總體目標
三. 網站規劃與建設進度
四. 資源整合與系統設計
五. 網站結構/欄目板塊
六. 主要欄目介紹
七. 商業模式
八. 技術功能
九. 信息/資源來源
十. 項目運作方式
十一. 網站優勢(資源/內容/模式/技術/市場等)
十二. 無形資產
十三. 策略聯盟
十四. 網站版權
十五. 收益來源概述
十六. 項目經濟壽命
第三章. 市場分析
一. 互聯網市場狀況及成長
二. 商務模式的市場地位
三. 目標市場的設定
四. 傳統行業市場狀況(網站市場資源的基礎)
五. 市場定位及特點(消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析
市場規模、市場結構與劃分,特定受眾等
六. 市場成長(網站PageView與消費者市場)
七. 本項目產品市場優勢(對于特定人群的市場特點的`省事、省時、省力、省錢等)
八. 市場趨勢預測和市場機會
九. 行業政策
第四章 競爭分析
一. 有無行業壟斷
二. 從市場細分看競爭者市場份額
三. 主要競爭對手情況
第五章 商業實施方案
一. 商業模式實施方案總體規劃介紹
二. 營銷策劃
三. 市場推廣
四. 銷售方式與環節
五. 作業流程
六. 采購、銷售政策的制定
七. 價格方案
八. 服務、投訴與退貨
九. 促銷和市場滲透(方式及安排、預算)
1. 主要促銷方式
2. 廣告/公關策略、媒體評估
3. 會員制等
十. 獲利分析
十一. 銷售資料統計和銷售紀錄方式,銷售周期的計算。
十二. 市場開發規劃,銷售目標(近期、中期),銷售預估(3-5年)銷售額、占有率及
計算依據
第六章 技術可行性分析
一. 平臺開發
二. 數據庫
三. 系統開發
四. 網頁設計
五. 安全技術
六. 內容設計
七. 技術人員
八. 知識產權
第七章 項目實施
1. 項目實施構想(公司的設立、組織結構與股權結構)
2. 網站開發進度設計與階段目標
3. 營銷進度設計與階段目標
4. 行政管理部門的建立、職工的招募和培訓安排
5. 項目執行的成本預估
第八章 投資說明
一. 資金需求說明(用量/期限)
二. 資金使用計劃(即用途)及分期
三. 項目投資構成和固定資產投資的分類
四. 主要流動資金構成
五. 投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應
價格等)
六. 資本結構
七. 股權結構
八. 股權成本
九. 投資者介入公司管理之程度說明
十. 報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)
十一. 雜費支付(是否支付中介人手續費)
第九章 投資報酬與退出
一. 股票上市
二. 股權轉讓
三. 股權回購
四. 股利
第十章 風險分析與規避
一. 政策風險
二. 資源風險
三. 技術風險
四. 市場風險
五. 內部環節脫節風險
六. 成本控制風險
七. 競爭風險
八. 財務風險(應收帳款/壞帳/虧損)
九. 管理風險(含人事/人員流動/關鍵雇員依賴)
十. 破產風險
第十一章 管理
一. 公司組織結構
二. 現有人力資源或經營團隊
三. 管理制度及協調機制
四. 人事計劃(配備/招聘/培訓/考核)
五. 薪資、福利方案
六. 股權分配和認股計劃
第十二章 經營預測
一. 網站經營
1.訪問人數成長預測
2.會員增長預測
3.行業聯盟預測
二. 銷售數量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據
第十三章 財務可行性分析
一. 財務分析說明
二. 財務數據預測
1. 收入明細表
2. 成本費用明細表
3. 薪金水平明細表
4. 固定資產明細表
5. 資產負債表
6. 利潤及利潤分配明細表
7. 現金流量表
三. 財務分析指標
反映財務盈利能力的指標
a. 投資回收期(Pt)
b. 投資利潤率
c. 投資利稅率
d. 不確定性分析
第三部分 附錄
一. 附件
1. 主要經營團隊名單及簡歷
2. 專業術語說明
3. 企業形象設計/宣傳資料(標識設計、說明書、出版物、包裝說明等)
二. 附表
1. 市場受眾分析(人群分布/數量等)表
2. 互聯網成長狀況表
3. 主要設備清單
4. 互聯網市場調查表
5. 預估分析表
6. 各種財務報表及財務預估表
商業計劃 篇4
商業計劃書,它首先必須是真實情況的反映,一份好的商業計劃書是對自己或企業未來計劃的真實反映,而不是編出來表面上的美景去忽悠投資商。
基于這樣的總體論調,商業計劃書就應該是一本論證,證明“值得投資”這一論點。“商業計劃書就是在講?故事?,其目的是來說服投資者,我的計劃是可行的,我的項目是值得投資的。所以商業計劃書一定要用大量的論據來說明?值得投資?這個輪點”。“如何退出是投資者最關心的問題。”很多人只想到了如何拿到投資人的錢,而沒有想到投資人應該怎么退出,以及創業者如何在企業運營過程中去保障投資者的利益。這一點想到了,商業計劃書將的到更高的分。
商業保密問題也是在撰寫商業計劃書中需要考慮的.問題,這涉及到自己的商業構想不被風投機構克隆到其他領域。然后盡量將商業計劃書寫的簡單明了,這樣可以更多的保護你的商業機密。當然計劃書上的保密聲明也是必要的。
很多創業者認為一旦商業計劃書寫好后,就不需要改變了,而不然,商業計劃書三個月前的于三個月后的,肯定是不一樣的。因為市場與環境隨時在變化,創業者的想法也在變,而創業者跟投資人談完以后所知道的缺點與不足也在促使著計劃書要修改,所以商業計劃書也是一個動態的東西,處在變化當中,需要些新的元素,這樣的商業計劃書更能得到投資者的待續關注,讓創業者的計劃書“動”起來很重要。
最終的商業計劃書并卻不是最重要的,“樹挪死,人挪活,商業計劃書只是一份創業者思考的載體,只有團隊才是計劃書的靈魂,所以很多時候,投了計劃書并不是說明融資的事情就差不多了,溝通與不斷的談判才是你融到資的最可靠保證。”
一份完整的計劃書,需要明確的說清楚6個方面的問題,主要包括:企業的現狀或簡歷、商業模式、市場規模與策略、競爭與壁壘、團隊和融資財務計劃。這6個方面的問題是計劃書里必須有的內容。
商業計劃 篇5
一、計劃摘要
隨著經濟的高速發展及中西方文化的相互滲透,咖啡作為一種休閑飲品,受到越來越多人的青睞。人們消費水品的提高,咖啡類飲品日趨成為一種潮流。不論是學生還是上班人士,咖啡都成為不可或缺的一種飲品。時代的發展和人們生活理念的進一步改變,咖啡業也在以一種迅猛的速度發展。而城市化的推動,文化的營造,更是咖啡店發展的推手。 蒲公英的約定咖啡屋要面對的市場是學生和上班人士,由于學生是追求時尚的年輕消費群體,特別是大學生,他們追求品位,張揚個性,又不受限于固定的模式和框架,消費能力從總體上說比較有限,但群體規模大,更考慮情侶組合推薦,每年中樣情人節尤為明顯。我們這樣富有星座主題文化的咖啡店,對追求時尚一族是一個理想的會友社交場所。
二、公司介紹
1、 咖啡屋名稱:蒲公英的約定咖啡屋
2、咖啡屋的經營地點:XXXX
3、項目投資:約20萬
4、 經營范圍:咖啡、鮮榨果汁、花茶、飲料、蛋糕、小食品等
5、企業理念:顧客不是來喝咖啡的,是來感受一種氛圍和文化,尋找一種情感的歸屬,應該創造一種文化。你不是在經營一家咖啡店,而是在經營一種年輕的,高品位的,熱愛交流和分享的生活,你和你的顧客的關系不是老板和顧客,而是朋友。
6、行業發展階段:這個行業現已達到成熟階段,但也仍在繼續的發展著,人們的.生活水平組建提高,對于精神生活的要求也越來越搞。大多數年輕人都喜歡咖啡屋優雅個性的環境和口味各異的咖啡,所以咖啡屋會是一個很好的發展趨勢。
7、產品與服務
(1)產品和服務描述
出售咖啡、鮮榨果汁、花茶、飲料等商品,并為客人提供優良的環境和服務,讓消費者在這里展現一種品味,體驗一種文化,寄托一種情感,使咖啡店成為商務休閑、情侶聚會的好場所。提供書籍閱讀,無線WIFI網絡,讓顧客放松身心、舒解壓力,放松心情,愜意的享受人生。
(2)資源、技術
咖啡屋是要求規模和檔次的行業,也是一個對產品和服務要求嚴格的行業,畢竟其帶有高消費色彩,消費者必然在意自己消費價值的充分體現。要達到這些,對投資者的資源、技術有很高的要求。如果選擇加盟合作方式,一方面獲得充分的資源、先進的設備技術,一方面也避免了不少經營風險。
三、戰略規劃
1、宗旨:服務大眾,優質經營,為廣大消費者展現不一樣的西餐文化。
2、戰略目標
(1)短期目標
在以后經營的過程中發現不足的反面及時改正,完善我們的經營方式。讓周邊學校的師生們都知道我們的咖啡屋,讓我們的咖啡屋成為他們休閑讀書娛樂的首選,為他們提供優質服務的休閑場所。
(2)長期目標
短期目標實現后,就要進一步的提高我們店鋪的整體形象,爭取能在更短的時間里結合各方面的外在條件,不斷擴大我們的店鋪,成為三明大學生休閑娛樂、文化交流的圣地,并在三元區和列東街多開幾家分店提高我們的知名度,讓它的條件服務更優質。
四、創業組織結構
咖啡屋管理層分布:咖啡屋主要領導者是店長,店長下面領導五大部門。具體管理如下面圖表:
圖1團隊組織結構
1、店長的主要職責
店長負責綜合協調和管理咖啡屋各部門之間的合作,對各個部門的工作進行監督,同時也接受個部門的監督,定時召開咖啡屋的決策會議,對咖啡屋的決策做出最后的決定。接受學校與周圍居民及顧客的監督,做好與學校的交流工作,定支持學校的管理工作。
工作內容:督促各部長及員工的工作,鼓舞員工的工作熱情,聽取員工的意見。綜合決策各種工作的運行,代表咖啡屋與周圍顧客進行交流,向上反映員工的意見及要求,向下傳遞學校所要求的工作。
2、行政人事部門
主要職責:① 人員到職與離職的相關辦理 ② 各類人事資料的匯總,建檔及管理,員工檔案資料管理 ③ 員工請假,調休假作業,出勤狀況,稽查,統計作業 ④ 員工考勤,督導并薪資核算 ⑤ 各項工作的紀律檢查 ⑥ 做好每次會議的會議記錄 ⑦ 做好咖啡屋每次招待知名人士的經驗記錄,以便下次招待借鑒 ⑧ 協調本部門與其他部門的聯系 人員分配:本部設正,副部長各1名,檔案管理員1名。
3、 財會部門
實行嚴格的財務管理
實現損益控制的手段是通過"周報表"和"月報表"上的科目審核。審核內容包括銷售額,顧客數,顧客平均消費數量,現金超收或不足,收銀機的操作錯誤,虧損,其他營業項目,食品原料的價格,記時工作人員的工資、電費、煤氣費、水費等。 人員分配:部長一名,會計一名,出納兩名。
商業計劃 篇6
福建省龍巖市華聯萬家超市是由鄧先生個人獨資成立的一家商業零售實體。母體是福建省龍巖市新羅區達食品商行。現打算再開一家綜超,想向國內資金方融資
項目企業簡介:1500平方綜超(店名使用我華聯萬家的商標logo,并由我華聯萬家直接經營)
項目運營者福建省龍巖市達信食品商行,XX年注冊,是福建紫山飲料、北京牛欄山二鍋頭經銷商。
(達信商行于XX年12月31日全資投入約10萬元人民幣,運營華聯萬家大洋佳慶店,并在XX年1月底實現了量銷費用平衡。)
項目在福建省龍巖市新羅區市區一個小區內,整幢的底層,1500平方,場外面積有近500平方,是這個小區的“行政中心位置”,位置絕佳。租金不貴,還不到15元/平方,租期可達XX年。此房為XX年建成,目前還沒交房,是福煤集團的小區。這個小區原有33幢,每幢6層*12戶/層。現小區內由我福建省龍巖市政府指定的經濟適用房已由XX年建成正在交付使用的有30幢,每幢6層*12戶/層,目前已經動工并已在建(目前已在建達第三層)的別墅達30幢。
小區外的原當地村莊住戶有100戶,租用戶有500戶,另向當地村莊租用的辦公用的企業有20多戶,都是食品、建材類的經銷商,合計總輻射人口可以達5000戶,約15000到16000人。按每戶月消費300元計,此超市的月消費容量就能達到150萬。我們保守些一個月做到80萬應問題不大。
項目利潤率:前臺毛利就正常可以達10%,后臺毛利在于堆垛、進場費用、其他各項費用,這對一家零售企業來說是相當可觀的收入,現在國內的零售商都有案例的。
管理團隊介紹:
開業策劃由福建省陳晶名營銷管理團隊進行全程策劃。他們這個團隊在我們國內已經有十多年的營銷經驗及成功案例。開業以后由達信商行鄧先生自行組建團隊進行管理。
融資資金使用預算:
融資歷資金200萬元人民幣。使用安排明細如下:
1、進貨60萬。2、安保貨架、裝修等硬件設備約45萬。3、租金約10萬。
4、人員周轉用約10萬元5、其他費用使用約5萬
6、后續備用資金20萬7、二期備用資金約50萬。
其他:
鄧先生是福建省龍巖市上杭縣人,來自著名的將軍之鄉--福建省龍巖市上杭縣才溪鎮,在龍巖市有相當的人脈。同時鄧先生本人在XX年獲得了國際勞工組織頒發的創業者合格證書(siyb證書),目前在龍巖市區的siyb學員成員已達XX多人。且很多精英都創業成功并擁有了價值不菲的企業。這些siyb資源是鄧先生相當不錯的人力、社會資源。
鄧先生在食品零售行業有8年的成功經驗。與華潤集團、家樂福、上海樂購、沃爾瑪、上海大潤發、上海華聯、上海聯華、歐尚等等國內國際零售企業巨頭有多年的業務交流、合作。曾在蘇州成功組建業務團隊,參與并主導了伊利牛奶液態奶的銷售,實現了8個人的業務員團隊年銷售伊利牛奶達3個多億的業績。
在蘇州全程組建公司營銷隊伍,成功實現了口子窖在蘇州市場的銷售,一年內將口子窖的市場份額從0達到了90%多,并實現當年的銷售業績達200萬。
鄧先生原在蘇州的.業務團隊成員現在近十來個都自己開公司并代理各類品牌并實現年銷在數百萬。利潤都相當可觀。
此次融資方式:
方案一:資金方列為新店的股東,享受5年的股利分紅。鄧先生在頭三年須全額向資金方支付完資金方的投資。5年后鄧先生將完全擁有新店全部的股權。但資金方仍享受每年5%的分紅。
方案二:資金方列為新店的股東,指定專人參與管理,但以鄧先生為新店的管理負責人。資金方享受約定的股息分紅。鄧先生按十年期每年支付資金方的投入(200萬)的年本金,也就是20萬/年。資金方的股份也按這樣的計算方式逐年遞減。直到鄧先生全額持有此店的全部股份。
商業計劃 篇7
一. 摘要
在中國汽車市場高速增長,中國人口老齡化比例不斷提高的前提下,本公司為滿足市場需要,正在開發車載GPS,GSM防盜定位和適應老人,小孩使用的個人GPS,GSM定位和提供服務的網站,為了進一步的發展,我們需要投入更多的資金用于技術開發和市場宣傳。
我們正在尋求50萬元的資金支持,這筆資金將用于產品開發,公司日常運作和產品銷售。我們采用利潤分紅的方法,在3年之內償還這筆貸款或投資。
基本情況
一、 業務描述
企業的宗旨
力爭在5年時間內,將本企業打造為國內集研發、銷售多功能(車載,個人)GPS,GSM定位跟蹤系統的知名高科技企業之一,并提供高素質服務給客戶。
主要發展戰略目標和階段目標
公司將市場定位于集研發、銷售多功能GPS,GSM定位跟蹤系統的高科技企業,并將采取加強開發隊伍力量,擴大銷售渠道的方法來保持我們獨特的定位。我們將成為GPS,GSM多功能定位領域的佼佼者。
下面為20xx年內公司必須要完成開發任務:
任務一: 20xx/01/01 車載GPS防盜定位,GPS個人定位樣機
任務二: 20xx/03/01 全功能服務網站開通
任務三: 20xx/03/01 GPS個人定位成品機
任務三: 20xx/07/01 車載GPS防盜定位成品機
任務四:20xx/12/01 支持視頻實時監控,定位,遠程控制的3G定位
任務四:20xx/12/01 支持個人生命特征(血壓,心跳)監控和定位的監控定位
銷售目標
目標一:20xx年客戶數達1萬,市場占有率到2%,總資產增加2倍
目標一:20xx年6月客戶數達2萬,市場占有率到5%,總資產增加2倍
目標一:20xx年底客戶數達5萬,市場占有率到10%,總資產增加2.5倍
技術獨特性
由于國內汽車市場不斷擴大和中國人口趨于老齡化,該產品在市場需求上還處于上升階段,目前市場上有同類產品,但對比同類產品我們的優勢如下:
1. 相對低廉的產品價格,為用戶提供高性價比的`產品
2. 使用GSM,GPRS網絡作為通訊方法,覆蓋范圍廣
3. 支持多種通信方式(短信,網站,虛擬串口)發送控制命令,便于控制
4. 通用的,易于操作的internet網絡服務平臺,終端設備通過GPRS發送實時定位數據和查詢數據到服務網站,用戶只需要每月花費10元的服務費用(不含移動通訊費用),即可隨時跟蹤或查詢到被跟蹤車輛或人的位置,保證車輛或人的安全
5.采用GPS定位+Google地圖技術,保證被跟蹤對象可以全球監控跟蹤
6. 完善的的產品開發體系,建立一套完整的產品研發,測試,生產,售后服務的流程,保證了產品的質量和后續新產品的開發
7. 提供可定制服務,滿足客戶不同的需求
項目費用(以1年為單位計算)
下面為公司運作第1年費用詳細列表,共150萬元,以后可扣除固定資產投入,但會增加產品機庫存:
2、企業設備、辦公耗材、辦工室裝修: 4臺電腦,1臺打印機,硬件測試設備(電流表,電工用具),打印紙,墨盒: 共5萬元
3、人力成本: 軟件工程師3人(24000元/月),硬件工程師和機械2人(16000元/月),網站2人(16000元/月),銷售2人(12000元/月),行政會計1人(4000元/月): 共 86.4萬(72000*12)
4. 推廣費用(網絡,廣告,宣傳,政府、企業公共關系費用): 30萬
5. 企業經營費用(房租,水電,管理費,電話費): 12萬(10000元/月)
6. 其它(不含成品機)不可預知費用:1.2萬
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