項目計劃書范文
日子如同白駒過隙,我們的工作又邁入新的階段,該為接下來的學習制定一個計劃了。相信許多人會覺得計劃很難寫?下面是小編收集整理的項目計劃書范文,希望對大家有所幫助。
項目計劃書范文1
一、合作雙方
嘉能國際石油(北京)有限公司駐益陽分公司與長沙程遠汽車服務有限責任公司
二、合作主題
嘉能國際石油(北京)有限公司駐益陽分公司與長沙程遠汽車服務有限責任公司車用潤滑油合作項目,本著信譽第一、合作共贏的理念,為其提供嘉能公司北京總部生產的優質原廠潤滑油,完善的售后服務。并保證零售商的利潤空間和市場的有序性,授予其獨家經營區域的權利,使其經營的嘉能產品不受外界市場因素的干擾。
三、合作背景
我們準備在寧鄉市場建立一家有影響力,信譽度很高的合作客戶,并準備打造成標志性的旗艦店。為此來擴大嘉能潤滑油在寧鄉市場的品牌知名度和品牌認可度,并擴大其市場占有率。經過公司前期的市場考察和產品的市場推廣過程中,與長沙程遠汽車服務有限責任公司彭總的接洽,達成初步的合作意向。把所有信息反饋公司后,針對此情況,故公司出此合作方案。
四、合作理念
我們本著“調整、規范、鞏固、發展”的經營方針,以“規范管理、服務第一”的理念,視顧客為上帝,逐步完善各項機制,突出服務質量第一,經營與服務聯姻。徹底貫徹公司的所有市場政策,達成
彼此合作共贏的終極理念。
五、合作模式
嘉能駐益陽分公司與長沙程遠汽車服務有限責任公司直接合作,為其提供所需的嘉能系列產品,并提供完善的售后服務和潤滑油相關的技術指導,及時供貨和完全貫徹公司的市場政策。長沙程遠汽車服務有限責任公司也需要積極的配合公司的營銷理念和營銷策略,共同扶持,誠信合作。
五、合作具體方案
1、產品供應:嘉能駐益陽分公司與長沙程遠汽車服務有限責任公司自合作之日起為其提供嘉能系列潤滑油。
2、供貨方式:嘉能駐益陽分公司提供及時的送貨上門服務。
3、價格體系:嘉能駐益陽分公司必須執行全國統一批發價,長沙程遠汽車服務有限責任公司也應執行嘉能的市場零售指導價,不得低價傾銷,但可以高于零售指導價出售。(詳細價格單見附頁1)
4、市場策略:①嘉能益陽分公司必須保證長沙程遠汽車服務有限責任公司的獨家經營區域(具體的區域大小根據目標銷售任務劃分,第一年任務30萬以上可享受寧鄉縣城的獨家經營)。②對長沙程遠汽車服務有限責任公司執行合理的促進銷售的營銷策略(產品的宣傳,廣告的支持等)。③長沙程遠汽車服務有限責任公司也必須配合公司的市場規劃和營銷策略,共同促進嘉能的品牌宣傳和品牌推廣。
5、結款方式: 貨到付款(提供發票)。
6、售后服務:①及時有效的解決客戶所反應的問題,提供潤滑
油相關的`技術指導,配合零售商銷售,進行合理的銷售輔助支持。②出現產品滯銷,可以申請退貨和換貨支持。(因此產生的運費和包材損壞費需客戶承擔)
7、福利政策:①未完成合同銷售任務,公司提供價值兩千的精美禮品一份。②完成合同銷售任務,公司給予合同金額3%的銷售獎勵。每超額完成5萬追加一個百分點,上限是實際銷售額8%的銷售獎勵。
8、合作合同: 雙方擇日共同商定。
六、合作雙方具體責任
甲方:嘉能國際石油(北京)有限公司駐益陽分公司
乙方:長沙程遠汽車服務有限責任公司
1、甲方責任
①甲方保證向乙方提供的注冊
商標為“嘉能”牌的系列產品,品質符合所標級別的國家標準或企業標準。如發生產品質量爭議,以省級以上國家權威檢測部門檢測結論為準,查明確屬甲方責任時,甲方應接受乙方退貨或賠償直接經濟損失。
②合同期內甲方保障乙方的獨家經營區域的唯一性,以避免價格競爭保護乙方享有最大化的利潤空間。
、郾WC嚴格執行合同期內對乙方承諾的獎勵政策。
2、乙方責任
①保證服務質量,對前來保養換油的客戶熱情接待。
、诒WC所用的配件(包括三濾)是原裝正廠,不許以次充好。
③統一執行體系內的銷售價格,絕不允許低價傾銷擾亂市場。 ④甲乙雙方根據市場狀況,共同協商制定乙方目標銷售額,乙方作為甲方指定的獨立經營區域機構會員,應完成目標銷售額,目標銷售額年度內不予調整。
乙方半年銷售額(合計)低于全年總目標銷售額的35%,甲方有權縮減乙方的獨立經營區域,或終止甲方與乙方的銷售合同。
七、風險對策
、偃缫驀H油價上漲導致嘉能的潤滑油價格整體上調,會提前10個工作日通知給對方。②如遇因使用嘉能潤滑油所產生的質量糾紛,公司會第一時間派技術人員親臨現場直接與顧客面對面解決,無需對方出面。
八、結束語
嘉能公司根據中國車輛載重情況不斷研發出新的產品來滿足中國市場的需求。多年來的科技投入推動了產品的更新換代和新產品的誕生,公司將以卓越的內在品質、完善的服務體系與您共同邁向成功。相信我們合作定能在寧鄉市場達到真正的共贏局面,開創一個嶄新的未來,在此我代表嘉能公司誠摯的期待與您合作。
項目計劃書范文2
【導讀】
本創業計劃書包括摘要、綜述、附錄三大部分。摘要列在氯地氫可松創業計劃書的最前面,它濃縮了的創業計劃書的精華。摘要涵蓋了氯地氫可松創業計劃的要點,以便讀者能在最短的時間內評審 計劃并做出判斷。第二部分最主要的是進行產品/服務介紹、人員組織、營銷策略、市場預測、財務規劃。三、在氯地氫可松創業計劃書最后附上附表等其他相關資料。
【價值體現與質量保證】
氯地氫可松項目創業計劃書模板是中心征求多位知名VC的建議,擬定出來的版本,方便投資人詳細了解您的氯地氫可松項目情況。在中心用心制作撰寫的過程中,將根據您的氯地氫可松項目特點進行修改;本計劃書是詳細版本,可以對有興趣的VC,或者用于預約投資人面談前發送;
【目錄】
(一) 公司基本情況
對成立時間、注冊資本、經營產品、員工規模等進行簡要介紹
(二) 產品/服務介紹
對公司主要的.產品和系列服務進行簡要描述
(三) 行業/市場分析
對行業狀況、市場容量、市場發展前景、消費者接受程度進行簡要分析
(四) 業務現狀
對市場份額、客戶數量簡要分析
(五) 財務分析
公司成立以來累計投入、產出、本年度收入及利潤
(六) 融資計劃
融資金額、參股比例、融資期限、退出方式
第一部分 公司概況
(一) 公司介紹
詳細介紹公司背景、規模、團隊、資本構成
1. 主要股東
股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯系人 聯系電話
2. 團隊介紹
對每個核心團隊成員在技術、運營或管理方面的經驗和成功經歷進行介紹
3. 組織結構
4. 員工情況
(二) 經營財務歷史
(三) 外部公共關系
戰略支持、合作伙伴等
(四) 公司經營戰略
近期及未來3-5年的發展方向、發展戰略和要實現的目標
第二部分 產品及服務
(一) 氯地氫可松產品、服務介紹
(二) 氯地氫可松核心競爭力或技術優勢
(三) 氯地氫可松產品專利和注冊商標
第三部分 行業及市場
(一) 行業情況
氯地氫可松行業發展歷史及趨勢,進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制
(二) 市場潛力
對氯地氫可松市場容量、市場發展前景、消費者接受程度和消費行為進行分析
(三) 行業競爭分析
主要競爭對手及其優劣勢進行對比分析,包括性能、價格、服務等方面
(四) 收入(盈利)模式
業務收費、收入模式,從哪些業務環節、哪些客戶群體獲取收入和利潤
(五) 市場規劃
公司未來3-5年的銷售收入預測(融資不成功情況下)
第四部分 營銷策略
(一) 氯地氫可松目標市場分析
(二) 氯地氫可松客戶行為分析
(三) 氯地氫可松營銷業務計劃
(1)建立銷售網絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略
(2)廣告、促銷方面的策略
(3)產品/服務的定價策略
(4)對銷售隊伍采取的激勵機制
(四) 氯地氫可松服務質量控制
第五部分 財務計劃
請提供如下財務預測,并說明預測依據:
未來3-5年氯地氫可松項目資產負債表
未來3-5年氯地氫可松項目現金流量表
未來3-5年損益表
第六部分 融資計劃
(一) 融資方式
詳細說明未來階段性的發展需要投入多少資金,公司能提供多少,需要投資多少。融資金額、參股比例、融資期限
(二) 資金用途
(三) 退出方式
第七部分 風險控制
說明該氯地氫可松項目實施過程中可能遇到的風險,及其應對措施。包括:技術風險、市場風險、管理風險、政策風險等
項目計劃書范文3
第一部分 項目的基本情況
一 、超市的主要經營業務
1、水果零售
2、蔬菜零售
3、蔬菜自助加工(主營業務)
二 、發展目標
本超市發展目標是中小型蔬菜,水果超市,以滿足中低消費水平的學生消費需求為主要目標,東北師大第一家分店的經營目標是擴大知名度,為在長春建立一個針對學生的集團公司,以滿足長春各高校的學生日常消費為現階段經營宗旨。
三、項目投資方式:獨資
四、項目投資地點:永安廠住宅小區
五、投資項目規模:大約70平方米,經營蔬菜水果等低成本商品。
六、宣傳口號:天天飲食 天天健康
第二部分 項目的必要性和可能性分析
一 、市場分析
(一)宏觀分析
學生顧客尤其是學生情侶有動手加工蔬菜的愿望,但受學校條件的限制,這一愿望很難實現,而且廚房用具等想購買齊全成本也很高,而學生購買利用率又不高,因此,蔬菜自助加工的業務推廣也比較容易。
(二)微觀分析
1、現有需求
東北師范大學凈月校區地處郊區,附近有稅務學院,吉林農業大學,長春中醫學院,吉林省高等公安?茖W校,華僑外院,等五所高校,共有在校學生兩萬五千左右,附近還有永安廠住宅小區。由于在本店消費成本不高,因此潛在顧客人群大約兩萬六千。
2、現有供給
據調查,凈月以及整個長春市高校附近都沒有此類店鋪。
二、競爭對手分析
沃爾馬、恒客隆等市內大超市、學校超市、校外永安廠附近的蔬菜水果市場。
地點
離市里車程大約半小時,路費大約四元(公交車)校內,比較方便購買路程較遠。
產品
種類多、水果種類較少,不能滿足來自全國各地的學生消費群體的需要種類較少。
質量及價格
質量高價格合理
質量中下,價格偏高
質量較差,價格便宜
三、財務分析
(一) 投資成本分析
1、場地及基本設施
根據目前市價在永安廠住宅小區租用一套兩居室實用面積80平方米的店面年租金約為7000元。面積5~6平方米的小廚房五個,占地大約15平方米。加上小型超市占地30平方左右。
購置廚房用具液化器爐,液化器罐,排氣設施,每個廚房大約400元,五個廚房共計20xx元。
2、宣傳費用
本超市屬于新鮮事物,可以利用公共關系中的制造公共事件,在長春電視臺,各學校廣播站等以新聞形式播出;印發大量的傳單,用于各校園內的'散發。宣傳成本低廉。預計為500元
3、其他費用
水果蔬菜貨架,保鮮設施大約需要20xx元;流轉資金大約3000元;不可預見費用 1000元?傆15500元。
(二) 經營成本分析
3.攤銷折舊:價格/使用年限=4000/5年=800元
4.租金:7000元
由上述費用計算得:
(三) 收入利潤分析
1.營業收入
廚房:每日平均客流量預計約為20組,每人平均消費額約20元
水果蔬菜超市:日平均客流量預計為 50人次,每人平均消費 6元。年收入=20*20*300+50*6*300=210000元。
2.稅金
因企業屬于小規模納稅人,可向稅務機關申請固定稅金年500元。
3.利潤
利潤額=營業收入—營業成本—稅=210000-153000-500=56500元。因此,此項目的盈利能力很強,而且對帶動將來集團事業的發展很有好處。
四、市場調查
通過網絡,走訪寢室等調查方式,學生對在學校附近建立可以自己進行動手加工的蔬菜水果超市需求呼聲很高,而且經過調查,單位加工費用在三元以下也是可以被接受的,因此,計劃可行性很大。
結論:在東北師大凈月校區附近建立一個蔬菜水果超市既是必要的又是可能的,因此具備建立的必然性。
第三部分 經濟評價
超市經營描述
1、該超市以蔬菜,水果自選為主,其中蔬菜分未經加工與初加工兩種。需求量不大,成本較高的蔬菜為了便于保存,保鮮,使用初加工的形式。水果類型以應季水果為主,對于反季節銷售的水果以及南方水果庫存量要小。
2、廚房出租分時段收費,上午屬于淡季,收費較低,中午和晚上收費標準提高。具體收費標準要視經營情況而定。廚房內配備液化氣爐,以及種類齊全的廚房用品,用于顧客加工蔬菜。廚房外配備餐廳,共五桌。要堅持超市的經營宗旨:擴大知名度為主,贏利為輔,為將來集團的擴大積累經驗。
第四部分 組織結構及人員工資
本超市的目標顧客為中低消費者,因此超市的布局以及人員設置以簡單為主,不宜雇傭大量人員,故采用扁平式組織結構如下:店長一名,負責聯系進貨渠道,管理店員,公關外聯;廚房清潔人員兩名,可以提供為勤工助學崗位;收銀員一名,負責收款;導購人員一名,負責給顧客提供咨詢服務;這樣,人員較少便于管理,權責明確,降低成本。
第五部分、資金來源及中小企業融資方式
資金大約共需15000元左右,為了保證將來連鎖后的控股權,還由于本店經營成本較低,銀行貸款附加成本較高,可以采用自有資金,控股百分百。
第六部分 可能的采購環節
1、人力資源采購
店長可以雇傭有工作經驗的超市管理者,性格外向,有較強的溝通管理能力,有親和力,能吸引回頭客,還要在附近的各大高校有一定的人脈或有建立人脈的潛在能力。收銀員可以在附近現有超市,如晨星,江山特價,華美超市的收銀人員中吸收一個,既熟悉業務,變換工作地點對其收入,以及上班造成的麻煩影響不大。廚房清潔人員可從學生中發展,既了解學生心理,又可以降低雇傭成本。導購人員要有廚房操作能力的家庭主婦型人員,年齡大約四十歲,和藹可親。
2、蔬菜水果采購
蔬菜水果的采購一般由店長聯系,有專門的蔬菜批發公司上門送貨,價格浮動也不會很大。
3、廚房,餐廳設備的采購
這屬于一次性采購,由本人親自進行,輔之店長的參謀。
第七部分 項目需要簽定的合同
因本店規模較小,勞動工作人員比較少,而且鑒于此類工作人員流動性比較大,參考行業慣例,不予簽訂勞動合同。
1、店鋪租賃合同:與永安廠住宅小區簽定。
2、貨物供應合同:與水果蔬菜批發中心簽定。
項目計劃書范文4
一、項目背景
泰國SPA由古印度的泰式按摩轉變發展而來,對現代人群有著強身健體和治療身體勞損的雙重作用,因其深厚的文化底蘊及獨特的異域風情在如今SPA行業中中獨占鰲頭。
此商業計劃的執行源于對正宗泰式SPA的熱愛,項目負責人為項目的可行性層多次往返昆泰進行對比考察,再整合多方優質資源后,決定選址于昆明皇冠假日酒店六樓泰國駐華大使館商務處旁。
我們的目的.致力于為顧客營造舒適放松的環境,用專業極致的服務讓顧客體驗一次正宗的泰式SPA,在享受源于內心的寧靜的同時受到生命之美。
二、計劃摘要
1.本會所屬按摩美容行業,經營產品范圍涉及到美容,精油和塑形三類。
2.會所經營實行會員制,面向酒店客人以及會員的多層次需求。
3.會所股權分配采用合伙人及眾籌制。
4.目前在市區已有中高端SPA會所大體分布:翠湖賓館,王府井,金鷹等處。
三、產品(服務)介紹
1.SPA會所將采用標準化泰國SPA管理,實行流程規范合理標準化,尤其注重細節,讓客人達到最大的舒適程度。
2.會所所經營的精油類、美容類產品均自泰國進口,價格和成效都具有市場優勢。
3.為保證會所服務質量,引進泰國專業技師,并讓中國技師赴泰國實地培訓。
四、環境(酒店)介紹
酒店由某某洲際酒店集團管理,由泰國TCC集團投資興建。合計床位:303,年平均入住率70%以上。臨近商業功能區,緊挨著南屏商業街、金馬碧雞坊、金鷹購物中心。
項目計劃書范文5
一、市場前景廣闊:鎂電池是以鎂材為主要原料的新型高性能環保電池,最早由以色列開發研制生產,目前又由中國所掌握。我公司投資控股的山西和唐山鎂電池企業所掌握的新技術已申請國家專利,擁有生產技術的自主知識產權,同時使生產效率大幅度提高。公司主打產品是鎂系列電池。
由于鎂電池的性能價格比,優于以往的任何一款電池,并且更安全、更環保,因此可以替代現有市面上的所有電池產品,并將成為市場主流產品。本項目可以生產各種規格型號的軍用鎂電池和各種規格型號的民用鎂電池(1#、2#、5#、7#家用電池;礦工用礦燈電池;電動自行車電池;電動汽車電池;手機電池;筆記本電腦電池;攝像機、照相機、游戲機、mp3、mp4隨身聽播放機電池等)。中國電池 180多億只的年產量占到世界電池總產量的30%以上,年銷費量達到70至80億只,市場非常巨大。
二、 原材料優勢:我國是世界上最大的原鎂產量國,占全球市場的70%。作為全球原鎂最主要的產地,中國原鎂產能充足,競爭充分,價格低與國際市場。我國原鎂產地主要分布在山西、寧夏、遼寧等地。
三、 產品成本優勢:鎂電池是同等體積鋰電池成本的三分之二。
四、 生產技術優勢:經相關技術部門的鑒定,其生產技術指標優于以色列和德國。
五、 產品性能優勢:鎂電池具有能量高(是同等體積鋰電池的三倍、是鉛酸電池的十倍、是鎳電池的十倍以上)、體積小、重量輕、容量大、貯存壽命長、工作溫度范圍寬、應用領域廣、性價比優勢大、環保無污染、可二次回收的特點。
六、 自主知識產權:鎂電池的發明者系國內該領域的`著名專家,其知識產權已經申報專利,審查已通過,目前正處在確認流程的兩年等待期。其專利技術可以馬上應用于商業化進程。
七、 產品成熟度:產品性能優勢、成本優勢、生產技術優勢是取得國營重要單位用戶的試用認可和訂單的根本原因。
八、 國家鼓勵政策:普通廢舊電池嚴重污染環境,如何解決這個問題已日益突出地擺在人們面前。為此,國家出臺了很多政策意圖解決這些問題,但收效甚微。鎂電池具有環保、新能源的特點是國家政策鼓勵的根本原因。
九、 企業發展目標:項目符合資本市場的上市條件,力爭用三年左右時間發展為新能源行業的優質上市公司。
十、 投資回報:公司上市后,市盈率將會高于市場平均市盈率。
十一、項目風險控制:對項目公司進行控股60%、控制董事會、加強管理和內部監督。已有可靠用戶的訂單,公司運營風險小。投資成本回收周期短,風險低。
十二、經濟效益預期:基于市場潛在需求和目前獲得訂單的情況,公司達成投資目標,形成穩定的經營狀況和贏利狀況后,每年利潤可達3—8億元人民幣。
十三、上市時間安排:20 年下半年。
十四、投資金額:山西金源天榮鎂電池有限公司投資1億元;唐山金源鴻基鎂電池有限公司一期投資1億元,二期投資2億元。
十五、投資收益率:三年后,預期股權升值5—10倍。
十六、項目狀況:該項目在河北省唐山市和山西省太原市進行產業化生產。唐山廠建成后每年可生產加工鎂電池24個品種19075 萬只,年產值189950 萬元。
十七、投資方式:直接創業投資(直接持有項目公司股權)。
十八、股份比例:我公司占新組建的鎂電池公司60%股份,技術發明人占40%股份。
十九、投資分配紅利比例:公司每年企業所得稅后凈利潤的60%用于紅利分配。
二十、資本流動性強:三年期滿后,在投資人同意的條件下,按投資額160%的股權轉讓價格優先回購投資人的全部股權。
項目計劃書范文6
一、市場前景廣闊
隨著世界經濟的迅速發展,能源的需求與供應的矛盾日益尖銳。為了緩解汽油長期求大于供的局面,有梁高成研究發明的新型無鉛汽油專利技術(01118350。0),成功實現了能源再生利用的發展方向,利用油田、煉油廠的副產物和半成品等做主要原材料,添加高技術含量的專利復合添加劑,生產出符合國家標準的高清潔無鉛汽油。該項目屬于資源利用增值和節能項目,是能源發展的方向和國家政策扶持的方向,隨著產量的增加將會產生巨大的經濟效益和社會效益。
二、裝置的組成:
本裝置主要由儲油罐及自動化控制組成。
三、原材料優勢:
主要原料輕質油、石腦油等,可以在煉油廠、油田購買,通過汽車、火車運輸。原料也可以從國外進口,市場有充足供應。
四、加工方案:
原料購買后分別單獨貯存,通過化驗分析算出比例給定,加上添加劑,調合絡合聚核反應后即得不同型號的成品油。
五、投資回收期:
年產10萬噸,可以實現銷售收入6億元,年利稅1。5億元,投資回收期半年。
六、自主知識產權:
該項目技術發明,現已經非常成熟,達產后增加能源供應,緩解國家能源緊張,為國家作出更大的貢獻。
七、項目優勢:
(1)該項目屬于能源的綜合利用和節能增值,為國家增加能源供應,緩解能源緊張,是國家政策扶持的方向。
。2)投資少、見效快、利潤高,產品為汽油,市場前景好。
。3)技術先進,生產方便,自動化程度高,工藝合理可行。
。4)本項目投產后將會產生巨大的經濟效益和社會效益。
八、項目實施計劃:
本項目分二期建設:第一期需要投資5000萬元,達到年生產10萬噸的加工能力。第二期需要投資10000萬元,達到年產50萬噸的.加工能力。
九、投資概算:
本項目一期為年產10萬噸的高清潔無鉛汽油裝置,裝置的儲罐及自動化控制系統,初步設計概算投資5000萬元。項目二期為年產50萬噸的高清潔無鉛汽油裝置,儲存油品的儲油罐及生產裝置系統有適量增加,主要是增加運輸車輛及流動周轉資金,概算總投資為10000萬元。
十、經濟評價:
本項目一期的生產能力為10萬噸/年,年產值為6億元左右,利稅約為1。5億元左右。項目二期的生產能力為50萬噸/年,年產值為30億元左右,利稅約為10億元左右。
十一、項目現狀:
該項目在安徽省蕪湖市和山東省日照市進行產業化生產。
十二、企業發展目標:
項目符合資本市場的上市條件,力爭用三年時間發展為優質上市公司。
十三、項目風險控制措施:
對項目公司控股75%、控制董事會。
十四、投資方式:
直接創業投資(直接持有項目公司股權)。
十五、投資收益分配紅利比例:
公司每年企業所得稅后凈利潤的60%用于紅利分配。
十六、投資收益率:
三年后,預期股權升值5—10倍。
十七、資本流動性強:
三年期滿后,在投資人同意的條件下,按投資額160%的股權轉讓價格優先回購投資人的全部股權。
項目計劃書范文7
一、項目企業摘要
*投資安排
圖片已關閉顯示,點此查看
*擬建企業基本情況
圖片已關閉顯示,點此查看
二、業務描述
*企業的宗旨
打造中國人自己的營養快餐連鎖品牌
*主要發展戰略目標和階段目標
一:做中華料理快餐的no.1 二:兩年進入國內20個以上一線城市 三:三年內走出國門
四:五年內成為首家中國快餐境外上市公司
*項目技術獨特性
1、食材全部采用有機、綠色食材 2、采用高檔環保漆盒
3、設立品牌會員活動中心(含網上會員體驗中心和財富中心)
4、“快餐+鼠標”策略
三、產品與服務
*產品服務創意作
1 食材采用有機、綠色食材+高檔環保漆盒
食材:精選東北貢米,珍稀食用菌和精選各種肉類、蔬菜
2 快餐+鼠標
開創“潔捷創業計劃”積分,“潔捷財富計劃”積分。
*經營計劃
以派送、外賣為主要銷售形勢
四、市場營銷
一 目標市場:
1、都市白領以上、月收入6000元以上客戶群體 2、機關、企事業招待用餐
二 *行業分析:
目前,我國葡萄生產還處于傳統農業逐漸向現代農業轉變的階段,在新農村建設的形勢下,現代裝備農業進展較快。南方以長三角為核心的高科技密集區在避雨設施栽培及避雨設施條件下開展葡萄根系限域栽培,實施了數字施肥、數字用水、數字用土和樹體管理的數字化、標準化。
實施葡萄標準化生產、產地標識、推廣抗性砧木嫁接苗制度,提高葡萄、葡萄酒的質量和安全已成為葡萄產業發展的一個重要舉措;提高產后商品化處理水平和組織葡萄產銷聯合體,健全流通
1 國際競爭激烈
從20xx年起,葡萄酒進口關稅從46%下調至14%,一些國對中國出口農產品享受零關稅政策,世界各國都把中國作為主要的競爭市場,而我國葡萄、葡萄酒多年來一直因產品雷同、質量一般而缺乏競爭力,也缺乏有力的外銷措施。
*市場營銷,你的市場影響策略應該說明以下問題:
1、營銷機構和營銷隊伍
2、營銷渠道的選擇和營銷網絡的`建設
3、廣告策略和促銷策略
4、價格策略
5、市場滲透與開拓計劃
6、市場營銷中意外情況的應急對策
五 資金需求情況及融資方案
融資方案:公司主要采用股份制,集資的融資方案。
六 公司管理
公司為加強公司的規范化管理,完善各項工作制度,促進公司發展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律、法規及公司章程的規定,特制訂本公司管理制度范本。
1.公司倡導樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
2.公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,為員工提供學習、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質和
3.公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟,發揚集體合作和集體創造精神,增強團體的凝聚力和向心力。 篇二:創業項目計劃書范例
項目計劃書范文8
一、項目背景
我國擁有世界上最豐富的石頭資源及碳酸鈣資源,也是世界上碳酸鈣生產大國;碳酸鈣工業總生產能力達400萬噸/年。碳酸鈣鈣粉體生產主要分布在廣東的清遠和韶關,廣西的賀州桂林,湖南的郴州,江西的吉安贛州,湖北的隨州十堰,河南新鄉,河北滄州邯鄲,福建三明漳州寧德,浙江的瞿州麗水,江蘇的徐州,山東的泰安淄博。山西的太原長治,遼寧的丹東吉林,云南的昆明,四川的資陽自貢,安徽的池州阜陽,貴州的全省,新疆的阿克善,內蒙的烏海,陜西的西安漢中,黑龍江的齊齊哈爾等等地區,都儲存有大量的碳酸鈣資源。據統計,全國的碳酸鈣資源按年產7000萬噸計算,使用600年都用不完,其他石頭加起來,用20xx年也用不完。
進入21世紀后,碳酸鈣行業在國外技術和資本的影響下,正逐步和國際接軌。企業規模大型化、產品系列化、品質高檔化和應用專業化已成為近期行業發展的主流趨勢。
中國優秀的投資環境,各地政府的大力支持和優惠扶持政策,廉價的勞動力市場是海外財團和國內投資的首選。
二、項目名稱及產品特性
產品名稱:石頭粉(碳酸鈣粉)生產的新型環保復合材料地板內墻磚外墻磚樓頂隔熱磚
用途及特性:適用于所有樓房樓頂、外墻、地面、內墻鋪設,如住宅樓、高層建筑、賓館、酒店、大型商場、超市、醫院、廣場、家庭地板裝飾及墻面裝飾。產品美觀耐用,重量輕,可根據客戶需求制作各種花紋圖案,生產工藝簡單,不需要燒制,沒有污染,與傳統地板磚比,生產成本低,投資少,回報率高,市場前景廣闊。
石頭粉(碳酸鈣粉)生產的新型環保復合材料簡況
〈一〉、石頭粉生產的新型環保復合材料的優點,DSCJ(點石成金)品牌商用樓頂、外墻、地面、內墻磚和高級壁紙是由石頭粉70%(重鈣)和高分子環保材料經過高科技和先進設備精心制造而成,其主要優點如下:
1、隔熱降溫,防水防潮能為樓房夏天節電40%以上;
2、耐磨抗壓 超強耐磨、抗沖擊、不變形、可重復使用、使用壽命一般為10-20年。
3、隔音性強,安靜是評價居住、辦公、療養環境優劣的基本指標。花崗石、大理石、木地板等隔音效果都不太理想。對于辦公居住建筑,固體傳聲是令人頭疼的弊病,解決固體傳聲是一個難點。而DSCJ地板特有的表層和塑膠發泡墊層經無縫處理后,可充分起到吸音、隔音的功能,能隔絕15db-19dB的噪音,解決了噪音的煩惱。
4、石頭粉(碳酸鈣)外墻磚,樓面隔熱磚、地板磚和高級壁紙,裝飾性強 色彩豐富絢麗,可任意拼圖,充分發揮自己的創意和想象,完全可滿足設計師和不同用戶的個性化需求。此磚體材料有幾百種圖案和豐富的色彩,適合于不同裝飾風格的要求。無論是溫馨、典雅、豪華、古典、流行的裝飾風格,都可以從樣卡中找到答案。且無色差,耐光照、無輻射,長久使用不褪色。
5、地板腳感舒適 結構致密的表層和高彈發泡墊層經無縫處理后,承托力強,緩沖重,玻璃器皿掉到地上不易碎裂,保證腳感舒適,接近于地毯,非常適合有老年人和孩子的地方使用。而在硬質地材上行走,腳感較差,長時間行走會酸痛和損傷腳骨。
6、防滑安全 光滑,柔性地板在局部壓力作用下,會產生瞬時的彈性變形,使得表面摩擦系數隨即加大,行走時不易滑倒。而花崗巖、水磨石和地磚一類的地材,因其表面堅硬、光滑,表面磨擦系數只是塑膠地板的1/3,行人容易滑倒,只有通過采用表面凹凸構造來加大石材地面的防滑性,但凹凸表面的負面影響是容易積聚灰塵。對于幼兒園、醫院建筑,防滑設計是一項需要特殊考慮的功能要求,尤其是兒科、老人病房和骨傷病房。此地板正是滿足了這一特殊要求需要。
7、環保清潔 綠色環保,無甲醛、無輻射,含有抑菌成分,可抑制細菌的附著和滋生,達到醫院嚴格的使用標準。無縫連接,避免地磚縫多和容易受污染的弊病,起到防潮防塵,清潔衛生的效果。
8、維護方便 易清潔,免維修,不怕水浸和油污,稀酸、堿等化學物質的侵蝕,一般用濕拖布清掃即可,省時省力。安裝后無需打蠟,只需一般日常保養便可光潔如新。
9、應用廣泛 由于樓頂、外墻、地面、內墻磚獨特的材質和超強的隔熱降溫性能,加上鋪裝方便,施工快捷,安全性高,被廣泛運用在醫護環境、教育環境、辦公場所、酒店業以及輕工業部門等各種人流密集的公共場所。
10、質 輕 施工后之重量,比木地板施工后重量輕,比瓷磚施工后重量更輕,比石材施工后重量輕很多,最適合高層建筑物、辦公大樓等實用。減低其大樓的承重量,安全有保證,且搬運方便。
<二>、DSCJ牌商用新型環保復合材料與其他材質地板相比較的優勢:
1.DSCJ牌商用新型環保復合材料與瓷磚的比較
a) 目前瓷磚市場的質量及價格相差甚遠。從20元左右/平米至200多元每平米的瓷磚都有。但不管其質量如何,價格如何,其不可避免的都有二次變形的狀況。而此地板有著良好的耐磨性的同時擁有極好的柔韌性有效的阻止了類似狀況的發生。
b) 瓷磚在鋪設后每塊之間都會留有一定的縫隙,而在這條縫隙內會有很多的污物無法清洗,給細菌的生長提供空間,并且給整體的美觀帶來遺憾。而此地板經過了梯形斜邊處理使其表面結合非常緊密,基本上看不到其縫隙所在。
c) 瓷磚在表面如因不經意的滴上水滴或地面反潮時會變的異常光滑,小孩和老人摔腳而受傷,而此地板經過了表面良好的防滑處理,有效的防止了此類事件的發生。
2.DSCJ牌商用新型環保復合材料與復合地板、實木地板的比較
a)現今社會上所銷售的木質復合地板或實木地板,有部分產品達到了國家標準或國際標準。其國家標準是E1標準,而國際標準E0標準。E1標準是指1升空氣中含有害氣體量小于1.5mg。E0標準是指1升空氣中含有害氣體量小于0.5mg。但不管是哪種均含有害氣體,只是量的大小,實際應該是說對人體所造成的危害程度輕重不同。一般這里所講的有害氣體是指,苯類劇毒性氣體和荃類氣體,而此地板是有聚乙烯和重鈣粉高溫壓制而成,不揮發任何有害氣體,不對人體造成任何傷害。
b) b) 各種木質地板鋪設過程中要在水泥基礎與地板之間設置一層地墊。木質地板和基層間沒有任何連接措施。因而地板和水泥基層中間就形成了一個架空層.很多有害細菌在此繁衍,并通過地板之間或地板和墻壁之間的縫隙,漂浮在室內空氣中。人吸入后對人體造成不同程度的傷害。而PVC地板是用水性環保專用膠將PVC地板和水泥基層緊密的結合為一個整體。因而阻止了各類細菌的滋生,保護人體的健康。
c)眾所周知木質地板怕水,一旦進水會造成地板開裂,鼓起等現象。而PVC地板耐水性特好,它用在洗浴場所長時間的泡在水中都沒有問題。
d)木地板每塊的連接是用粘接膠,粘接并用鞋釘釘在一起的,而地板連接處在受到熱脹冷縮的作用時易開裂或鼓起。而PVC地板每塊之間不用膠水連接,是經過了特殊的梯形斜邊處理有效防止了地板的開裂起鼓現象的發生。
e)此新型環保復合材料好的耐磨性能,它廣泛適用于家庭 醫院 辦公 商場等場所。
f)此新型環保復合材料裝時無任何灰塵,并且鋪裝工藝簡單速度快,從而避免對裝修后的居室產生二次污染,而木地板和瓷磚在鋪設時因剪切產生很大灰塵,并且鋪設復雜,對居室產生不同程度的污染.
g) 目前市場上絕大多數地板如12-18mm厚的.實木地板、竹地板、普通實木復合地板及厚度超過8mm的強化木地板,均不宜用于地面采暖輻射系統,否則都將影響熱量傳導或導致地板變形。此地板是專為地暖供熱的地板,在國外十分普及。我們建議使用質量好的地板。
<三>、DSCJ牌商用新型環保復合材料結構: DSCJ牌商用新型環保復合材料產品自上而下分別為:特殊UV層(免打臘)、透明耐磨層(超強耐磨)、印刷層(花色)、玻璃纖維層(尺寸穩定)、耐壓穩定層、高彈發泡層(腳感舒適、吸音15dB),外墻樓頂另加隔熱降溫防紅外線涂層。。
h)壁紙可分中、高和頂級,主要出口歐盟國家,是目前最為流行溫馨、典稚、豪華、古典、裝飾壁紙?煞浪、防火、防潮,保養后光潔如新。
〈四〉、點石成金生產的新型環保復合材料和PVC塑膠的區別
大家都知道,點石成金是和石頭打交道的,利用石頭粉進行填充塑料產品,降低企業生產成本,幫助企業獲得更高的利潤,是點石成金的強項。在塑料制品中添加的石頭成分越多,產品的價格就越便宜;產品價格越便宜,企業就能賺取更多的利潤。石頭添加技術(主要是碳酸鈣粉添加),一直是國內外技術人員一直想攻克的難題,目前當今世界一流塑料企業,石頭添加也只能達到產品比例的50%。在石頭添加技術當中,點石成金一直走在同行業的前列,不論是生產石頭造紙還是石頭造新型環保復合材料,石頭在產品中的成分比例都在70%以上。有的產品甚至可以添加石頭達到80%以上,最高可以添加到83%。
點石成金生產的新型環保復合材料地板磚和墻磚和其他企業生產的PVC塑膠地板最大的區別:
點石成金生產的新型環保復合材料地板磚墻磚系列產品,石頭比例高達73%,大家知道,塑料添加主要是添加碳酸鈣粉,其他企業生產的PVC塑膠地板磚,碳酸鈣比例只有50%,而他們只能添加碳酸鈣粉,而且制成的產品塑料成分過高,在安全防火方面,存在隱患;另外一個缺點是生產的塑膠產品硬度不夠,挺度也不夠,在環保方面,生產當中會排放大量的二氧化硫,對生產車間會造成一定的影響。
點石成金在石頭粉的活性處理方面,擁有一流的專業技術人才,這就決定了點石成金在利用石頭方面可以大做文章;我們不一定要用碳酸鈣粉來生產地板磚,我們可以利用任何石頭來作為產品添加填充,只要是石頭點石成金都可以用來當做寶貝。大家知道,許多石頭是沒有價值的,但石頭到了點石成金這里,它就可以創造最大的利潤?梢岳玫氖^有:大理石,鵝卵石,石灰石,方解石,花崗巖,包括各種礦石等等,點石成金都可以變廢為寶。
〈五〉、點石成金生產的新型環保復合材料地板磚特性:
1.耐磨抗壓 超強耐磨、抗沖擊、不變形、可重復使用
2.隔熱降溫、夏季可為居民節約40%以上的用電,隔音性強 安靜
3.碳酸鈣地板和高級壁紙
4.地板腳感舒適
5.防滑安全
6.環保清潔 綠色環保,無甲醛、無輻射,含有抑菌成分
7.維護方便 易清潔,免維修,不怕水浸和油污,稀酸、堿等化學物質的侵蝕
8.應用廣泛
9.質 輕
10.隔熱降溫減少陽光輻射。
三、生產工藝
石頭粉(碳酸鈣)生產的新型環保復合材料地板磚是點石成金公司繼石頭造紙技術的基礎上對設備進行改進而新開發的產品。生產工藝流程為:
石頭破碎-石頭粉碎-篩選-活性處理-攪拌-送料-混合密煉-擠出-壓延-冷切-拉直-裁剪-壓制-拋光-絲印-成品-裝箱。
全部生產過程為流水線生產。
四、設備原理、產能、要求及性能
石頭粉(碳酸鈣)生產的新型環保復合材料地板磚的生產不需要造粒直接由粉體與塑料PVC混合加少量助劑完成,要求粉體細度達到800目,重鈣輕鈣均可,對石頭沒有限制。
生產原理:由粉體和塑料混合后直接進入擠壓機進料口,經密煉機螺桿將原料混合制成流體擠出至膜頭,經四輥壓延讓板材達到2毫米,3毫米,4毫米不等(根據客戶要求),然后冷切拉直送至工作平面臺自動裁剪,由壓制機根據客戶要求按厚度3-6層進行壓制而成。壓制后將表面進行UV涂層處理然后根據客戶要求表面印刷,印刷圖案可以選擇,印刷后即完成成品裝箱。
設備膜頭寬2.4米,產品寬2米,長20米,每小時產平方面積約300平方,根據紙張厚度不同面積不同。
設備功率600KW,轉速1分鐘約30米,年產量15000-20000噸,設備生產性能穩定,使用壽命可達20年。
五、生產成本(概算):
1、主要原料:800目石頭粉(碳酸鈣)比例70%,PVC比例20%,助劑10%
800目石頭粉(碳酸鈣)自行生產每噸150元人民幣,廠家送貨300元/噸;
PVC市場售價每噸10000元人民幣,助劑每噸按5000元計算。
2、生產直接成本:
1)、石頭粉300元/噸X70%(用量)+PVC10000元/噸X20%+助劑5000元/噸X10%+電費600度X0,70元/度+人工200元+折舊100元=3430元。
2)、3430元X2.5噸+3430元X2.5噸X10%(材料上浮)=9432.5元。
3)、外墻樓頂的隔熱墻磚成本每平方增加100-150元,銷售價格可在200-250元每平方。
六、市場銷售價格:
每平方市場批發價格60元。
每小時2.5噸原料可產地板磚300平方。
按最低面積計算:300平方X60元=18000元。
七、利潤
每小時產2.5噸面積計劃利潤:銷售價格(18000元-生產成本9432.5元)/2.5噸=3427元/噸
年利潤:20000噸X3427元=6854萬元
八、凈利潤
上繳銷售稅收;6854萬元X6.3%=431.8萬元
上繳增值稅:6854萬元X17%=1165.18萬元
上繳企業所得稅:6854萬元-431.8萬元-1165.18萬元=5257萬元
5257萬元X25%=1314.25萬元
企業凈利潤:6854萬元-431.8萬元-1165.18萬元-1314.25萬元=3942.77萬元
九、回報率
設備投入回報率為123%,設備投入一年收回投資;加固定資產的投入回報率為100%,總投資回報15個月收回全部投資。
綜上所述,用石頭(碳酸鈣)通過本公司生產的配套生產設備直接生產的新型環保復合材料地板磚,不需要燒制,沒有污染排放,低碳環保,節能,生產成本低,投資回報率高等特點;外墻樓頂磚的隔熱降溫更讓傳統燒制磚無法替代,能讓每棟建筑物至少每年節電40%以上,可以減輕樓房重力,減少熱排放,延長樓房使用壽命;該項目的誕生,將為城市建設增添新的樂章,在十二五國家規定的節能減排方面更是具有劃時代的意義,城市樓房的外墻外觀建設更加亮麗堂皇,因此新型環保復合材料的誕生將是十二五規劃中最理想的創業投資項目。
項目計劃書范文9
一、生物能源項目總述
1、公司名稱與發展歷史
2、項目主營產品服務
3、項目商業模式概述
4、項目核心優勢概述
5、項目財務盈收預測
6、項目融資計劃概述
二、核心團隊和組織架構
1、核心團隊介紹
2、公司組織架構
三、生物能源項目方案介紹
1、項目整體方案
2、項目產品路線
3、項目當前狀態
4、產品未來規劃
四、生物能源項目開發費用
1、研發資金投入
2、研發人員投入
3、研發設備投入
五、生物能源項目市場分析
1、項目定位分析
2、項目行業分析
3、項目競爭分析
4、核心競爭力分析
5、項目SWOT分析
六、生物能源項目商業模式與營銷策略
1、項目商業模式
2、項目營銷策略
3、項目價格策略
七、生物能源項目未來發展戰略
1、整體發展戰略
2、產品研發戰略
3、市場開發戰略
八、生物能源項目融資需求
1、項目融資需求
2、項目資金使用
3、項目股份分配
九、生物能源項目財務分析與預測
1、項目財務假設
2、項目收益分析
3、項目成本分析
4、項目盈利預測
5、項目投資回報
6、項目敏感性分析
十、生物能源項目風險因素
1、項目技術風險
2、項目市場風險
3、項目管理風險
4、項目財務風險
5、項目政策風險
十一、生物能源項目退出機制
1、項目股票上市
2、項目股權轉讓
3、項目股權回購
項目計劃書范文10
第一章項目摘要
一、項目概述
隨著人們生活水平的日益提高,對生活質量的追求也進一步
的完善,商務式酒店將是人們旅游、休閑、渡假、會務的理想會所,也是一種趨勢。 順城街是成都春熙商務圈的重中之重,休閑的綠谷,位于成
都市繁盛商業區之心腑地帶的商務酒店,交通便利,緊臨交通疏通中心,地理位置十分優越
酒店總面積?商務酒店總投資概為430萬元,酒店用地面積
260平方米,建筑面積為2300余平方米,主樓8層。2—7層為客房,8層規劃用途為茶坊。主樓2層為簡餐茶餐廳(設計餐位數20人同時用餐)、茶座150米方
新裝修后的商務酒店,憑借專業酒店管理的優勢,結合現代
酒店經營的全新理念,商務酒店將成為成都市檔次最高之一的現代商務式酒店。
二、項目優勢
黃金地段、得天獨厚
采用專業化商務酒店管理團隊
采用專業的商務酒店的設計理念籌建部門成功開發過多個酒店的設計和施工 專業的星級酒店服務師進行統一的培訓
現代化的高效益、高社會價值的經營管理模式
三、項目背景
成都是大西南地區重要的政治、經濟、旅游和交通樞紐中心,地勢由西南向東北傾斜,西南部以中山為主,有低山、丘陵和山間谷地;東北部以低山為主,間有中山及河谷盆地。擁有自然生態淵源國家重點風景名勝區,并獲得全國旅游生態城市榮譽,目前擁有峨眉山、青城山、竇關山、天臺山等國家級、省級風景區多處;龍池,臥龍等國家級、省級自然保護區3處;龍泉大窯遺址等國家級、省級文保單位17處。成為人們的旅游的新景點。
成都市身為政治、經濟、文化的中心,目前只有四星級以上酒店15家、五星級酒店6家(1家待建)。而在順城街幅員1公里向周邊擴散,沒有一家商務或經濟型的專業酒店,鑒于現代時尚商務式的酒店在此區域僅只有我們這一家,開發該酒店以具備天時、地利、人和。它的新開可進一步緩沖順城街沿線高檔商務酒店緊張的現狀。
四、項目投資計劃
補充項目裝修風格?及定位等?
。ㄒ唬┩顿Y總額
項目投資概算為430萬元(包括場租款(150萬)、裝修費用、基樁及相關前期費用等已完成的投資230萬元)(二)運營計劃
根據項目裝修期計劃,裝修期為圖紙確認后20天;裝修期為3個月。
根據營運收支預估數據,預計項目營運2年,即可還清本息。
第二章 項目公司
一、商務酒店公司簡介
商務酒店占地面積260萬平方米,總建筑面積2300余平方米 ,擁有充分體現現代時尚商務,一樓大堂空間100左右多平米,現代化酒店設施、舒適典雅的各式客房90套;有風格各異、環境幽雅的中西式茶餐廳、先進的一體化衛浴設施、高速穩定的局域網等相對應的配套設施。有先進完善的設施,能為各種不同規格的客戶提供高水準的專業服務。
二、公司結構和管理層
公司實行單店總經理負責制,公司最高權力機構為董事會,公司日常經營管理由總經理負責。公司日常管理機構設有店長(總經理)、工程部、財務部、前廳部、客房部等。
商務酒店定員33人,其中高級管理人員1人,中級管理5人,服務人員27人。全部員工均實行合同制。各類人員按不同崗位技能要求進行上崗前培訓、考試、招聘。另視經營的具體情況季節性招用一部分臨時工。
三、公司股權結構
公司由幾位自然人組成的股份有限公司(自然人以公司章程為準)。董事長 、總經理。
四、項目其他背景
近年,成都市對外經濟技術交流飛速發展,主要經濟指標包括旅游業經濟指標保持高速增長;經濟地位逾顯突出;成都市已成為重要的人流、物流集散地。經前期對該項目區域調查了解到相對于快速增長的市場需求,在該區域內急需一家高規格、高標準的商務酒店。由
人員編制于該區域內的星級賓館(珠峰酒店、銀河王朝大酒店、綠洲酒店等),有的酒店存
在居高不下的房價讓大部門中層階級出差人士望而卻步,有的酒店硬件設施嚴重老化,已達不到現代人出行所追求的溫馨、整潔等要求。所以它的建成將會帶來較好的社會效益和經濟效益。
第三章 項目規劃
一、項目位置
本項目附近有方便的交通網絡。該酒店大門位于成都市最繁華路段順城大街,項目座落于呈長方型地塊的東西側,而基地的地勢大致平整,政府計劃在5年之內改造周邊的新城配套,現已完工有原“熊貓城”的改造。屆時時尚、現代化得酒店將凸現在人們的眼前。
二、相關法律文件
同意改建的相關部門的批文, 8年以上 租賃經營合同。
三、項目詳細規劃
1、項目明細
酒店是人們用幾小時或幾天時間經歷一種與平常生活不同生活方式的地方。酒店不僅應該融入現代生活的'情感世界,更應該使其得到更廣闊的延伸。酒店行業發展迅速,不光是獨立的個體酒店經營者,隨著需求的增長,額外的個人產品和服務的市場需求達到了一個新的高度。這種選擇變得越來越多樣化,從四川省的小旅館、城市里時尚的賓館到個人租住的小屋,什么都有可能。而且還要覺得成都市所住的地方或傳統、古典或是時尚、現代。差別非常大:厚地毯能夠減小聲音,熟悉的環境和陌生的休息地點,喜歡哪總你在哪里能夠休息得更好,舒適的酒店還是獨家經營的。 2、客房
酒店客房將會由主樓樓層提供。而樓層的標準樓面設計為標準客房,大床房,情侶房。在客房裝修問題上,先成都主要的幾家商務酒店主要選用的是異域風和本地想結合,但隨著這兩年成都酒店市場的改變和發展,越來越多的客戶傾向于歐式風格的酒店!原由
1、 歐式風格的裝修給人一種尊貴的感覺
2、 可以提升酒店的整體形象和酒店的檔次,以此為基礎增加收益點
3、 對于商務人事有個更好的商務洽談的典雅的環境 總體來說,客房可根據其設計分為四種類別,包括 標準房,商務房、情侶房、豪華單人房。
3、后勤設施
后勤設施包括大堂、接待處、保安及控制室等。
其他后勤服務如員工餐廳及廚房、員工更衣室、員工洗手間、樓層工作間及泵房等。 大堂在布置和規劃時按照功能的用處進行劃分,一共分為:休息區、接待區、其他功能區。三大功能區要在一定意義上分開,但是又要相協調。所以大堂的總體規劃是:以電梯門為基礎點相周邊放射型的規劃三大功能區。 4、技術資料
根據所提供資料,樓層面積及宗地面積摘錄如下: 面積資料
總地上建筑 260平方米 總建筑面積2300平方米 停車位: (地下)10個,(場外)50--80個(項目地外50米就是大型的公用停車場,經協商可供我們酒店有償使用)
6、裝修期成本預算
資料中顯示整個酒店項目的總發展成本為人民幣四佰六拾萬。改造成本包括租金,工程管理及其他專業費用,裝修費及不能預見費等。
成本明細如下:
1 前期費用(租金,記在成本之內 ) ¥:150萬 2裝修費用(電梯工程、空調)¥:230萬 3 開辦費 ¥: 50萬 總價 ¥:430萬元
第四章 項目實施計劃一、項目裝修規模
二、具有新建設酒店的優勢
酒店企業的生命期與其他行業有顯著的不同,酒店企業通常經歷三個階段:起步期、中期以及衰退期,并且生命期都較短,根據國外的經驗表明,一家酒店的平均生命期為20年,通常只有少數企業由于不斷創新的緣故使得企業生命期延長到50到80年。酒店的入住率和收益在起初的2到8年之間,也就是起步期階段基本上增長都非常迅速,并且在開業后5到10年之間(中期)收益都會維持相當高的水平,之后創利能力逐漸下降(衰退期)。商務酒店()作為酒店一種新型形態,其裝修、設施、設備更能夠符合客人的需要,其對酒店經營的10年將均處于該酒店高收益、高出租率時期,相對于建成時間較長的同檔次酒店能夠取得更好的收益。
第五章swot分析
一、具有顯著的成本費用優勢
酒店的成本費用是影響酒店經濟效益的一個重要因素,對于一家新建的酒店土地成本、建造成本、利息費用、家具及固定設施和其他日常運營成本等都是重要的成本費用因素。僅需投入家具、設備和裝修費用酒店即可正式營運,這成為商務酒店取得良好的盈利狀況無可替代的成本費用優勢。從目前的預計來看,僅通過酒店大廳和茶座、大廳商務中心的出租承包收入每年就能取得70---90萬元的收入經營權費用。
二、參數預測
1、 預估期
2011年至2021年,共10年。
2、 客房入住率
成都目前酒店客房入住率保持在86%至92%之間,參照
中國其他地區商務酒店的客房入住率,在營運穩定期,客房入住率取96%。
由于商務式酒店具管理和客戶資源優勢,從營運第二年
開始進入穩定期。
3、 平均房價
參照成都市精品商務酒店現有房價水平和國內其他地區
城市商務酒店房價水平,應該達到人民幣168----198元/間。
市場分析年營業收入的測算
一、客房利潤收入:
1、主營業務收入:房屋銷售收入(按規劃85個房間計算)
198元/間——168元/間 均價183元/間
每天的入住率按96%計算:82間*183元/間=15006元
日收入:82間*183元/間=15006元
月收入:15006元*30天=450180元
年收入:450180元*12個月=5402160元
2、其他收入:大堂吧(茶樓)及客房酒水食品等,年收入約120萬元。
收入合計:660萬元/年
主營業務支出:
1、員工年工資:33人(初定服務員含后勤、保安、工程等)*1800元/月*12個月 =712000元
2、水電費:30000元/月*12個月=360000元
3、一次性用品費用(含客源和員工早餐):340000元/年
4、洗滌費用:60000元/年
5、辦公費用:3萬元
6、客房員工提成:24*6*365=52000元/年
8、店長績效提成(用于獎勵除服務員之外的員工):5萬元。
9、職工食堂費用(中午和晚餐):120000元/年
10、員工培訓費、年終福利費等開支:180000元
11、稅收:300000元/年12、電話、寬帶等通信費用:80000元/年
13、其他費用(電梯維修年檢、滅4害等):50000元/年
14、房屋租賃支出:150萬元/年(3年后逐年5%遞增)
合計:383.50萬元/年
其他業務成本:60萬元/年。
折舊:56萬元/年
成本合計:499.5萬元/年
凈利潤:160.50萬元/年
項目計劃書范文11
一、企業研發機構建設項目
鼓勵有條件的企業積極建立研發機構,全面提高企業科技創新能力。20xx年全區本土大中型工業企業建立市級以上企業研發機構,3年內規模以上工業企業全部建立市級以上企業研發機構。到20xx年,新增市級以上研發機構16家,攻克2項關鍵技術難題,重點推進10項科技成果轉化,培育省級高新技術企業2家,認定省級以上高新技術產品10項。(責任單位:區發改經濟局、區科技局、區財政局、區人保局、區統計局)
二、科技創業服務中心建設項目
圍繞“現代服務業強區、生態宜居新區、文明和諧城區”目標,突出發展現代服務業和大學生創業企業集聚區等產業特色,匯集一批一流研發機構和服務機構,建立一批高度協作的`特色產業創新服務平臺,培育一批全國知名企業、產品和品牌,引領區域創新經濟發展。總投資1.2億,建設科技創業服務中心。到20xx年,培育現代服務業企業超50家,民營科技企業達20家。產值超20億,占現代服務業產值的25%以上。(責任單位:區發改經濟局、區科技局、區招商局、區人保局)
三、依托高校助推地方創新項目
與工程學院和工業職業技術學院建立戰略合作聯盟,在工業職業技術學院黃河校區建設淮海創意設計谷,重點培育新材料、動漫設計與制作、創意設計等科技服務業。園區建成后,入駐企業超100家,建成省級現代服務業集聚區。(責任單位:區發改經濟局、區科技局、區招商局、區人保局)
四、大學生創業工程項目
依托駐徐高校,面向國內外廣泛開展招商引智,鼓勵和扶持自主創業,集聚人才,孵化企業,轉化科技成果,努力打造具有核心競爭力的新興企業群和大學生創業基地。到20xx年,全區大學生創業企業達900家,集聚大學生5000人。(責任單位:區人保局、區科技局)
五、高端人才引領項目
圍繞發展現代服務業和新興科技型產業廣泛招才引智,重點引進創新創業高層次人才,重點加強科技創新公共服務平臺和企業科技創新團隊建設。到20xx年,人才資源總量5萬人,占總人口的17%,高技能人才占技能勞動者比重5%,人力資本投資占GDp比重大于15%,每萬人就業人員中R﹠D人員數為90人,人才貢獻率達27%。加快人才載體建設,推進高層次人才引進和引領工作。設立300萬專項人才引進資金,到20xx年累計引進科技創新團隊5個,全區高層次創新創業人才達到200人左右,培養和引進緊缺急需人才1000人,新建高層次創新創業基地3家。(責任單位:區組織部、區人保局、區科技局)
六、知識產權培育項目
鼓勵全社會積極創新,突出企業發明創造,資助各類專利申報,打擊侵權行為,保護專利所有者權益,激發人們創新熱情。區每年設立50萬元專利專項資助,實施“專利倍增計劃”。到20xx年,全區發明專利授權總量翻一番,專利授權數達300件,萬人發明專利擁有量10件,國際pCT專利達2件。(責任單位:區科技局、各辦事處)
七、科技投入支撐項目
圍繞各項科技創新抓好資金投入工作,落實各項科技投入政策,設立重點扶持專項資金,充分發揮科技投入對科技創新的支撐作用。到20xx年,科技三項經費支出占財政支出的比例超過2%,全社會研發投入達5億,占GDp比例為2%以上,大中型企業研發投入占銷售收入比重達到4%以上。科技進步貢獻率達60%。(責任單位:區財政局、區發改經濟局、區科技局、區統計局)
項目計劃書范文12
一、項目前景:
日前我省的牛肉大部分來自于廣西省、山東省,本省肉牛供應量處于較低水平。而安徽近年來,隨著機械化水平的提高,牛的耕田作用越來越小,很多農戶不再養牛;我省的豬肉主要來自于外地養殖場,許多地方的農民紛紛外出打工,留在家里的都是老幼婦孺,肉牛和豬養殖勞動量大,一次性投入大,飼喂費工費時,飼養不方便;有的農村社會治安不好,農民怕丟失、被盜,不敢養牛和豬;過去養牛和豬是一家一戶飼養,不利于環境的衛生,隨著生活水平的提高,為了環境的清潔,很多農民不愿意養牛和豬。
XX年的肉牛價格再創新高,市場上活牛價格高達28~32元/公斤,育肥牛為34~36元/公斤,牛肉價格為42~46元/公斤。一頭牛育肥3~5個月,純利潤達1000~1700元。農民養殖一頭母牛,如果一年能產一頭犢牛,就能收入1500~1800元。養殖肥豬或者繁育仔豬收入都不錯。
二、市場分析:
現省內肉牛供應主要來源于安徽蕪湖等地。合肥淮南六安一帶有著名的小吃,“牛肉湯”深受安徽人喜愛,到安徽必會吃“牛肉湯”,隨著肉牛的價格上升,也逐漸的從前年的2元一碗升到現在的3。5元一碗,但吃的人仍舊很多,牛肉是供不應求,供應的肉牛只占很少的一部分。省外的以牛肉供應為主,主要原因是活牛長途運輸存在一定技術上的困難。而牛肉長途運輸的保鮮成本也較高。因而省內肉牛的養殖成本最低,F在是供不應求,F在肥豬和仔豬都是供不應求。
三、風險分析:
肉牛養殖的風險主要是三方面:
1、價格風險:肉價市場的變動。以目前物價的上升和生活水平的提高,牛肉和豬肉的價格波動較低,因此價格風險也較低。
2、疾病風險:目前?谔悴、結核病、布氏桿菌病、牛肺病為主要防疫對象。在牛飼料中添加中藥可進行有效的防治,牛是疾病發作很少的飼養動物之一。而豬的常見豬有豬瘟、豬流感、仔豬副傷寒、嗜血桿菌病、腹瀉等,只要做好防疫工作就可以了。
3、自然災害風險:水災、氣溫等風險系數不高。
四、經營選址:
安徽省內目前肉牛養殖地方首選淮南市孫廟鄉。合阜高速直穿淮南。距合肥僅90公里,交通方便,淮南雨水充足、氣候相宜、地勢平坦。而且淮南有瓦埠湖(在中國地圖上可以找到),周圍是大壩,草木豐富,當地主要靠種植水稻小麥(秸桿可以喂牛),民風純樸,方圓幾十公里沒有一家工廠,環境優美,適合發展養殖業,目前對當地申辦各種農業種植、養殖有政策性的照顧。再者淮南有充足的土地資料和飼料資源。
五、發展目標:
(1)近期目標:
用一至二年的時間,建成生態養殖基地并投入生產,同時建成并完善公司生產體系,管理營銷體系,聯營合作體系。
。2)長期目標:
從生態養殖基地運行的第二年(產品出欄銷售時期)開始申請進入國家農業產為化示范項目,取得國家政策和資金的大力支持,利用國家補助金等,以已經形成的基礎優勢為核心,擴大養殖基地,走公司加農戶的道路,即我公司提供種苗、技術、飼料,然后集中回收出售;蛘咿k肉類加工廠,改進制造具有安徽特色的小吃“牛肉湯”,銷往全國。
六、中小企業融資計劃
一、中小企業融資方案
(1)、方案一:借貸
以項目作抵押,向投資公司中小企業融資或貸款,借款期三至十五年。
。2)、方案二:吸納投資
建立股分制的合資企業
二、中小企業融資的需求與投向:
一期工程(養殖)共需資金60萬元。二期工程(加工)共需資金100萬元。
三、實施進度
。1)、項目年限
項目初步擬定為15年,到期后視經營情況和雙方意愿可續訂合資期限。
(2)、實施進度
一期工程:XX年底資金到位后于XX年初進行50畝養殖場圍欄及設施建設,同時和可提供種苗的養殖場簽訂購買合同,XX年4月向養殖場投放種苗,進行養殖。二期工程在XX年適當的'時候開始運行。
四、退出機制
。1)、借貸形式的退出:按合同到期后取回本息。
(2)、投資入股形式的退出:公司同意新股東在1年后可以進行股權轉讓,應由公司優先購回股權。另外公司擬在3年后申請上市,股東可在此過程中以為適當的時機以股權轉讓等形式退出。
五、養殖方式:
國內牛市場上比較走俏的進口肉牛還有:夏洛來、安格斯、利木贊、海福特、皮爾蒙特等。這些進口品種具有瘦肉率高、生長速度快等優點,適合規;、工廠化養殖;秦川牛,性情溫順、體格高大,前軀發達,具有遺傳性能穩定、適應性強的優點,日增重率、屠宰率等各項生理指標均居我國黃牛之首,適合小規模養殖;西門塔爾牛適應性強,耐粗飼,易飼養,產乳產肉性能好,飼料報酬高,遺傳性能穩定,是養牛業首推品種。我現與山東一家大型養殖基地建立引種協議,保證買到最好最便宜的種牛。養殖母豬,一頭母豬一年可產20頭仔豬,仔豬90天后仔豬重量在60斤。那時便可出售,價格在10元/斤,這樣周期短,就比養殖肥豬風險低。
七、養殖優勢:
我處有農田幾十萬畝,主要靠種植水稻小麥,可以低價收購大量的稻草喂養肉牛,并租用農田種植牧草喂養肉牛和豬,節約成本,立體養殖是最好的養殖方式:種植新型皇竹草===>西門塔爾牛架子牛(牛糞)、豬===>魚、黃鱔、蚯蚓===>鴨。新型皇竹草是目前生長最快、營養價值很高的牧草,對牛的口適性好,產量高,能量轉化率高,種一畝皇竹草可喂20頭豬、5頭牛、1千只雞鴨鵝、2千條魚;牛糞可直接沉塘喂魚、黃鱔、曬干養蚯蚓;蚯蚓可養魚,養鴨。既可減少污染保護環境,也可增加收入。
八、成本分析:
淮南水田部分租價格在300元/畝/年。皇竹草種植30畝,魚塘20畝,肉牛(架子牛)30頭,母豬50頭,鴨只,黃鱔1000斤為例:
前期投入:
項目數量單價合計備注月攤
水田50畝300 30000元2年750元
房屋建筑40000 40000元使用4年850元
豬50頭100000元含運費
鴨只3 6000元含運費
黃鱔1000斤15 15000元含運費
魚20畝400 8000元含運費
肉牛30頭3500 105000元含運費
交際費XX0 XX0元一次性
工資10人700 7000元含食宿
挖魚塘20畝4000 80000元使用50年150元
飼料6個月30000元180000元
其它30000元
合計591000元
利潤分析:(一年為一期)
項目成本收入利潤備注
豬100000元900頭×600元=540000元440000元成活率90%
鴨6000元1800只×18元=32400元26400元成活率90%
魚8000元10000斤×3元=30000元2XX元成活率90%
黃鱔15000元5000斤×12元=60000元45000元成活率90%
牛105000元29頭×7500元=217500元112500元成活率90%
工資4900元運作后7人
其它30000元不可預見費用
合計561000元保守預算
用兩年計算,(利潤—飼料費)x2—固定資產
即(561000—180000)x2—30000—40000—80000—30000=56XX元
投資回報率:(56÷2)÷591000=47。5%
項目計劃書范文13
一、項目背景
千姿百態的花兒述說著千言萬語,每一句都述說著美好,特別是現在。隨著人們的生活水平不斷地進步,生活質量不斷地提高和對生活的追求。鮮花已經是人們生活不可缺少的點綴!花卉消費近些年來呈越來越旺的趨勢,除了花卉本身所具俏麗姿容,讓人們賞心悅目,美化家居等功效外,它還可以開發人們的想象力,使人們在相互交流時更含蓄,更有品位。
這樣我們創辦網上校園花店以鮮花專遞為市場切入點,兼顧網站長期市場占有率和短期資金回報率以搶占市場,以滿足個性消費為主題,以鮮花為試點帶動其他產品,最終能形成具有地質大學戀之花花店品牌優勢的市場。是十分可行的。
二、項目策化
1. 提供鮮明,公司使命
有效,暢通的銷售渠道,提供產品服務為根本,促進鮮花市場的大發展。我們的戀之花將成為一個可愛的信使,把祝愿和幸福送到千家萬戶。為人類創造最佳生活環境。
2.公司目標
立足地大,服務武漢,輻射華南。本公司將用一年的時間在武漢的消費者中建立起一定的知名度,并努力實現收支平衡。 在投入期僅選擇網站總站所在地質大學西校區作為試點市場,該區市場容量在3000人以上,較有代表性,試點時間為一個半月。當模式成功后, 以ASP的形式在分站推廣。經過3到6個月的運營后再擴張到其余的市場。
三、經營環境與客戶分析
1.行業分析
江蘇食品職業技術學院戀之花花店網站是由在校大學生推出的面向6萬在校大學生的垂直網站,因此目標消費者定位為在校大學生。該網站除淮安地質大學的總站外,在江蘇各高校設有分站,因此,暫定的目標消費群以淮安各高校大學生為重點,將來逐步擴大市場,以中國地質大學為例,各類在校生近2萬人,則投入8校共有近20萬的目標消費者,而最新的統計表明,全國在校大學生有650萬左右,這樣的市場規模是相當龐大的,而且考慮到將來在校生畢業后仍將成為網站的忠誠客戶這一現實,目標市場的容量將是相當可觀的。
2.調查結果分析
本公司對淮安的各高校大學生為重點進行客戶分析,主要采取問卷調查(問卷調查表見附錄一)和個別訪談的方式。此次我們共發出問卷50份,收回37份。由于時間有限,問卷數量不多,但還是從一定程度上反映了廣大消費朋友的消費心理和需求
、庞忻黠@的好奇心理,在創新方面有趨同性,聽同學或朋友介紹產生購買行為。
、瀑徺I行為基本上是感性的,但由于受自身經濟收入的影響其購買行為又帶有理性色彩,一般選擇價位較低但浪漫色彩較濃的品種。
、窃谛4髮W生沒有固定的購買模式,購買行為往往隨心所欲。
、冉邮芎臀招率挛锏哪芰,追求時尚,崇尚個性。
、捎绊懏a品購買的因素依次為:價格,品種,包裝,服務等。
、寿徺I行為節日性很強,一般集中在教師節,情人節,圣誕節及朋友生日前后。
3.目標客戶分析
在校大學生購買一般不問價格,但從網上定單來看側重于中檔價位。在定單數量上傾向于能表達心聲,如大多數訂購1支(你是我的唯一),3支(我愛你),19支(愛情路上久久長久),21支(最愛)等等,在教師節這一天往往以班級人數為單位訂購鮮花。包裝一般傾向于要求高檔化,有向個性化方向發展的.趨勢,對鮮花的質量要求比較苛刻,如不允許有打蔫現象等。
四、經營策略
1.小組成員
王靜 主要負責網站的制作和維護
陳紅 主要負責開發計劃
韓玉嬌 主要負責經營策略與項目規劃
楊光 主要負責市場調查和結果分析
2.營銷策略分析
2.1 品牌策略
網站建設初始,我們便非常重視品牌。 在品牌包裝上,由美工人員根據詳細的市場調查和大膽預測,采取動態與靜態頁面相結合的設計方案,從視覺形象和文字字體都經過精心規劃,力求具有獨特創新。
2.2 價格策略
戀之花網上花店在原料,包裝,服務等方面力求盡善盡美,努力給客戶最大限度的享受和心理滿足。既走價格路線,又走質量路線,滿足不同層次消費者的需求。
2.3 促銷策略
⑴宣傳策略
利用學校廣播站,報欄,宣傳欄免費宣傳另外利用網站本身信息流優勢宣傳和突出形象,并與各大報社,地方電臺與電視臺建立良好的關系,采取互惠互利雙贏的戰略模式。 ⑵服務方面
網上花店的服務必須是一流的,對于配送隊員而言,只要有定單,就必須按照定單要求按時按地送到,并且是微笑服務。 在售后服務方面,由客戶服務部負責采取以下幾種方式: ①打感謝電話或發E-MAIL進行友情提醒服務,并在客戶重大節日時發電子賀卡。 ②無條件接受客戶退貨,集中受理客戶投訴。
、墼O立消費者調查表,附贈禮品,掌握消費者需求的第一手資料。
④第一次訂購的客戶將收到隨花贈送的花瓶,并享受價格優惠,成為會員后享受會員價格。 ⑤不定期的在網上或離線召開會員沙龍,交流信息,溝通感情,并解答客戶最感興趣的問題。 ⑥建立客戶數據庫檔案,客戶重復訂購時只要輸入名字,客戶的其他信息便自動調入系統。
2.4 渠道建設
就目前來看,網上花店主要是與一級批發商建立業務關系。選擇批發商時,一般考察其經營業績,信譽,合作態度,供貨是否及時等方面,要求此批發商在同一城市有位于不同區域的幾家營銷網點,以便于各高校配送成員就地取花。通常與批發商簽訂合作協議,就價格與產品質量等問題達成一致意見。
3.網上花店策略實施
1.市場范圍選擇 在投入期僅選擇網站總站所在中國地質大學西校區作為試點市場,該區市場容量在3000人以上,較有代表性,試點時間為一個半月。該模式成功后,以ASP的形式在分站推廣。先在已經建成的另外7個分站試運營,經過3到6個月的運營后再擴張到其余的市場。
2.重點宣傳客戶,宣傳對象以在校學生為主,他們對流行感興趣,往往容易領導潮流,而對于邏輯思維較強的工科學生,我們利用先期的受眾進行傳播達到宣傳效果。
3.現場促銷選擇每年9月8日和9月9日兩天為重點宣傳日期,在此之前,將宣傳單分發至學生宿舍。 宣傳內容包括:
⑴懸掛統一的彩色橫幅,位于校園主干道上,數量為3-5條,以戀之花花店網址和校園花店隆重推出為題搭配懸掛。
、圃谛@人流量較高的位置如宿舍門口和食堂附近搭一宣傳臺,擺放3-5臺微機,可以上網查詢并訂購;放置一宣傳板詳細介紹花店內容,并擺放實物鮮花,在宣傳當天將配送禮品現場送出。
、钦垖W校廣播站播發戀之花花店宣傳部門擬定的宣傳材料,在早,中,晚各一次,連續數日。
⑷為營造氣氛,安排兩名小姐佩帶寫有戀之花花店網址的綬帶,進行解說,并組織抽獎
項目計劃書范文14
創業目標發展以“巴味”為注冊商標的綠色特色餐飲品牌,利用合理有效的管理和投資,建立一個具有濃郁巴渝文化特色的綠色餐飲有限連鎖集團公司。巴渝文化餐廳已成為目前餐飲經營者建店的一種時尚,主要也是因為消費者同樣喜歡在這種環境中用餐。使消費者在吃的過程中了解一些當地的歷史知識,風俗文化是它的最大優點。這種餐廳在短期內還不會被淘汰。當然還必須看該餐廳在對文化挖掘的層次和深度。
1、品牌餐廳:陳麻婆、味道江湖、卞氏菜根香、川東老家等這些品牌餐廳已成為“國營企業”的代名詞,由于其不求上進和管理低下已處于淘汰的邊緣。
2、酒店餐廳:由于其“高門檻”的公眾形象和書本式的經營作風,已將大部分消費者拒之門外,除了錦江賓館、家園國際酒店、皇冠假日酒店的餐廳外其他都慘淡經營。
3、民俗、文化酒樓:由于其獨特的店面設計和新穎的菜品,再加上價位的合理已成為目前市民消費的主力餐廳。他們中的代表是:民俗--巴國布衣、陶然居、重慶菜根香;文化--菜香源、紅杏、大蓉和、私房菜、蓉杏、文杏、滿庭芳等。綜上所述,要想快速成功,必須走民俗文化酒樓這條路。隨著經濟穩定快速增長,城鄉居民收入水平明顯提高,餐飲市場表現出旺盛的發展勢頭。目前我國的餐飲市場中,正餐以中式正餐為主,西式正餐逐漸興起,但目前規模尚小;快餐以西式快餐為主,肯德基、麥當勞、必勝客等,是市場中的主力,中式快餐已經蓬勃發展,但當前尚無法與“洋快餐”相抗衡。相比洋快餐專業化、品牌化、連鎖化的成功營銷模式。中式餐飲發展顯然稍遜一籌,如何去占領那部分市場,是我們需要解決的問題。隨著人們對自身健康及食品安全關注程度的提高。而洋快餐油炸、高能量為主的食品長期食用導致肥胖等問題曝光后。飲食安全成為一個熱門話題?如何給消費者一個放心安全的飲食,成為餐飲業今后發展的主題?梢灶A見運用環保、健康、安全理念,倡導綠色消費將是今后餐飲業的發展趨勢。綠色特色餐飲的提出其實也是社會文明程度的進步,是一個新的餐飲文化理念。在未來幾年內,我國餐飲業經營模式將多元化發展,國際化進程將加快,而且綠色特色文化餐飲必將成為時尚,這無疑給投資綠色餐飲業帶來了契機。
必須在決定投資前進行詳細的市場調查,具體了解目標消費群、競爭對手(包括財務狀況、經營現狀、員工人數等)、所在商圈狀況,以及與餐飲行業相關的法律手續、租賃合同、供應商關系等。具體項目由餐飲咨詢公司負責。選址條件:所在商圈必須具備辦公中心、商業中心、居住中心三個條件,必須是交通便利、視野寬闊、50米內有停車位置的標準門面。所選場地門口或周圍必須能停幾十輛車以秘制配方為主的川粵魯京大融和菜系,宣揚巴渝綠色飲食文化,菜品盛器獨特;并成立以餐飲咨詢公司負責為主的菜品研發室,每周出二個創新菜,每季度換一次菜譜,做到產品人無我有,人有我優,質量穩定。菜品以巴渝文化為訴求,以奇特鮮原料為典故,由研發室創新出與裝修風格一致,綠色環保、滋補養生、色香味俱佳的菜肴。再次整理一套四季特色滋養套餐(養顏、強身、生態)菜糸,最后運用特色婚宴(略)和特色壽宴(略)兩個項目來為餐廳助品增收。
中高收入者能接受的綠色餐飲業。顧客群:個體私營業主+白領+其他。
產品規范化、標準化、管理科學化、經營連鎖化。并導入比香港五常法還優秀的黃小平十常管理法。具體由餐飲咨詢公司負責執行。
1、整個餐廳設計體現巴渝文化風格,色彩采用比胡桃木顏色稍淺。巴渝文化的東西覆蓋全餐廳。
2、雖然是文化綠色餐廳,但客用設備,尤其是衛生間(洗手盆、坐便器、干手器、衛生紙、)設備力求高檔。
3、餐椅、落臺、碗、碟、調羹、筷架、菜品盛器、衣服套、筷套、窗簾、桌布、口布、服裝、迎賓臺、水牌等必須定做,并有餐廳標志。
4、包房應有十五個以上(客人越來越喜歡在包房用餐),并采用全落地玻璃。地面使用目的板,墻壁留有專用傳菜孔,屋內配有內線電話。豪華包房必須配有電視、沙發等設備)
5、大廳需能容下標準十人臺25張(并要扣除落臺和員工及顧客通過距離)。最好配有舞臺。地面鋪防滑80厘米磚,頂棚使用暖色日光燈做主力光源(及節約電費又提高亮度)。
6、廁所鋪防滑地板磚,面積不能太小。員工廁所與客用廁所分開。
7、廚房譜防滑地磚,火頭必須在10個左右。內含涼菜房、小吃房、洗碗間、庫房、打荷房。廚房不得少于300平方米。 8、整個餐廳含有:銷售接待區(大班臺、沙發)、吧臺(有足夠地方放酒水)、收銀臺庫房(2個)、辦公室、雜物間、更衣室、配電房、音控室等。
9、包房名:使用重慶十七道老城門命名或重慶老地名命名(包房內有對他們來歷的畫或照片)、或用活動包房名(如:王府、李府、趙府等),用餐時掛訂餐客人姓氏的牌子于門前)。
10、門匾采用木制招牌(燙金字)。
11、門旁或前廳設有“XXX序或賦”。
12、嘉賓留座牌全部用木刻。
13、包房過道掛有重慶食文化的畫框(重慶民謠、兒歌),大廳掛有本店特色菜的出處典故。
14、廁所掛重慶言子或重慶歇后語的漫畫。
15、菜譜專門設計,本店名菜使用彩色照片,菜譜每頁都有印有“行酒令”。
1、 裝修:130萬
2、 廚房設備:30萬
3、照明設備、空調(不采用中央空調)、衛生間、辦公室、收銀臺:80萬
4、 餐廳用具:30萬
5、 前期廣告費、開業慶典:15萬 6、流動資金:50萬總共資金準備:350萬(含不可預見費)另加房租50萬共計400萬
1、 廚房:50人
2、樓面(含后勤):70人總經理:負責整個酒樓的經營大堂經理:協助總經理,負責樓面的管理工作銷售經理:協助總經理,負責酒樓的'銷售工作主任:負責樓面的片區管理工作部長:協助主任做好各再分片的細化工作營養點菜員:專門為客人點菜、營養配菜、推薦菜營銷員:負責酒樓的銷售導引回訪工作服務員:執行為客人的服務工作迎賓:迎接客人的到來、引領客人入座傳菜員:負責將客人所點菜品分送到各所點桌席泊車員:負責引領客人到店、并照看好用餐客人車輛庫管員:負責庫房物品的管理和收發工作收銀員:負責每天客人用餐的結算工作吧員:負責酒水的發放和果盤制作潔凈員:負責整個餐廳的清潔工作采購員:負責整個酒樓物品的采買工作美工:負責整個酒樓的宣傳工作維修工:負責整個酒樓設備的正常運轉(含廚房設備)辦公室主任:負責整個酒樓文件的打印、分發、會議記錄和辦公室日常工作稽核:負責監督和檢查收銀、吧臺、庫房的帳目核查工作質檢監察員:負責全酒樓各部門各崗位的行為規范。儀容儀表、質量監察等工作財務部:負責酒樓所有帳目的處理工作
1、如果按每人均40元,每日500人次,月營業額為60萬,費用控制在18萬,綜合毛利按50%計算,每月可盈利12萬元,每年利潤為:144萬,收回投資期為:3年
2、如果按每人均40元,每日700人次。月營業額為80萬,費用控制在24萬,綜合毛利按50%計算,每月可盈利16萬元,每年利潤為:190萬,收回投資期為:2年
3、如果按每月營業額為100萬,費用控制在30萬,綜合毛利按50%計算,每月可盈利 20萬元,每年利潤為:240萬,收回投資期為:1年半
4、如果按每人均40元,每日1000人次,月營業額為120萬,費用控制在36萬,綜合毛利按50%計算,每月可盈利24萬元,每年利潤為:280萬,收回投資期為:1年多一點為了縮短投資收回時間,應在裝修上力求節約,降低費用,企業實行十常管理法(費用比其它餐飲要節約到5%-20%的成本)但不能脫離策劃太遠,否則又無法做到期望銷售額。
1、實行公開招標
2、選擇有過裝修大型餐廳經驗的裝修隊伍
3、公司派專人監督裝修,并隨時與裝修方探討設計方案
4、裝修時間不得超過3個月(年底前必須開業)
1、提前兩個月開始招聘工作
2、提前一個月開始員工崗前培訓
3、開業前十天開始上崗(做清潔)
1、提前1個半月策劃完畢開業廣告
2、提前1個月開始出現廣告
3、裝修開始之時即在餐廳周圍出現布幅廣告
4、提前20天策劃完畢開業慶典方案十五、供貨商入場
1、提前兩個月開始接洽供貨單位
2、提前1個月定下供貨商名單
1、 企業理念
2、 財務管理制度
3、 員工守則
4、 廚房管理制度
5、 采購管理制度
6、 樓面管理制度
7、 宿舍管理制度
8、 員工獎懲制度
9、 各部門人員職責
10、 黃小平十常管理法
11、員工績效考核管理法
12、公司會員管理手冊當上述各項工作完成后,一個正規的,有生氣的餐飲企業才算真正誕生了,但更艱巨的任務也隨之而來了。只要我們擁有一個團結的集體,強勁的管理班子,獨特的營銷策劃、不斷在觀念、服務、環境、菜品、上進行創新。不斷打造亮點餐廳就會出現火紅的場面,通過口碑相傳,逐步形成品牌,連鎖全國。(以上為免費策劃部分,欲投資此項目,請向餐飲咨詢管理機構付費經考察論證后獲詳細策劃方案與實施辦法)。
項目計劃書范文15
濃硝酸項目可行性研究報告
核心提示:濃硝酸項目投資環境分析,濃硝酸項目背景和發展概況,濃硝酸項目建設的必要性,濃硝酸行業競爭格局分析,濃硝酸行業財務指標分析參考,濃硝酸行業市場分析與建設規模,濃硝酸項目建設條件與選址方案,濃硝酸項目不確定性及風險分析,濃硝酸行業發展趨勢分析
提供國家發改委甲級資質
專業編寫:
濃硝酸項目建議書
濃硝酸項目申請報告
濃硝酸項目環評報告
濃硝酸項目商業計劃書
濃硝酸項目資金申請報告
濃硝酸項目節能評估報告
濃硝酸項目規劃設計咨詢
濃硝酸項目可行性研究報告
【主要用途】發改委立項 ,政府批地 ,融資,貸款,申請國家補助資金等
【關 鍵 詞】濃硝酸項目可行性研究報告、申請報告
【交付方式】特快專遞、E-mail
【交付時間】2-3個工作日
【報告格式】Word格式;PDF格式
【報告價格】此報告為委托項目報告,具體價格根據具體的要求協商,歡迎進入公司網站,了解詳情,工程師(高建先生)會給您滿意的答復。
【報告說明】
本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告, 此報告為個
性化定制服務報告,我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求,修訂報告目錄, 并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容, 為企業項目立項、上馬、融資提供全程指引服務。
可行性研究報告是在制定某一建設或科研項目之前,對該項目實施的可能
性、有效性、技術方案及技術政策進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價,以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報
告?尚行匝芯繄蟾嬷饕獌热菔且笠匀、系統的分析為主要方法,經濟效益為核心, 圍繞影響項目的各種因素, 運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價,指出優缺點和建議。為了結論的需要,往往還需要加上一些附件,如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等,以增強可行性報告的'說服力。
可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,
對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上,綜合論證項目建設的必要性,財務的盈利性, 經濟上的合理性, 技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學依據。
投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可
行性研究報告。 審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響;融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為:政府立項審批,產業扶持,銀行貸款,融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作,股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。
報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、
環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。
可行性研究報告大綱(具體可根據客戶要求進行調整)
為客戶提供國家發委甲級資質
第一章 濃硝酸項目總論
第一節 濃硝酸項目背景
一、濃硝酸項目名稱
二、濃硝酸項目承辦單位
三、濃硝酸項目主管部門
四、濃硝酸項目擬建地區、地點
五、承擔可行性研究工作的單位和法人代表
六、濃硝酸項目可行性研究報告編制依據
七、濃硝酸項目提出的理由與過程
第二節 可行性研究結論
一、市場預測和項目規模
二、原材料、燃料和動力供應
三、選址
四、濃硝酸項目工程技術方案
五、環境保護
六、工廠組織及勞動定員
七、濃硝酸項目建設進度
八、投資估算和資金籌措
九、濃硝酸項目財務和經濟評論
十、濃硝酸項目綜合評價結論
第三節 主要技術經濟指標表
第四節 存在問題及建議
第二章 濃硝酸項目投資環境分析
第一節 社會宏觀環境分析
第二節 濃硝酸項目相關政策分析
一、國家政策
二、濃硝酸行業準入政策
三、濃硝酸行業技術政策
第三節 地方政策
第三章 濃硝酸項目背景和發展概況
第一節 濃硝酸項目提出的背景
一、國家及濃硝酸 行業發展規劃
二、濃硝酸項目發起人和發起緣由
第二節 濃硝酸項目發展概況
一、已進行的調查研究濃硝酸項目及其成果
二、試驗試制工作情況
三、廠址初勘和初步測量工作情況
四、濃硝酸項目建議書的編制、提出及審批過程
第三節 濃硝酸項目建設的必要性
一、現狀與差距
二、發展趨勢
三、濃硝酸項目建設的必要性
四、濃硝酸項目建設的可行性
第四節 投資的必要性
第四章 市場預測
第一節 濃硝酸產品市場供應預測
一、國內外濃硝酸市場供應現狀
二、國內外濃硝酸市場供應預測
第二節 產品市場需求預測
一、國內外濃硝酸市場需求現狀
二、國內外濃硝酸市場需求預測
第三節 產品目標市場分析
一、濃硝酸產品目標市場界定
二、市場占有份額分析
第四節 價格現狀與預測
一、濃硝酸產品國內市場銷售價格
二、濃硝酸產品國際市場銷售價格
第五節 市場競爭力分析
一、主要競爭對手情況
二、產品市場競爭力優勢、劣勢
三、營銷策略
第六節 市場風險
第五章 濃硝酸行業競爭格局分析
第一節 國內生產企業現狀
一、重點企業信息
二、企業地理分布
三、企業規模經濟效應
四、企業從業人數
第二節 重點區域企業特點分析
一、華北區域
二、東北區域
三、西北區域
四、華東區域
五、華南區域
六、西南區域
七、華中區域
第三節 企業競爭策略分析
一、產品競爭策略
二、價格競爭策略
三、渠道競爭策略
四、銷售競爭策略
五、服務競爭策略
六、品牌競爭策略
第六章 濃硝酸行業財務指標分析參考
第一節 濃硝酸行業產銷狀況分析
第二節 濃硝酸行業資產負債狀況分析
第三節 濃硝酸行業資產運營狀況分析
第四節 濃硝酸行業獲利能力分析
第五節 濃硝酸行業成本費用分析
第七章 濃硝酸行業市場分析與建設規模
第一節 市場調查
一、擬建濃硝酸項目產出物用途調查
二、產品現有生產能力調查
三、產品產量及銷售量調查
四、替代產品調查
五、產品價格調查
六、國外市場調查
第二節 濃硝酸行業市場預測
一、國內市場需求預測
二、產品出口或進口替代分析
三、價格預測
第三節 濃硝酸行業市場推銷戰略
一、推銷方式
二、推銷措施
三、促銷價格制度
四、產品銷售費用預測
第四節 濃硝酸項目產品方案和建設規模
一、產品方案
二、建設規模
第五節 濃硝酸項目產品銷售收入預測
第八章 濃硝酸項目建設條件與選址方案
第一節 資源和原材料
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