商業或項目計劃書
日子如同白駒過隙,不經意間,我們的工作又邁入新的階段,做好計劃,讓自己成為更有競爭力的人吧。相信大家又在為寫計劃犯愁了吧?以下是小編整理的商業或項目計劃書,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
商業或項目計劃書1
一、總體描述
進入21世紀的中國,經濟快速發展,居民消費水平逐步提高,消費心理和消費習慣逐漸改變,人們消費逐漸由單純物質消費,轉向以服務消費為主的時期。
旅游業作為無煙工業,隨著中國人均生活水平的提高,旅游收入和旅游人數都保持了25%的年增長率。發達國家的經驗表明,在人均GDP1美元,即達到小康水平,旅游的大眾化,普通化即開始迅猛發展。根據最新的統計數據顯示,中國人均GDP已經超過1美元,即旅游熱潮即將興起。
國家旅游局在中國旅游業發展的十五規劃中,到25年,國內旅游人數將達到11億人次,旅游收入5億元。旅游業總體產出為75億元,相當于全國GDP的5.8%。
而在同時,國內旅游業發展并不成熟,形式單一,主要是游山玩水,旅游市場沒有針對性,缺乏特色服務和創新服務,讓許多本來有出游打算的消費者因為對旅行社的服務不滿意而不出游,浪費了旅游資源和消費資源,同時消費者無法得到滿足。
現代社會的日趨發展和進步,對人的素質的要求也日益提高,當前和會就業壓力很大,大學生就業問題日益突出,而怎樣提高大學生素質,拓展大學生思維,解決大學生就業問題,目前已經成為社會關注的一個熱點和焦點問題。
大學是人一生中十分重要的轉折點,這個時期的成長如何,直接影響進入社會,甚至整個人生的發展歷程。當前社會對大學生要求壓力日益增大,大學生如何應對挑戰,提高素質,這成為目前在校的17萬大學生迫在眉睫的事情。
另一方面,作為站在時代潮頭的大學生,消費觀念開放,思維先進,對于參與社會,享受自然和生活的熱情也日趨高漲,大學生在這方面的消費需求也日益增強。
我們企業將通過一系列的服務和活動,并于教育部門聯合,為大學生提供旅行服務,為大學生的生活提供一個更加豐富的平臺,讓大學生能在以后的生活中終身受益。
二、企業和目標
企業的業務主要針對各大高校有消費能力的大學生而開展的。并根據大學生的實際消費能力進設計和客源開發。本著特色服務,以人為本、創造終身價值的理念,匯集管理、財務、營銷等各方面的人才,充分發揮潛力,提供最優秀的服務,獲取收益。企業的短期目標是在一個地區開展服務,并成為領導企業。長期目標是開發全國市場,構筑全國服務網絡,成為大學生旅行服務的首選服務。成為倡導大學生生活文化,促進大學生自身發展和交流的大型平臺。
三、產品和服務
企業的業務主要包括以下部分:
(一)休閑旅游
休閑旅游服務是企業提供的一項基本旅行服務。這項傳統的旅行服務旨在讓消費者擺脫社會和生活的壓力,暫時放開煩惱的事情,走進大自然,融入大自然美好的氛圍中去,享受大自然帶來的樂趣。體驗在百忙中享受生活。這項服務中,可以充分體驗自然,陶冶情操,回歸自然,解脫心靈的束縛,尋找真實的自我,感悟人生,享受美好生活。
在這項服務中,我們更加注重對景點的選擇,根據需要,開發新的景區,不局限與現有熱門景區,延長停留時間。這樣可以冰雹正享受到真真正正的大自然。
(二)素質拓展
這項服務實在傳統旅游服務基礎上,賦予其諸如探索、考察、生存能力的培養。借助大自然奇妙的造化,來鍛煉能力。這項服務對于大學生學會觀察,學會適應自然,體驗大自然的奇妙世界都十分有益。在這項服務中,我們會有專業人士進行隨團指導。指導大學生的野外生存技能,自然奇趣,等等。讓大學生在這項服務中既可以體驗到自然的樂趣,有可以學到知識本領。這些基本素質的鍛煉,能夠提升大學生的體質,訓練觀察力和適應能力并融入自身,終身受益。
(三)社會實踐
這項服務是我們區別于傳統旅游的最大之處之一。這項服務主要是為了鍛煉大學生素質而設計的。通過這項服務,可以讓大學生了解社會的方方面面,明白社會的運行和從事工作的流程。這項服務中企業設計有調查活動,訪問活動,實習活動,等等。大學生可以選擇參加其中一項活動或幾項活動。我們有專業人員進行配合,確保大學生的活動能順利成功完成,這項活動也是體現大學生地方自身能力,展現個人風采,了解社會,了解自己的時機,也在這時來創造自身的價值。體驗勞動帶來的快樂,為踏入社會作好準備,打下基礎。在這項服務中,大學生既可以學到各種做事、工作、處世的本領,也可以鍛煉自己適應社會的能力。
(四)Party Time
這項服務也是我們區別于傳統旅游的最大之處之一。Party Time是我們為大學生交流信息,結交朋友,獲取知識而設計的服務。在這項服務中,會提供許多具體的活動,以便于大學生的需要得到滿足。在Party Time,充滿了知識和友誼,信息和互動,是大學生理想的焦急學習場所。在Party Time,企業會提供各類大學生感興趣的信息,比如,經濟、時事、軍事、就業、教育等等。企業會聘請著名人物做互動演講,請語言大師傳授外語口語。企業還舉辦各式論壇,讓大學生自由發揮,訴其所想,感受學術自由的樂趣與充實感。Party Time是大學生展現青春風采的舞臺,讓大學生在快樂中學到知識,結交朋友,在青春留下美好的回憶。
(五)潛能訓練
潛能訓練就是把大學生帶到大自然,利用崇山峻嶺,瀚海大川等自然環境,通過專門設計富有挑戰性的課程,利用種種典型場景和活動方式,讓團隊和個人經歷一系列的考驗,磨練克服困難的毅力,培養健康的心理素質和積極進取的人生態度,培養團結合作的團隊意識,使大學生達到磨練意志,完善人格,陶冶情操,挖掘潛能,熔煉團隊的培訓目的。潛能訓練把人的身心能力中最卓越,最出色的部分升華到可能達到的顛峰,當人從顛峰下降到平凡生活時,應對一切挑戰可以從容不迫,潛能訓練已經成為學習適應社會和終身教育的好方式。
四、市場分析
1.行業市場
旅游市場有巨大的發展空間。旅游業作為國家的支柱產業,有國家政策的大力支持。在相當長的時期內,旅游產業都會呈現快速發展的狀況。另一方面,由于人民生活水平一直不斷提高,而且人們的空閑時間也多起來,現代人的生活觀念也發生了變化。當收入游樂保障的情況下,出外旅行享受生活就成為人們生活中不可缺少的部分。需求的大量增加,必然導致旅行產業的迅速發展,而且隨著社會的發展,旅游業也會更加個性化和多樣化。
(1)市場細分
旅游市場主要針對有一定消費能力的中高收入者。
按職業細分,大學生的旅游消費市場迅速擴大。由于大學生在社會的特殊性,導致大學生特殊的消費習慣和消費需求。問卷調查顯示,7.5%的學生每月的全部花費支出在3元之下,4.5%的學生在3-5元之間,35.8%的學生在5-8之間,15.2%的學生在8-12元,還1%的學生每月花費超過12元。可見,大部分學生的消費能力不弱。我們的目標市場主要就是月消費支出超過5元的這部分大學生,即約占52%的大學生。即全國884萬的大學生市場。按照平均每人每年的旅行消費所得利潤5元計算,稅前利潤可達442萬元。另據調查顯示,這部分的大學生的潛在消費需求很大。而且消費目標改變的彈性較大。只要有合適的替代品,大學生很容易改變消費習慣。因此,針對企業的服務項目,便較容易打開市場,并可在短期內獲得快速成長。
(2)市場定位
因企業的資源限制,以及在細分市場無競爭者,因此采用避強定位,差異化戰略,以確保市場占有。
企業致力于提高大學生素質,為大學生提供更周到、更細致、更省錢、更具價值的出行服務。一切為了創造大學生需要的價值。
首先服務差異化。企業提供的服務目前是絕無僅有的一項服務,不僅體現在服務的具體設計上,更具體在貫穿其中的全新的學習、生活理念。在服務設計上,突出了對自然和社會的協調,既保證大學生對自然風光、人文古跡向往的.需求滿足,同時更具現實意義的素質鍛煉以及人際交往方面的需求也可以滿足。在整個服務中體現的追求自由和實力,揮灑青春活力,展現青春風采的精神更是別具一格,充分滿足現代大學生的理想和追求。
在服務上,一切為了創造大學生需要的價值,即服務更周到、更細致、更省錢、更富情趣。
其次,形象差異化。企業所開展的服務是為大學生服務,形象上是大學生的益友。年輕活潑,充滿智力和激情。企業構建全新的企業文化。企業的企業文化是健康、積極向上、充滿激情和靈性。在現代社會中,成為時代領跑者而又是生活享受者。
企業形象充分區別與其他企業,代表大學生的內心感受和生活渴望。
2.競爭優勢
企業提供的服務,周到細致省錢。大學生的需求通過我們的服務可以全面、方便、有效地滿足。其主要優勢有以下幾點:
(1)專業化企業在服務設計方向突出專業化,可以讓大學生產生強烈的真實感。針對大學生,無論在休閑觀光,還有在素質拓展、Party Time、潛能訓練、社會實踐,都讓大學生參與其中,獲得價值。
(2)個性化企業提供的服務針對大學生中不同的需求偏向,設計的服務也具有明顯的個性化,可以讓大學生的不同需求得到全面滿足。而且,在提供的服務過程中,根據實際情況還提供專門的特色服務,達到大學生的滿意。
(3)集成性企業提供的服務是創新的集合各項服務,多方位、多角度地全面服務。大學生可以全面系統地參加一項或幾項服務的組合,以滿足大學生不同的需求。
(4)創新性企業服務始終堅持創新原則,不斷創新,全面創新,保證滿足大學生的消費需求。
(5)完全顧客導向企業的每一項服務都是為大學生量身定做的,一切從大學生的實際需求出發,一切為了創造適合大學生的價值。企業和顧客共建企業文化,形成完全的顧客導向。
(6)及時性企業通過現代網絡、校園社點等方式直接提供服務,保證服務的及時性。
3.人才優勢
企業部分依托高校專家教授,一部分依托外聘優秀管理人員和高素質職員,建立完善的人才機制,有充分的人力資源優勢。
4.競爭劣勢
由于企業進入的是一個全新的領域,目前尚無人可以學習,因此具有一定的進入風險,企業屬創業企業,資源有限,短期內無法支撐較大規模的競爭壓力。
五、管理和團隊
企業通過外聘優秀管理人才和高校顧問,構件優秀的管理團隊,并在此基礎上建立完善的企業制度和企業文化,并做到合理融合。集合了優秀的人才,加上一流的制度和文化,并通過企業全體的一致努力,充分發揮能力和挖掘潛力,一定回給企業帶來成功,我們也堅信,通過不斷創新和進取,企業必然能達到理想目標。
六、財務與融資
1.企業三年投資計劃
(1)投資方向和資金使用項目
企業在24年6月到27年月的第一個三年計劃期內,重點投資方向將限制在哈爾濱市場開發,鞏固和進入全國市場的準備階段。
企業第一個三年計劃內,資金的使用和投資項目包括:
(1)企業管理費用
(2)企業固定資產購置(主要是網絡工作部)
(3)服務設計所需要的資金支持
(4)市場拓展、公關宣傳、廣告等費用
(2)投資計劃(第一個三年計劃)
初步計劃,三年內企業完成投資7萬。
(1)企業管理費用(估算):37萬
初步估計,企業的人員規模和管理費用如下:
24年6月----25年7月,企業人員控制在2人左右,管理費用95萬
25年7月----26年6月,企業人員控制在3人左右,管理費用125萬
26年6月----27年7月,企業人員穩定在3人左右,管理費用15萬
(2)企業固定資產購置:1萬元
如,購置辦公設備,網絡設備等。
(3)服務設計所需資金支持:1萬
(4)市場拓展、公關宣傳、廣告等費用:13萬
由于目標市場非常集中,因此推廣費用相對低。
大學生旅行企業第一個三年計劃投資計劃表
(24年6月----27年7月)(單位:RMB萬元)
項目24年6月25年7月25年7月--26年6月26年6月--27年7月合計
1.企業管理費用95 125 15 37
2.企業固定資產購置5 25 25 1
3.服務設計所需資金支持4 3 3 1
4.市場拓展、公關宣傳、廣告等費用6 4 3 13
合計245 22 235 7
2.資金來源(三年內)
企業在24年6月27年7月的三年內,資金來源包括企業初期投入資金、營業收入和銀行貸款三部分。
(1)企業初期投入:通過自籌和引入風險投資,爭取資金2萬
(2)初步估計,企業在24年6月----25年7月可實現營業收入416萬,25年7月----26年6月,可實現營業收入832萬。26年6月---27年7月可實現營業收入416萬。
(3)由于銀行貸款向中小企業傾斜和第三產業傾斜,針對大學生創業企業的支持,同時用企業固定資產抵押,可爭取銀行貸款2萬。
(4)資金平衡分析
從以上分析可以看到,企業從24年6月到25年7月的兩年內,須投資455萬,企業初始投資2萬,銀行貸款2萬,合計4萬,資金缺口55萬。依靠一年的營業收入就可以解決。預計24年6月到25年7月的一年內,企業將實現營業收入416萬。因此,保證資金的供應是有保障的。
3.效益預測
(1)股東及風險投資回報的來源:主要是營業收入。
(2)投資收益預測
A.營業收入:
24年6月----25年7月 416萬
25年7月----26年6月 832萬
26年6月----27年7月 416萬
三年合計548萬。
B.經營成本
服務業的附加值較高,由于本企業的價格定位較低,初步估計,經營成本按收入的7%計算:
24年6月----25年7月 291.2萬
25年7月----26年6月 582.4萬
26年6月----27年7月 2912萬
三年合計3785.6萬。
C.稅前利潤
24年6月----25年7月 124.8萬
25年7月----26年6月 249.6萬
26年6月----27年7月 1248萬
三年合計1622.4萬。
D.稅后利潤
扣除營業稅及附加5%,前兩年免企業所得稅,所得利潤
1622.45485%-(1248-4165%)15%=1196萬元
由此可見,企業在三年內,將創造稅后利潤716萬。按照風險投資1萬計算,站股份的5%,風險投資收益回報率達598%。由于三年內的戰略是開發哈爾濱市場2,業務成熟后,向全國推廣時,回報率還會提高。
3.結論:經初步分析,企業通過經營,將為投資者創造十分巨大的經濟效益和社會效益。
商業或項目計劃書2
第一章 執行概要
一、公司介紹
公司名稱: 有限公司
成立時間: 年
注冊地區:中國重慶市
注冊資本: 萬元人民幣
固定資產: 萬元人民幣
主營業務:led大功率照明產品的研發、生產、銷售
公司地址:重慶市
法定代表人:
電話:
傳真:
郵編:
e-mail:
二、主要產品情況
1、led大功率照明系列產品
我公司自主研發的大功率led燈目前處于國內先進行列,其照明電源攻克led負電容效應,使得光源能夠穩定長時工作。產品真正解決了led芯片散熱問題、解決了led最敏感的熱傳導問題,從而保證led實現小光衰和長時效,并通過了歐盟認證。
本產品的價值在體現在應用led大功率路燈所獲得的社會、經濟及政治效益。由于在照明效果上,二代100w的大功率led路燈要等于好于等于400w的高壓鈉燈,其在同等照明效果要求下,耗電量是傳統路燈四分之一。產品的使用壽命在傳統路燈四倍以上。照明的清晰度和舒適度為傳統路燈產品的四倍以上。因此本產品是目前路燈主流產品400w高壓鈉燈最好的替代產品。
在中國,隨著國家對半導體產業發展的支持政策和國家對節能減排的迫切要求,led大功率產品將迎來一個產業化發展的春天。
2、其他系列led照明產品
其他led照明產品應用隧道燈、礦工燈、射燈、汽車、景觀裝飾照明、交通信號、顯示器等領域。
三、行業及市場分析
能源和資源,是全世界關注的焦點問題。從我國的現實情況來看,能源和資源問題更是我們當今迫切需要解決的問題,這是因為我國煤炭和石油的人均儲量非常低,而我們又有著十幾億人口的龐大分母在不停地吞噬著已十分有限的自然資源。所以為了解決這一問題, 我國已將節約能源、保護資源提升到了戰略高度,一場全民節能的戰役已強勢拉開序幕。
led照明光源是繼白熾燈和熒光燈之后第三次照明產業革命。半導體照明將是21世紀最大最活躍物高科技產業之一,它將在經濟競爭及國家安全方面有著極其重要的意義。相應的,世界各國競相制定了一系列相關的政策。
統計分析顯示,20xx年全球led照明應用產品市場規模為40.0億美元,同比增長40.4%,增長迅速。預計到20xx年,全球led照明應用產品市場規模將達到625.0億美元,為20xx年的15倍,年復合增長率達到73.3%。
四、市場需求分析
根據中國光學光電子協會光電器件分會的初步統計,20xx年,我國led產量達到1820億只,增長36%。其中高亮led產值達到265億元。根據20xx年10月,國家發改委等六部委發布《半導體照明節能產業發展意見》,對中國led產業的發展做出部署,明確提出,到20xx年芯片國產化達到70%以上。閱讀燈、櫥窗燈、戶外燈、投光燈、家用小射燈等傳統燈具將逐步被led燈具取代。
另外,20xx年“”后,節能減排成為正式的且重要的政績考核指標,并且已經有硬性的節能指標下放到各級行政單位落實執行。由此,為led大功率路燈的普及發展創造了極好的市場環境。
據十城萬盞試點城市調研統計,目前37個試點城市已實施的'示范工程超過20xx項,應用的led燈具超過420萬盞。20xx年,led戶外照明將逐步實現從政府引導向市場主導的轉型過渡,鑒于十城萬盞的示范作用,目前國內眾多城市正在加大led路燈(含隧道燈)的替換安裝量,加之國內每年200萬盞的新增安裝量,給戶外照明企業提供了更廣闊的市場空間和拓展機會
五、管理和團隊
公司打破傳統的勞動分工理論,再造業務流程,結合開放式知識型企業的特點,建立起跨越職能部門界限和以滿足顧客、市場需求為核心的工作團隊。
以合作化人性管理思想為指導,以目標管理為基礎、以項目管理為核心,同時實施數字化管理、柔性管理、知識管理。
六、研究與開發
我公司非常重視對研發的投入,也把研發做為自己企業核心發展目標。企業有著一批實用型研發技術人才,以東莞為研發基地,經過多年的發展,其對led產品的研發已經進入了獨立成熟的研發模式。
七、運營和銷售策略我公司研發的led大功率照明為主的系列產品,種子期已完成;產品進入應用領域。我公司是以科技研發為主線的高新技術企業,面對高速倍增的市場份額: 一是:建立完成生產基地;
二是:建設完備b的市場銷售體系,組成高效運營營銷網絡,把科研成果有效的轉化為高份額、高增長、高占有率的市場回報;
八、生產基地的投資與估算
項目預計占地50畝,總投資8000萬元,其中廠房建設等基建項目投資:4000萬元,生
產設備總投資:1500萬元,試驗檢測設備投資:500萬元,企業流動資金:20xx萬元。
九、財務預測分析
20xx-2017年度銷售收入預測表
單位:萬元(rmb)
十、投資說明1、投資原因
臨汾城市建設道路路燈需求及綠色城市打造等大型照明需求;面對高速倍增的市場份額,迫切需要建設一個產業化生產基地規模化生產,以適應市場需求對產能的要求和服務于中國綠色照明節能的社會使命。
2、資金用途和使用計劃
投資總額5000萬元人民幣,用于產業化設備的購置和流動資金需求。資金分二次進入:20xx年產業化購置設備,一期投入20xx萬元,其中設備購入需求資金1000萬,流動資金1000萬。20xx年,二期投入20xx萬元,設備購置1000萬,銷售占用流動資金1000萬元。 十一、風險控制
1、風 險
(1)、產業發展周期的風險
led照明是高增長、高回報的朝陽產業,由于資本的逐利性,不可避免有大量投資企業進入該領域。雖然有技術優勢的壁壘,但產業發展的生命周期是可測的;所以抓住機遇就是贏得機會,技術風險將隨著時間和進入該領域的資本成反向比。
(2)、營銷和管理中的風險
產品需要有強力的市場營銷推動力;市場需求變化需要企業采取靈活應變的措施。實現企業既定的銷售戰略目標,需要在運營上全力以赴、眾志成城;需要管理團隊的協同一心。
(3)、企業發展戰略的風險
合資股權分配和管理中吸引外部優秀人才的策略是否有效?企業員工價值觀能否與公司宏偉目標一至?機構規模的擴大,管理方法能不能適應不斷變化的環境都會存在不確定性因素。
2、對 策
(1)、針對企業管理上存在風險
奉行“以人為本“的企業文化,實現員工和企業價值的共同增長;采取多種激勵措施,如員工持股、股票期權等,盡可能地吸引并留住人才。提供優質的工作、生活環境,創造良好的學習氛圍;給予員工 發展所需要的空間和支持,滿足員工實現自我價值的需要;在銷售策略上進一步提升市場銷售量,擴大大工程、大項目的帶動成果。提升服務品質,提升綜合競爭力,增強網絡和代理服務功能適應市場變化的能力;加快對市場開發進度和建立一套完善的市場營銷體系,制定合理的銷售價格,增強公司盈利能力。
(2)、企業發展戰略的措施
尋求政府和相關管理部門和產業政策的支持,實施品牌戰略。 推行目標成本管理,加強成本控制;采取內部培訓、外部培訓等多種措施,提高管理團隊的整體素質;倡導組織創新、思想創新, 以適應不斷變化的外部環境。完善公司自身的“造血“機制;加強對資金運行情況的監控,最大限度地提高資金使用效率;實施財務預決算制度。
商業或項目計劃書3
計劃書編制目的:
商業計劃書是獲得創業投資的敲門磚。商業計劃書的重要性在于:首先它使投資人快速了解項目的概要,評估項目的投資價值,并作為盡職調查與談判的基礎性文件;
其次,它作為創業藍圖和行動指南,是企業發展的里程碑。
編制商業計劃書的理念是:首先是為客戶創造價值,因為沒有客戶價值就沒有銷售,也就沒有利潤;其次是為投資人提供回報;第三是作為指導企業運行的發展策略。一份好的商業計劃書應該站在投資人的立場上,詳細分析市場規模和市場份額;清晰明了的介紹商業模式,集技術、管理、市場等方面人才的團隊構建;良好的現金流預測和實事求是的財務計劃。
計劃書內容:
創業投資(包括VC/PE)的投資項目標準有三個:未來的市場是不是夠大,是否有成長性?企業的商業模式是否可行,或者部分已被證明可行?企業的團隊是否優秀,執行力夠不夠強?”。一份完整的商業計劃書,需要明確地說清楚六個方面的事情,即:企業現狀或簡介,商業模式,市場規模與策略,競爭與壁壘,團隊和融資財務計劃。
“這六個方面的問題是商業計劃書里必須有的內容,其中投資者最為關心的是商業模式、市場規模與策略、團隊和融資財務計劃四大內容,這四塊內容尤其需要創業者在計劃書中重點分析和描述。”
商業模式:
商業模式是項目成敗的核心之一,也是投資者最關心的。在計劃書中,商業模式部分主要是要說明你的企業是怎么賺錢的`,主要包括你向誰提供產品或服務,你的產品或服務主要內容是什么,你怎么收錢,以及你的產品或服務是如何制作與提供的等等。“這一部分最好簡單明了,讓所有人一看就知道你是怎么賺錢的。”
市場規模與策略:
這部分內容主要包括你所提供的產品或服務所處的市場總額有多大,項目未來的發展潛力如何,你的目標是占有多大的市場份額。這一部分是讓投資者了解你的企業所處的市場總量有多少,你使用什么手段占領這些市場。這樣,看了這部分內容,投資人就能了解這個市場上能不能培育出一家能在公開市場上IPO的公司出來。
團隊:
團隊一直都是投資者最為看重的一個因素,很多投資者甚至不看項目只看人,追著人來投資,可見創業團隊和個人是多么重要。這個環節主要包括目前股東層的履歷與背景,經營管理層的履歷與背景,目前團隊的分工與激勵機制,以及內部的決策機制等內部控制制度等。“VC都是投人投人再投人,所以大家最關注團隊,原因就是只要團隊好,模式、市場與利潤都是可以創造的,所以企業融資最應該關注的是團隊,而投資者最關注的也是團隊。”
融資的財務計劃:
對于投資者而言,最后關心的就是需要多少錢和如何回報的事情了,即融資的財務計劃。這一節比較專業,很多創業者都是輸在這一點上。一些創業者說不清楚自己拿了資金到底應該怎么花,花完了之后達到怎樣的目的,投資人怎么退出以及退出的回報等。
商業或項目計劃書4
1.0 項目概要
1.1 項目公司
1.2 項目簡介
1.3 客戶基礎
1.4 市場機遇
1.5 項目投資價值
1.6 項目資金及合作
1.7 項目成功關鍵
1.8 公司使命
1.9 經濟目標
2.0 公司介紹tzlc
2.1 歷史財務經營狀況
2.2 歷史銷售網絡基礎
2.2.1 現有客戶
2.2.2 潛在客戶
2.3 公司地理位置
2.4 公司發展戰略
2.5 公司內部控制管理
2.6 公司產品質量保證
3.0 項目介紹
3.1 項目地理位置
3.2 項目建設資金需求
3.3 項目投資建設內容
3.4 項目建設內容與計劃
4.0 產品與技術介紹
4.1 產品描述
4.2 生產工藝流程
4.3 產品質量
4.4 環境標準
4.5 生產原材料
5.0 市場分析tzlc
5.1 地方水務行業狀況分析
5.2 區域產業分析
5.2.1 區域上游產業分析
5.2.2 區域下游產業市場分析
5.3 目標市場分析
5.4 市場容量分析
5.5 市場需求與趨勢分析
5.5.1 產品的市場需求
5.5.2 產品的趨勢分析
5.6 銷售渠道分析
5.7 競爭對手情況與分析
5.7.1 競爭對手情況
5.7.2 競爭對手情況分析
5.8 行業準入與政策環境分析
6.0 項目swot分析與風險分析
6.1 strengths優勢分析
6.2 weaknesses劣勢分析
6.3 opportunities機會分析
6.4 threats威脅分析
6.5 項目主要風險及規避對策
6.5.1 人才風險及其規避方法
6.5.2 技術風險及其規避方法
7.0 戰略與實施tzlc
7.1 公司執行戰略
7.2 市場快速反應系統
7.2.1 產品供銷快速反應管理系統
7.2.2 生產快速反應管理系統
7.3 客戶關系管理系統
7.4 市場營銷策略
7.4.1 市場定位
7.4.2 價格定位策略
7.4.3 促銷策略
7.4.4 電子網絡營銷策略
7.5 銷售制度與實施策略
7.5.1 多層面營銷系統
7.5.2 多層面代理制度的建立
7.5.3 多層面營銷系統的發展目標
8.0 管理與人員計劃
8.1 公司組織結構
8.2 管理團隊
8.3 管理團隊組建與完善
8.4 關鍵人才的股權激勵措施
8.5 人員發展計劃
9.0 投資估算與財務分析
9.1 資金籌措與使用方案
9.2 財務評價基本假設
9.3 經營收入預測
9.4 本估算說明
9.5 損益表估算
9.6 現金流量估算
9.7 資產平衡估算
9.8 盈虧平衡分析
9.9 財務系數分析
11.0 公司無形資產價值分析tzlc
11.1 分析方法的'選擇
11.2 收益年限的確定
11.3 基本數據
11.4 無形資產價值的確定
附件
.1 財務報表
.2 相關證明文件
商業或項目計劃書5
一、商業概況
某項目2層為L形沿街商業區,商業總建面約占10161.92㎡,地下室23498.97㎡,框架剪力墻結構,主要柱距6.3——8米,層高4.2米。
二、商業缺口
中大型超市(500——1000㎡)、特色餐飲(500㎡)、醫療門診(300㎡)、銀行(500㎡)、家居裝飾等配套性商業服務。
本項目商業處在一個優良的競爭格局中,地理位置優越、規模大、集中化,交通路網環境等外部因素為其定位了一個高起點、高標準、綜合性的發展方向。
三、商業定位
3萬平米的時尚街區是濱江新區目前唯一具有規模性、集中性的`商業集聚地。匯聚餐飲、休閑、娛樂為一體的綜合性的購物中心,打造生活、文化為一體功能齊全的一站式商業街。
四、租售價格定位
根據周邊同等項目比較:
本項目商業租金定位
一層:30元/㎡ /月
二層:20元/㎡/月
負一層:10元/㎡/月
備注:以上為實際成交價,按建筑面積計算。
本項目商業售價定位
一層:均價6500元/㎡
二層:均價4000元/㎡
五、招商對象及招商策略
1、招商對象
負一層:
物流倉儲、冷速凍庫、凈菜超市、家居裝飾、培訓班、幼兒園等社區配套服務
一層:
銀行、超市、藥店、門診、郵政、快遞等社區便民服務
二層:
美容美體、特色餐飲、私房菜館、教育培訓、娛樂、創業辦公
2、招商策略
總策略走出去、請進來,建立直復式的招商網絡,以流動招商為主、現場招商為輔。
先推二層商業,招租不低于80%,先租后售,方便價格提升,同時物有所值、物超所值,其二,銷售周期縮短。
一層商業招租不超過20%,主要為超市、銀行、醫療門診,其他80%為銷售,快速回籠資金,20%已租為開發商自己持有,抵押貸款。 負一層招商主要為配套倉儲、物流、快遞、凍庫等。
六、招商媒體策略
1、媒體選擇
適用的底商招商推廣的媒體均有各自的優點和缺點,我們將根據各大媒體的優劣分析,針對每個推廣階段的目標,制訂最適當媒體組合策略。
2、各大媒體的優點、缺點分析;
3、媒體組合
七、招商物料準備
1、招商手冊/單頁
2、租賃協議、銷售協議
3、商業平面布局圖
商業或項目計劃書6
×××騰龍茶葉有限責任公司通過對聯合開發下屬五大茶廠及周邊茶農基地生態茶園建設項目的調查、研究、論證、分析,×××舊州茶區地理位置、氣候、海拔獨具,自然條件較好,非常適宜種植發展云南大葉種茶樹,在現有“綠色食品”“云騰”牌“天池碧綠茶”的基礎上,大膽科技創新,保持獨特傳統的加工工藝,引進先進的加工設備和高新技術,不斷提高產品質量,研制開發新產品,大膽的名牌創新,增加市場競爭力,擴大市場占有率,創出云龍自己的茶葉品牌,使茶葉產業成為×××一大優勢產業和特色產業,帶動山區人民脫貧致富,增加收入。項目計劃投資×××萬元,公司自籌×××萬元,茶農投工投勞自籌×××萬元,引進資金×××萬元。
該項目如能按計劃投入,并能實現預計的目標,就優質中檔干茶一項,按每畝生產干茶60公斤計算,年產量為600噸,年可實現產值×××萬元,可實現稅利×××萬元(其中:稅收按13計算,則×××萬元,純利×××萬元),項目實施結束四年后可全部收回投資,茶農收入也相當可觀;若將高檔茶及末茶的開發充分利用,則效益更可觀。從此該項目成為×××舊州地區一項永續利用的綠色支柱產業,將取得經濟效益和社會效益雙豐收。
第一章企業基本情況
一、公司宗旨
“以質量求生存,以效益求發展。”采用高新加工技術及設備結合傳統手工加工技術生產出純天然綠色食品“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產品,以滿足現代人“回歸自然,享受健康”的心理和生理保健需求,立志為中國農業產業化發展作出新的貢獻。
二、公司簡介
公司注冊名稱:×××騰龍茶葉有限責任公司
公司法定地址:×××舊州鎮
注冊資金:×××萬元人民幣
本公司是在×××登記注冊的民營有限責任公司,主要進行制茶業、種植業的經營,兼營農副土特產品的加工、銷售。
三、組織機構及人員
目前公司有正式員工×××人,季節性用工平均每天在×××人以上,其構成為:擁有大專以上文化程度×××人,中專文化程度×××人,擁有高級職稱×××人,中級職稱×××人,其中下崗員工×××人。組織機構圖如下:
總經理
生產部
財務部
銷售部
行政辦公室
采供部
質檢部
質檢人員
采供人員
四、公司發展歷史 &nb
sp; ×××騰龍茶葉有限責任公司是×××安夏有限責任公司在×××舊州地區五大茶廠公開招標轉讓五十年生產經營使用權的競標中奪標,成立于20xx年2月,是在舊州茶廠,目前擁有茶園×××畝,資產×××萬元。四年來共投入生產開發資金×××多萬元,生產優質中檔干茶近200噸,實現產值×××多萬元,實現利稅×××多萬元,資產負債率為××5。公司生產的“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產品通過中國綠色食品發展中心的“綠色食品”認證,榮獲20xx年第四屆中國昆明國際旅游節“名特優旅游商品獎”和×××地方產品“金花獎”。
五、公司的優勢和劣勢
(一)現公司具有七個優勢:
1、水利設施優勢:茶園基地附近有充足的水源和暢通的水路及良好的設施。
2、固定資產優勢:五個茶廠有價值×××多萬元的廠房、辦公樓及制茶機械設備,能滿足未來5年以上的茶葉初制生產加工需要。
3、資源優勢:我公司五個茶廠,現年產優質干茶×××多噸,如使這×××畝茶園成為豐產茶園,可年產干茶×××多噸,若種植發展為萬畝茶園,則可年產×××多噸優質干茶。
4、技術優勢:現請高級農藝師陳敬光和農藝師李月張為公司技術指導,負責育苗至茶葉加工的技術指導和培訓,采取扎實科技措施。二00一年至二00三年在五大茶園基礎上進行品種升級改造和種植云抗10號優良品種×××多畝,為生態茶園和產品優良化奠定基礎。
5、產品加工執行標準和加工經驗:五個茶廠有加工生產車間,能保證成茶質量,交通、電力及其它條件便利,整個生產工藝嚴格按綠茶gb/t14456國家標準及中國綠色食品標準執行,有完善的加工技術和多年從事生產加工的技術人員,能確保理化指標的實現。
6、市場和區位交通優勢:公司地處功表公路干線旁,距蘭坪90公里,到下關、保山、德宏、蘭坪十分便利;東部市場有下關、昆明乃至大西南沿線城市,南部市場有保山、瑞麗以至緬甸熱帶重鎮,西部市場有六庫、片馬及部分緬甸省份,北部市場有蘭坪,交通便利;加之×××境內瀾滄江流域電站的建設及云龍天池和虎山自然保護區生態旅游業的開發,對產品的市場發展和改善也有積極的推動作用。公司的“云騰”牌“天池碧綠茶”已占領省內大部分市場,運銷上海、青海、香港及臺灣等省市,產品深得消費者的青睞。
7、政策和茶葉種植優勢:省、州、縣進行加快農業產業結構調整步伐,加大對茶業的扶持力度,并制定茶葉種植收購加工銷售的相關優惠政策。公司周邊農戶種植茶樹有300×××多畝,在政府統籌安排下,以我公司為龍頭走“公司加基地帶農戶連市場”的模式,把舊州茶區擴建為一萬畝生態茶園,為壯大我公司產品和富民×××作貢獻。
(二)公司劣勢為:由于統籌規劃,聯合開發,需要投入大量資金,而我公司處于發展初期,缺乏資金投入,在經營管理、市場開拓等方面與現代標準企業存在差距,使公司發展緩慢。
六、擬建項目情況介紹
立足于當地茶葉資源優勢,抓住中國入世給我們帶來的發展機遇,結合省、州進行農業產業結構調整,積極響應建設綠色經濟強省的號召,大力發展茶葉產業,形
成產業鏈的種植、生產、加工、銷售一體化的經營模式,將產品從粗放型轉換為名、特、優、精產業化的集約型發展,充分提高茶葉的附加值,為此公司決定對下屬五大茶廠及周邊茶農基地進行聯合開發。
項目計劃投資×××萬元,公司自籌×××萬元,農戶投工投勞自籌×××萬元,引進資金×××萬元。項目分三步走,第一步力爭用3年時間搞好萬畝生態茶園基地建設;第二步搞好基礎設施的擴建工程;第三步計劃在×××高新技術開發區建設符合國家綠色食品標準化的生產廠房、成品車間×××平方米,半成品車間300×××平方米,綜合樓×××平方米,購進先進生產設備及引進茶葉深加工的高新技術。本建設項目如能按計劃投入并能實現預期產量和產值,就優質中檔干茶一項,計劃年產量為600噸,實現產值×××萬元,實現利稅×××萬元。該項目是個投資少、利潤高且可持續發展年限長的好項目。
第二章項目建設條件
一、公司的區位環境條件
公司位于×××西部的×××,全縣占地×××平方公里,是我州占地面積最大的一個縣,地域遼闊,居住分散,可種植茶樹的面積約占全縣總面積的30。×××東接永平、漾濞、洱源;南臨保山;西畔蘭坪、劍川;北臨滬水,是大理、保山、怒江三地州七縣交界。公司茶園基地位于瀾滄江中游,據專家考證,瀾滄江中下游流域是茶樹真正起源地,該區的大葉種茶有優良出眾的內在品質,成為茶類中的上品,為飲料消費首選佳品。×××舊州茶區歷來是“魚米之鄉”,從清代就有種茶的記載,山清水秀無工業污染,有優質茶葉資源。
二、地理位置和水利條件
舊州茶區地理位置為東徑99°12′至99°51′,北緯25°30′至25°40′之間,海拔1700~×××米之間,坡向東北坡,坡面被箐溝分成適宜茶樹種植的小區地塊,山箐內有向東流水源,水源充足,適宜種茶面積逾×××萬畝,有暢通的水路和水利設施。
三、生態茶生長發育的主要條件是自然條件
(一)溫度:該區屬南溫帶氣候帶,中暖平壩山區,年均年溫××8℃~××5℃之間,≥10℃的活動積溫為××3℃~××3℃,極端最低溫為-××℃~-××4℃。低緯度、高海拔地形地貌復雜多變,立體氣候明顯,成為“冬無嚴寒,夏無酷暑”的大葉種茶樹最佳適宜生長區。
(二)降雨量和空氣溫度:該區年降雨量為××9㎜~××9㎜,6~10月為雨量集中季節,由于河谷上升氣流受山勢阻撓,使空氣相對濕度為70~90。能增強茶幼芽的持嫩性,對茶樹生長有利。
(三)光照:該區空氣濕度較大,地形地貌復雜,云霧繚繞,有效的使直射陽光轉化為光質較好的溫反射光,符合茶樹喜陰的生理特點。
(四)土壤:該區土壤屬黃紅壤,土層深厚,層次結構不明顯,有機質含量高,并且表現為較濕潤、無石灰反應,經化驗分析,土壤ph值在××0~××之間,并且冬季無凍土層,是茶樹生長的理想基質。
四、自然資源和植保
依托良好的氣候資源優勢,公司對茶產品的無公害、無污染十分重視,在多年的管理中倡導施有機肥,主要以廄肥(特別是羊糞)、油餅、綠肥為
主;在植保方面,杜絕施用一切劇毒、高殘留的農藥,在環保方面取得較好的效果,生產出安全、衛生的優質“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產品,為生態有機茶基地建設創建良好條件。
五、社會條件
(一)政策:借著國家西部大開發的東風,我州、縣政府制定了調整農業產業結構,建設生態茶園的戰略,并且還制定了以我公司為龍頭企業,鼓勵進行茶葉收購及加工的優惠政策。
(二)企業法人李建利有很強的社會關系和多年企業信譽的無形資產,經我地區各商業銀行和工商、稅務部門綜合評估,信用度為4a級,貸款信用額度為×××萬元/年。
(三)我公司“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產品通過中國綠色食品發展中心認證為“綠色食品”,在省內外占有一定的市場份額,有一定的品牌價值,在同類產品中有較強的競爭力。
第三章項目發展思路和投資規劃
公司的茶園基地、機械設備、水利、電力設施等基礎設施方面已形成了一定的框架,具備一定的基礎,但就完備程度、茶園豐產程度以及五個茶廠周邊農戶的茶園基地建設等還存在相當的不足,急待進行改造和配置,以利于建設萬畝生態茶園基地和茶葉深加工項目的投資實施,進行聯合開發,將公司發展成為獨具特色的茶葉加工企業。為此,擬定了項目發展思路和投資規劃。
一、項目發展實施思路
(一)對茶園基地及基礎設施等方面的.規劃。將對五大茶廠基地及茶農基地的分散經營、管理不善的狀況進行整改,實施聯合開發,統一規范管理,充分發揮土地資源優勢,變荒山為“寶山”,走“公司加基地帶農戶連市場”的發展道路;對茶園基地的生產管理、基礎設施建設等方面采取引進先進的技術設備和管理經驗,從而實現企業向嚴管理、精加工、上檔次、高效率的方向發展。
(二)搞好萬畝生態茶園建設。結合州、縣政府建設生態茶園的規劃,立足于原有云南大葉群體品種茶的基礎上,力推茶樹良種化,對老茶園進行升級改造和新建生態優質茶園,嚴格按照良種化、標準化、規范化的要求建設萬畝生態茶園為擴大生產規模奠定基礎。
(三)擴大科技隊伍,搞好科研開發。為了切實加強茶園的生產管理和基礎設施建設,公司聘請×××農業局陳敬光高級農藝師和李月張農藝師對茶園的育苗栽培到茶葉的加工技術把好質量關。同時在條件許可的情況下與昆明真元食品科研所等專業院校和科研機構進行新產品研制開發,利用碎茶葉、茶老葉、茶梗等茶的低植物,生產高附加值的茶多酚、茶色素、茶多糖、兒茶素和預防心腦血管病的茶紅素保健食品,同時還可開發旅游產品,實施袋泡茶和藥物保健茶飲品工程,以滿足消費者“回歸自然,享受健康”的心理和生理保健需求。
(四)加強銷售隊伍,拓寬產品銷路。建立科學的銷售管理體系和制度,加強銷售隊伍的培訓和實踐鍛煉,注重客戶開發、營銷策劃及品牌建設,將“綠色食品”“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產品在立足于滇西八地州市場,向昆明地區和東盟地區市場輻射的同時,打開向東部、中部全國各大市場及國際市場的綠色通道,達到以銷促產,帶動云龍茶葉產業化體系的形成,為富民強縣做出一定的貢獻。
二、項目投資規劃&nbs
322
354
665
累計凈現金流量
-895
-573
-219
446
基準折現率p/f=10
4、財務分析
(1)v=×××萬元,遠遠大于0,經濟效果良好。
(2)5年內即可收回全部投資。
(3)該項目是一個投資少、利潤高的項目。
結論:通過財務分析可以看出,該項目具有很高抗風險能力,我們相信,在我公司員工共同努力下,我們的公司、產品將擁有一個光明美好的前景。
商業或項目計劃書7
移動電源市場營銷策劃方案
一、環境分析 ........................................................................................................................... 1
1.1、移動電源市場概況 ................................................................................................. 1
1.1.1宏觀市場環境分析 ........................................................................................ 1
1.1.2微觀市場分析 ................................................................................................ 2
1.2、SWOT分析 ................................................................................................................ 3
二、消費者分析 ....................................................................................................................... 4
2.1現在狀況分析 ............................................................................................................. 4
2.2消費購買因素 ............................................................................................................. 4
2.3 消費者行為分析 ........................................................................................................ 4
三、產品市場分析 ................................................................................................................... 5
3.1移動電源的市場適用性分析 .................................................................................... 5
3.2 移動電源的價格分析 ............................................................................................... 6
3.3移動電源的發展方向 ................................................................................................ 6
四、產品競爭及優勢 ............................................................................................................... 7
4.1 產品在競爭中的地位 ............................................................................................... 7
4.2 產品的競爭對手 ....................................................................................................... 7
4.3 產品與競爭對手的比較 ........................................................................................... 8
4.4 目標市場選擇與市場定位 ....................................................................................... 8
五、產品策略 ........................................................................................................................... 9
5.1 品牌方面 .................................................................................................................... 9
5.2 外形設計和外包裝方面 ............................................................................................ 9
六、定價策略 ......................................................................................................................... 10
七、分銷渠道策略 ................................................................................................................. 10
7.1 網絡銷售 .................................................................................................................. 11
7.2 手機配件渠道 .......................................................................................................... 11
7.3 商超賣場渠道 .......................................................................................................... 11
7.4 連鎖銷售 .................................................................................................................. 11
八、促銷組合策略 ................................................................................................................. 12
8.1 廣告宣傳 .................................................................................................................. 12
8.2 利用傳單宣傳 .......................................................................................................... 12
8.3 利用廣告牌 .............................................................................................................. 12
8.4 利用網絡宣傳 .......................................................................................................... 12
8.5 活動促銷 .................................................................................................................. 12
九、預期營銷目標 ................................................................................................................. 12
十、風險及其規避 ................................................................................................................. 13
一、環境分析
1.1、移動電源市場概況
1.1.1宏觀市場環境分析
(1)從人口環境方面分析,移動電源面對的是更加廣闊的市場。
從人口的年齡結構來看,3C類電子產品消費群體中20—25歲的年輕人群則為主力。我國的適齡電子產品消費人群在增加,同時,伴隨著我國人口老年化程度的加劇,老年人對電子產品的需求也會增加,而且相比于一些年輕人群他們的購買力將更強。
從居民受教育程度來看,受教育程度越高的人群對生活品質的追求就越高,因此對便攜式電子產品的需求也就越多。
從家庭結構來看,新婚家庭及家庭成員以青壯年為主的家庭對隨身攜帶式電子產品的需
求明顯高于其他類型的家庭。
(2)隨著全球經濟的快速發展,人們生活水平的不斷提高,隨身攜帶式的電子產品也越來越多,如筆記本電腦、平板電腦、手機、數碼相機、攝像機、便攜式DVD、PDA、MP3、MP4、GPS、保暖設備、醫療保健設備等。它們都要用到電池,但這些設備的原配電池都會因為電池容量低而不能滿足設備的正常使用時間。而您也不可能把每種設備都配一個備用電池,不但成本高而且也不方便。因此,移動電源應運而生。
(3)對自然環境造成的負面影響很小,而自然環境對移動電源的影響不明顯。
移動電源的絕大部分制作材料采用的是無毒、無害的高安全性環保材料,其原材料來源廣泛,制作時材料用量少,其材料使用率相對較高,且可循環使用。
(4)技術環境的變更為移動電源市場提供諸多的發展機會。
從信息處理技術的角度來看,信息化已經成為現代企業生存的主要手段,信息產業技術的發展為便攜式電器行業的發展提供了有力的支持。
從個人移動終端設備生產廠家所面臨的行業技術的角度來看,高端科技高速度的更新換代,將有利于移動電源產業實現經濟效益的持續增長。
(5)我國穩定的政治環境是各類企業得以發展的前提,為移動電源市場的發展提供穩定的生存環境。
(6)隨著全球掀起的“環保”風潮,移動電源所提倡的環保節能觀念,將受到廣大消費者的關注和喜歡。隨著新生代消費群體愈加濃重的追求時尚的氣息,移動電源小巧輕便時尚的外殼,將使其擁有廣闊的市場。
1.1.2微觀市場分析
微觀營銷環境是直接制約和影響企業營銷活動的力量和因素。微觀環境是指對企業服務其顧客的能力直接構成直接影響的各種力量,包括企業本身及其市場營銷渠道企業、市場、競爭者和各種公眾。由以下分析可以認為,影響移動電源的最大競爭壓力來源于用戶。
圖1
(1)新進入者的威脅日益增加。
隨著個人移動終端設備增量驚人,特別是智能手機的兇猛攻勢和PAD風潮的大肆席卷,其必不可少的配件手機移動電源的需求量也越來越多。為快速占領這一廣闊市場,傳統電源制造商、數碼品牌以及新生力量同臺角逐,定位各異的'移動電源產品陣營初具規模,且各新近品牌的款式新穎,價格較低,符合年輕人的個性需求。
(2)行業內現有品牌之間的競爭激烈。
二三線品牌競爭激烈,瑞勢,艾德佳,品能,摩米士,力杰,憶捷,泓能,海路通,艾爾瑪,旅行者,百斯特,世酷,薩發,愛國者,紐曼等等品牌逐鹿中原。行業內競爭激烈,競爭能力分化,競爭格局,穩中有變。
(3)替代品的威脅加大。
新型原材料電池的輕巧時尚的外形;充電器的穩定性,以及價格相對較低;太陽能電池板的節能環保和便利性,對移動電源的市場發展有很大的影響。
(4)消費者談判力量增長。
滿足消費者需求是商業經營成功的核心,所以買方市場永遠是牽制著移動電源整個產業發展的重要力量。消費需求持續快速增長,需求多樣化,市場深度細分,買方價格談判能力整體上升。由于市場競爭供大于求,逐漸的進入了買方市場,產品同質化與購買產品的便利化,導致消費者購買選擇性增大,價格成為超過品牌和功能,影響消費者消費的重要因素。
(5)供方對移動電源制造廠商的影響力呈走弱趨勢。
低端競爭加劇,高端格局分化,供方價格決定能力整體呈向減弱。供方雖在移動電源的制作成本中仍占據較大比例。但因新生力量的加入,高科技技術的不斷發展,新型環保材料的不斷挖掘和利用等因素的影響,導致供方對移動電源制造廠商的影響力呈走弱趨勢
1.2、SWOT分析
1、優勢
隨著科技的進步,越來越多的科技產品走入了人們的生活,與我們日常生活的關聯也越來越密切,如何提高數碼產品以及電子產品的使用時間、及時補充電源、發揮其最大功用的重要性就更加刻不容緩,而移動電源可以實現于室外隨時隨地為多種數碼產品充電,方便人們的生活。移動電源技術也逐漸成熟,市場容量巨大,發展前景廣闊。
2、劣勢
技術革新是一個企業的發展重要組成部分,若不能創新,必然會使企業走向失敗。怎樣使得移動電源體積更加小,儲備電量更加多,實用性更強?這些問題都是企業所要解決的問題。
3、機遇
電子產品的電源問題一直都是產品發展所需解決的重要問題,而移動電源的出現,可以很好的解決這類問題。例如,智能手機逐漸成為一種時尚,市場增長空間巨大,但是由于智能手機屏幕大,應用程序多,自身硬件耗電量與應用程序耗電量大大增加。而且,基于智能手機自身電池的制約,其續航能力大大折扣,給人們的生活帶來不便。
(2)移動電源種類較多,而且像帶有太陽能板的移動電源,也充分體現了一種環保理念,國家也是施行建立資源節約型、環境友好型社會的政策。這給移動電源的發展提供了有力條件。
(3)市場潛力大。我們國內至少有8億的手機用戶,即使1%的人有購買需求,800萬臺的銷售量也是非常可觀的,而淘寶一年多來銷售還沒100萬臺,至少還有700萬臺需求。
4、威脅
移動電源最重要的瓶頸問題就是技術支持,現在大部分電子生產商在尋求加大電池容量的方法,這對移動電源行業是一個挑戰。相對于一些大型企業,他們的發展現狀好,市場占有率比較高,技術支持到位。而對于一些中小型企業,要與這樣強大的競爭者爭奪市場也是比較困難,必須要要從技術革新,銷售創新等方面努力才能不被壓垮。走出具有企業特色之路,讓產品與眾不同,突出特色。怎樣讓大眾對移動電源有正確的認識,樹立良好的信譽。
二、消費者分析
2.1現在狀況分析
ZDC調研中心在中關村在線網站及微博上投放了調查問卷,共回收問卷3121份,得到有效問卷2989份。結果如下:
(1)有需求不代表立即購買 七成用戶表示在未來購買
調研數據結果顯示,從目前移動電源用戶結構來看,計劃購買的潛在用戶占比最高,為71%。而已經購買的實際用戶為近四分之一的比例,僅有無計劃購買的用戶占比最少,為4.2%。
(2)多數用戶表示短期內計劃購買移動電源
在大多數保持觀望態度同時計劃購買移動電源的潛在用戶里,61.9%的用戶表示半年內計劃購買,三成左右的用戶表示半年至1年內期間購買,只有不足一成的用戶計劃在1-2年內購買。由此可見,半年內購買移動電源用戶的比例最多,短期內市場或出現一個比較良好的發展態勢。
2.2消費購買因素
現在,對消費影響較大的是中青年女性,她們往往有強烈的購買欲望,是主要的消費者。女性消費者更加注重產品的售后服務,對于產品的質量、價格和產品的實用性為大多數女性所關注。據調查結果顯示,對移動電源,處于非常了解、一般了解和比較了解這三種相對中上等了解程度的男性合計占比為87.7%,女性占比僅為67.7%。而表示有點了解和不太了解這兩種了解程度相對較低的女性占比為32.3%,男性占比僅為13.3%。所以男性消費者市場大,同樣,女性消費者據有更大的消費潛力。隨著電子產品的普及,大學生群體已經成為了電子產品的主要消費群體之一,他們對新型產品敏感度更高,將是移動電源的廣闊市場。
2.3 消費者行為分析
1、基于質量
這是消費者首要考慮的因素,若所買之物,不能保證質量,必然會給消費者不好的印象。因為你不能保證質量,只能讓消費者認為你的產品有問題,消費者有怎會去購買諸如此類的產品。
2、注重實用
不同的消費者會有不同的需求,這也要因人而異,并不是每個人都需要最好的產品,一般在保證質量的前提下,消費者會選擇更加適合自己的產品。例如,他們會考慮移動電源容量我需要多大,它的外形需要多大?
3、需要美觀
簡潔大方的產品往往更使人有購買欲望,在質量、價格相差不大的情況下,購買一款美觀的產品,何樂而不為呢?
4、看重品牌
目前隨著移動電源的熱銷,部分移動電源的問題開始頻頻發生。除了燒壞手機和自燃這兩個嚴重問題之外,電量明顯偏低,充幾次電后無法再充電等問題也成為消費者投訴的焦點。
商業或項目計劃書8
隨著我國人口老齡化程度的加劇,養老已成為一個急需解決的問題。麗水市古市鎮人口老齡化程度隨年增高高,養老問題更是不容忽視。而隨著社會的發展,家庭規模的縮小,城市生活、工作的壓力,使得居家養老面臨著種種困難。敬老院、老年福利院等老年福利服務機構作為社會養老的一部分,在緩解家庭養老的壓力中起到了一定的作用。為了進一步了解目前麗水市社區老年福利服務機構及其居住老人的現狀,我們選擇了丹東市幾個大型養、敬老院進行了初步的調查,現將主要的'調查結果總結如下。
一、調查的基本情況
麗水市已有各種類型(包括敬老院、養老院、老年公寓、托老所)養老設施150多所。規模大小不一,收費標準也有差異。此次調查我們選取了三所敬老院進行調查,分別為麗水市第二社會福利院、麗水市振興區善樂敬老院和麗水市元寶區俊德托老院。調查共分為兩大部分,第一部分為養老機構硬件設施狀況調查,包括所有制形式、占地面積、床位數量、機構人員構成狀況等;第二部分為養老機構內的老人口狀況調查,包括老人的年齡狀況、身體狀況等,旨在通過此次調查,初步了解麗水市目前的養老服務機構以及該機構的老人狀況。
二、福利服務機構的老人狀況
此次調查在選取的三所敬老院中共調查了100名老人,其中男性老人41名,女性老人59名。
(1)年齡結構
在調查到的100位老人中,80-89歲的老人居多,為44%;其次為70-79歲的老人,占29%;60-69歲以及90-99歲的老人分別為14%和10%;沒有百歲以上的老人。老人隨著年齡的增大,身體機能逐漸削弱,健康狀況也逐漸衰退,往往更需要別人的照料,敬老院在這些方面彌補了家庭照料資源的不足。但值得注意到是,由于目前社區養老設施的不完善,還不能滿足那些完全不自理的老人或需要長期照料的老人的需求,因此,這些敬老院中的老人往往是一些生活尚能部分自理、照料需求較低的中高齡老人。
(2)身體狀況
這次調查到的老人當中,有10%的老人基本臥床,吃飯、排便、洗澡等都需要別人照顧;其余老人的身體狀況較好,居家生活可一人自理。有35%的老人可以乘公共汽車、出租車外出;有18%的老人可以拜訪左鄰右舍;有37%的老人不能單獨外出,但可以一個人自理居家生活。但值得注意的是,這些老人大部分都患有這樣或那樣的慢性病。
商業或項目計劃書9
項目運作策略及構思
(一)、項目運作策略
1、成立商業經營管理團隊,獲得統一代理經營權
在目前商業街人氣不旺,經營氛圍慘淡的現實情況下,大部分業主在對前景充滿希望的同時,愿意接受業態規劃并降低租金。因此應把握這一契機,通過致函洽談、懇談會等方式,說服各業主委托我公司實施統一運營。確保商業規劃、策劃、招商運營和后期經營管理的工作的有效實施。
2、定向招租,龍頭店鋪帶動
在一定區域內,根據商業規劃,選擇主力店帶動區域發展。同時,從市場調研反映的結果,目前出租的商鋪數量占總商鋪數量的23%,根據龍頭店鋪帶動原則,定向招租店鋪滿足30%則可,使商業街整體經營店鋪超50%,商業氛圍可培育起業。
3、放水養魚,培育商業氛圍
降低商鋪租金,或實行三個月免租,招集商家加盟,使商業氛圍火爆起來。
4、以點帶面,吸引人氣
在商業街內布點4至5處流動小吃,吸引更多的女性及兒童。如糖葫蘆、棉花糖、燒烤、棒棒糖、熱狗食品等。
(二)、項目定位及業態規劃
項目定位
觀瀾區域首個特色風情商業街
定位詮釋:
“觀瀾區域”突出本項目的地理位置和地域優勢。
“首個”突出首個,突出在創意及設計上的絕無僅有。致力將格瀾郡項目塑造成為觀瀾乃至深圳集大型商場、特色餐飲、酒吧街、服裝服飾為一體的特色風情商業街。
“特色風情”觀瀾片區消費者購物、休閑的蘇格蘭風情文化商業街,凸顯項目的文化底蘊和氣息。
1、一層業態規劃
通過對觀瀾片區商業、項目周邊商業、項目自身商業的研究分析,結合項目“皇家英里路”的`定位情況,業態組合主要有酒吧、特色餐飲、服裝服飾、家電體驗、體育用品等,并以社區便利店、精品店、戶外休閑來點綴。
酒吧街特點
此區域內有比較寬闊的街道和清新優雅的小河,并且此區域處在商業街內部,白天商業人流很難引入,只有酒吧街白天不需要太強的人流,晚上則可成為優散的休閑地。酒吧街可以提升整個商業項目的品位、檔次,填補區域市場空缺,具體操作時可以外擺休閑方式,帶出西式文化消費環境,體現了“皇家英里路”這一定位。
特色餐飲街特點
特色餐飲街對外立面的昭示性和人流要求非常高。把特色餐飲街安排在這里是結合了三種因素:一是這里面向工業大道,通過廣告位可以很好的向外展示,并達到吸引消費者的要求。二是可以與肯德基、福城酒樓形成餐飲互補。三是餐飲要求停車位足,在這里可以停車需求。
家電體驗街特點
近兩年來,家電行業競爭異常激烈,不少連鎖企業已開始動用體驗營銷來網羅顧客。此類體驗是企業以服務為舞臺,以產品為道具,以消費者為中心,能夠創造使消費者參與、值得回憶的活動。相對于傳統的封閉式玻璃櫥柜的產品銷售,這種體驗式營銷更專業、更具人性化。根據消費者反映:購物有了現場演示,對商品的性能會有了更深了解和實感,加之有專業指導,購物避免了盲目性。
服裝服飾、體育用品街特點
商業街內部以服裝服飾、體育用品為核心,形成特色步行街,合理、連貫的把項目南北商業連接起來。
2、二層業態規劃
二樓人流引入不如一樓,因此人氣相對一樓會清淡一些,而美容美體基本上是以會員制網絡客戶,足浴和寵物店的客戶消費目標很明確,咖啡茶座有其名牌的號召力。
項目執行案
(一)、成立項目運作小組
為了確保商業規劃、策劃、招商運營和后期經營管理的工作的有效實施, 需構建商業物業經營管理的全程服務機構,需要有完善的人才架構與職能相對應,因此應成立項目運作小組,組織架構如下:
(二)、收集資料
建立檔案,收集業主資料以及項目工程資料,以便順利開展與業主的洽談、廣告燈光設計、招商、硬件改造等工作。
與管理處聯絡,收集購買合同范本、物業管理合同,了解項目購買以及物業管理的具體條款、協議。(執行人:出國留學)
與管理處或觀瀾地產營銷部聯絡,收集業主資料,理清產權關系。(執行人:出國留學)
與管理處或觀瀾地產營銷部聯絡,收集項目工程結構圖、平面圖、給排水圖、消防圖等項目工程資料。(執行人:出國留學)
通過訪談及抽樣調查,了解業主對商業街經營情況的看法、對前景的信心、對現有租金的滿意度、能承受的商業培育期等信息。(執行人:**、出國留學)
(三)、召開業主懇談會
除天虹商場以及肯德基為開發商持有外,其余商鋪產權均為私人業主持有,私人業主以租金高低為先決條件自招商戶,使得商業規劃無法實施,從而導致經營混亂,無法整合業態。產權的分散給統一的商業規劃、策劃、招商運營和后期經營管理帶來一定難度。因此需要通過致函洽談、懇談會等方式,說服各業主委托我公司實施統一運營。
根據業態規劃及運營思路,制定函件的格式,以倡議書的形式告知業主相關信息,開展洽談工作。(執行人:**、出國留學)
擬定懇談會議題,選擇有經驗的主持人,掌控引導會議議題走向,防止懇談會偏題,與業主探討運營思路及模式。(執行人:項目部)
(四)、代理條件的確定
為了有效的與業主開展洽談工作,并確保我公司的運營策略落到實處,應確定代理期限,租金支付方式等條款,確定代理條件。
對以國惠康為核心,沿觀瀾大道分布的觀瀾老商圈以及項目周邊商業市場開展市場調研,了解該片區消費者的消費習慣,商鋪租金水平等信息。
采用市場比較法,根據市場調研數據,結合項目業態的特征、鋪面位置,制定租金價格體系。(執行人:項目部)
擬定代理協議,考慮到商業氛圍的培育,代理期限應為3-5年。租金策略應采取第一年0租金,第二年50%市場租金,第三年80%市場租金的策略。引進特色項目的硬件改造費用應由業主支付或免除相應的租金沖抵。(執行人:項目部)
簽訂代理協議,取得統一代理經營權。
商業或項目計劃書10
有建筑的地方就有智能家居市場:酒店 廠房 樓宇 住家 小區 學校,甚至養殖場都可以成為家居的目標市場,進入20xx年,行業進入群雄逐鹿的階段,各種渠道家居如雨后春筍層出不窮,猶如當年的手機市場一樣,可見這塊蛋糕之大,難以想象,接下來中金產業研究網就帶大家來分析行業的現狀。
一、智能家居行業發展現狀
20xx年初,作為消費電子風向標的CES展上智能家居成為了最大的看點。眾多企業開始布局智能家居市場,互聯網企業、家電企業、地產企業之間更是頻頻跨界合作,使得智能家居行業成為大眾的焦點。
根據智能家居相關報告, 20xx年中國智能家居市場規模將達到3000億元,同比增長31.4%。
20xx-20xx年中國智能家居市場規模走勢
20xx年中國智能電視20xx年銷售量達3400萬臺,銷售額達xx50億元,銷售量同比增長30.7%,銷售額同比增長31.5%。截止20xx年年底,中國智能電視保有量達1億臺,當年滲透率達73%,較20xx年提高了xx個百分點。
互聯網企業成為競爭主力
智能家居囊括的產業很多,有軟件開發、硬件制造、服務、銷售等等,產業鏈長,產品種類眾多,單一企業難以獨占市場。各大智能家居平臺為增強自身的競爭力,紛紛開放平臺吸引各類相關企業來搭建自己的智能家居生態圈,平臺化競爭開啟。
互聯網智能化技術尚不成熟
目前,xx億人口的中國擁有1億多潛在智能家居家庭客戶,這個群體相當于大半個歐洲,構成了一個巨大的、時尚的市場。在這個市場中,平均每家每年花費1000元,就有1000億元的市場。事實上,市場調查數據表明,屬于感性和持繼性消費群體,每年在家居方面的支出人均遠遠不止1000元。
20xx-20xx年中國智能家居行業市場規模及預測
在經歷“十二五”戰略規劃后,相信在20xx年后,智能家居市場能迎來快速發展時期,年復合增長率將一舉突破20%,甚至更高。
二、20xx年智能家居市場發展趨勢分析
1、20xx年智能家居市場整體增長速度略有降低。
智能家居市場整體增長速度走勢
根據智能家居市場現狀,綜合考慮行業發展趨勢及存在的問題,對智能家居市場規模進行了預測。20xx年中國智能家居市場整體規模預計達38xx億元,同比增長27.1%,20xx年將達到6000億元,未來三年市場規模年復合增長率為25.9%。智能電視滲透率即將步入瓶頸,增長速度逐步放緩,而小家電及其他智能家居產品還未進入爆發期,因此總體仍將保持高速增長,但是增長速度在緩慢下降。
2、電視智能化、小家電將市場發展分析
20xx年,智能電視銷量將達到3960萬臺,同比增長xx%,滲透率將達84%,較20xx年提升11個百分點。20xx年各大家電企業推出的新產品預計全部都是智能電視,在售的非智能電視也基本都是以前的庫存產品。
隨著電視智能化基本完成,小家電將成為未來智能化的重點。首先,小家電產品功能單一,其本身的自動化程度較高,因此產品智能化較為簡單。其次,小家電產品價格較便宜,即使是智能化之后價格也不會超出消費者的接受能力,因此市場推廣較為容易。再者,因為產品技術難度較低,互聯網企業容易介入,可以通過產品成本化銷售快速打開市場。最后,消費者對小家電智能化期望較高,而且小家電的智能化探索也即將完成,所以小家電將成為未來智能化重點。
3、智能家居服務行業市場分析
20xx年,樂視超級電視銷量達300萬臺,位居國內彩電行業第六位。20xx年,樂視超級電視計劃沖刺600萬臺目標,搶占智能電視前三、甚至沖擊行業第一。僅僅3年的時間,樂視從一個典型的互聯網企業成為了彩電行業巨頭,樂視依靠的正是“硬件成本化銷售”模式。樂視超級電視主要盈利點不是硬件,而是來自于內容付費收入、廣告收入和應用分成收入。樂視超級電視的'成功突圍給傳統家電廠商帶來了巨大的壓力,也給其他互聯網公司介入智能家居市場帶來了希望。
智能家居是一個系統性的整體,產品之間可以進行互聯互通,能夠全方位解決用戶的居家問題。但是目前我國智能家居平臺眾多,行業標準繁雜,消費者常常需要使用多款APP來運行智能家居。在沒有統一行業標準的情況下,不同領域、不同企業之間各自為戰、各成體系,更是加深了產品之間互聯互通的難度,系統性智能家居遙遙無期。因此,由單品智能向單品多能轉變,通過一個產品實現多種功能的集成,以達到產品功能的集成化操作將成為智能家居產品發展的趨勢之一。
聯動控制功能開發帶給智能家居的另一個突破點,使控制系統更容易控制家居智能設備及家電,各廠家都按新概念推出的“一鍵控制”“場景控制”“情景控制”“安防報警控制”等,讓使用者在生活當中更容易體驗智能化帶來的好處及便捷。
未來的發展趨勢,云服務必不可少,增加云服務可以把智能家居功能擴展到智能自動化、數據存儲、數據分析、視頻存儲等,有部分廠商已經可以跟阿里云、百度云、騰訊云等合作,免去自己架設服務器,按實際需求提供實際的服務。
另外一個趨勢就是語音控制,目前許多解決方案都是智能手機等移動設備或電腦的應用程序進行訪問和控制的,不過,對于許多未來的使用案例來說,這種方式一方面效率不高,另一方面也會有諸多不便。不斷地使用智能手機(即使只是通過一個單一的應用程序接口)來執行最簡單的命令,也會令用戶感到麻煩。因此行業需要開發新的智能家居接口技術,而聲音作為人類交互最自然的方式之一,是最容易想到的選擇。
在未來,智能家居技術將能夠在沒有任何人類交互的情況下實現工作;它還將能夠基于一定的規則和外部條件/信息做出自己的決定。但是,總會有些情況用戶希望自己與技術進行交互,例如,改變或檢查家中的設置。雖然這些信息可以通過訪問手機App實現獲取,實際上,當用戶不在家中時,這仍然是有用的,但是當用戶身處家中時,不間斷地訪問手機App則可能成為一種麻煩。如果用戶能夠簡單地通過講話來獲得所需的響應,那么一切就將變得更快更方便。
商業或項目計劃書11
一 項目概況
xx縣xx鎮地處境內天高氣爽,自然環境優美,氣候宜人,適合避暑度假,且氣溫晝夜溫差大,適宜大面積發展果園。幾年來,全縣結合產業結構調整步伐和退耕還林的機會,各地加大開發經濟林,以增加農民收入。本項目以楊堡村青石巷一片坡改土為依托,總計建設200畝觀光果園示范園以及優質果木培育基地,帶動周圍農戶共同發展建成一個覆蓋全鎮的生態果園,屆時將xx鎮打造成為一個集避暑、采摘、溶洞探險的生態樂園。并逐步開發含果酒、水果休閑食品,充分利用當地現有的厥苔、野生菌類、野生天麻等資源,不斷滿足消費者需求,帶動群眾致富。
隨著國家經濟發展,人民生活水平的提高,人們對優質水果以及果汁飲料、水果休閑食品的消費逐步增多,休閑文化娛樂的需求檔次也越高。充分利用現有資源,建設一個高檔次集種植、產品深加工及生態旅游為一體的休閑場所,加強生態文明教育,促進農民調整產業結構,增加就業機會,加快致富奔小康步伐,取得經濟效益、社會效益和生態效益方面有十分重要的意義。
1、xx鎮發展林果業、木業具有良好的資源條件。區域內氣候條件良好,非常適合林業生產,具有發展林果業的自然、生態和物質資源條件。但總體上,目前豐富的資源沒有得到很好開發利用,產業化程度較低,初級產品多,品質不高,產品加工落后,缺乏深加工龍頭企業和拳頭產品,農戶果樹種植分散,缺乏有效帶動。
2、大力發展林果業是農業結構調整的重點,具有十分廣闊的前景。大力發展林果業有利于促進農村經濟結構調整,同時,發展林果業具有十分廣闊的市場前景。
3、觀光果園綜合開發項目對當地經濟的發展有很大的帶動作用。對當地林果業及至整個xx縣經濟都會產生重大影響。通過項目的實施,有利于改變人們滯后的思想觀念,帶動相關行業的發展,為xx鎮經濟注入新的活力;項目的實施有利于加快當地農業和農村經濟的結構調整,保持農村經濟持續穩定發展,增收農民收入。
產品技術水平及市場銷售前景
項目利用農業高科技手段生產名優水果、果酒類、水果休閑食品等適銷對路的林業產品,引進先進技術進行產品深加工,具有較高的技術水平。從市場情況來看,隨著國內外市場需求很大,市場前景廣闊,銷路看好。特別是果汁飲料以其綠色安全、保健、養顏美容、風味上佳的特點,迎合了大多數人的口味和消費觀念,逐步替代碳酸飲料的地位,成為今后市場消費的寵兒。
觀光果園將果林經濟與觀光旅游相結合,促進了旅游業和服務業的開發,加快了地方經濟和新農村建設的步伐。特別是國家將清明節、端午節和中秋節定為法定假日后,城市居民的閑暇時間更多,中短途的休閑旅游將成為人們日常生活的重要組成部分,這對觀光果園的發展是一個良好的機遇。
二 項目建設地點及建設條件
1、項目建設地點
xx縣xx鎮東與黃楊鎮接壤,西與枧壩鎮相連,南與xx水自然保護區、茅埡鎮接壤,北與桐梓縣相連,總面積24645平方公里。生態果園座落于xx縣xx鎮楊堡村,距xx縣xx鎮xx公里,距桐梓縣城xx公里。轄區內道路交通便利,運輸條件方便。該建設項目具有交通便利、氣候條件好、地形地貌開闊、土壤結構好及有一定的種植基礎等有利條件。
2、項目建設條件
項目地地勢較高成坡土狀,垂直落差不高,采光充足。缺點就是水源受限,需建設提灌設施,基礎公路需要修整。
項目區的'自然、社會經濟條件:
xx鎮在xx西北部,位于北緯28°8′—28°20′,東經106°58′—108°7′。南接枧壩鎮東北鄰黃楊鎮,西面連桐梓縣,距桐梓縣城約xx公里,距xx縣城約67公里。轄六個行政村、175個村民小組,5560余戶,2.46萬人,總面積214多平方公里,人口密度115人/平方公里。全鎮地形屬山區峽谷地帶,平均海拔1215米,最高海拔1719.6米,最低海拔660米,地形切割明顯,天臺村尤其高寒,土質痩薄,xx、天臺冬季霧多,夏日涼爽,水稻易受秋風災害,氣溫差異大,年平均氣溫14.3℃,最高氣溫36.5℃,最低氣溫-6℃,平均降雨量1157毫米,無霜期275天。交通便利,303省道穿鎮而過。
三 項目規劃、建設規模及內容
1、經營規劃
項目運作按照產、加、銷一體化和“公司+農戶”聯戶種植的方式進行,走產業化發展的路子,建設200畝優質果品基地,開發果品轉化及深加工項目,建設果品加工廠。
2、建設任務及內容
組建獨資公司。由公司擔負整個項目的實施工作。
建設200畝優質果品示范基地。在本基地輻射區域內建設萬畝優質果品基地。
加工和銷售。當生產發展到一定程度時,公司將投資興建果品加工廠,并推出適合不同消費需要的各類產品。
建立公司果品生產技術培訓中心和產品研發中心。研究國內外先進的果品生產技術,
進行果樹種植、病蟲害防治技術培訓,同時開展林果產品的開發和研制,以提高項目實施的科技技術含量。
四 投資估算及資金來源
1、投資概算
項目總投資額350萬元人民幣。公司果品基地計劃投資350萬元;后期果品加工廠投資待定。
(一)公司果品基地建設投資350萬元
公司建設200畝優質果品示范基地,3年后可以開園接待。總投資78萬元。計劃投資3900元/畝,其中:種苗10元/株(220株/畝)x200畝=44萬、種植5元/株x220x200畝=22萬,基肥200元/畝/年x200畝x3年=12萬。農業機具2萬(共計80萬)。? 由于果木非大量需水植物,故只需200m3調蓄水池1座、灌溉等水利設施,投資10萬元。抽水機輸配水管網20萬元,噴灌100元/畝x200畝=2萬。
供電設施2萬元。
生活、辦公用房及配套設施(宿舍、庫房、餐廳等)40萬元。
普通工人20人xxx元/月x12月x3年=108萬,技術員1人x4000元/月x12月x3年=14.4萬(按三年計算)。
辦公、運輸等設備購臵20萬元。
流動資金(包括三年化肥農藥等管理費用)及不可預見費用55萬元。
(二)果品加工廠投資(年產鮮果1萬噸后或出現鮮果滯銷后實施)
2、資金籌措方案
項目建設總投資350萬元,由公司自籌。
項目投資將分階段分批實施。
五 建設進度初步設想
1、項目前期工作階段
20xx年4月30日前為前期工作階段,擬訂工作計劃,完成可行性研究報告的編制和報請相關部門批準。
2、項目投資階段
20xx年5月—20xx年4月為投資建設第一階段,完成公司100畝果品示范基地建設,開展技術培訓。20xx年12月前為投資建設第二階段,完成果苗苗圃培育基地建設。
3、正常運行階段
20xx年時進入試產階段,項目區共種植優質果樹200多畝,畝產控制在800Kg,公司年產優質水果160噸以上,并正式開放游客接待。20xx年后果園進入盛產階段,畝產量控制在1500Kg,
六 經濟效益和社會效益的初步估算
1、分析依據
公司水果價格按國內市場平均價格5元/公斤計算。
果樹產量按正常年份計算1500公斤/畝。
2、財務分析
公司所屬果品基地和果品加工廠效益分析
果品基地生產成本效益分析
20人xxxx元/月x12月=36萬,技術員1人x4000元/月x12月=4.8萬,肥料及田間管理200元,其它費用(技術研究、品種開發、不可預見費用等)100元。
年生產成本=40.8萬元/200畝+300元/畝=2340元/畝
年產值=1500×5×200=150萬元
3年-5年之間總收益=(800×5-2340)×200=33.2萬元
5年后年總收益=(1500×5-2340)×200=103.2萬元
果品加工廠生產成本效益分析(待定)
投資收益指標按正常年計算
公司每年可獲利潤103.2萬元。
公司投資利潤率=103.2÷350×100%=29.5%
投資回收期=350÷103.2=3.4年
3、社會效益
通過項目建設,可解決農民就業20人,并將其培育成為技術骨干,以此輻射周邊村鎮,形成一個大規模的種植園區,帶動一方經濟的發展,幫助農民增收。
通過項目建設發展林果業,可以充分利用當地土地、勞動力資源,使當地資源優勢轉化為經濟優勢,實現農業結構調整,為xx林業產業化、規模化發展探索出一條切實可行的道路。
項目符合國家退耕還林政策,極大地改善了當地環境,有利于發展綠色食品。通過項目建設,為市場提供了充足的果品,既豐富了“菜籃子”,增加了市場有效供應,又可促進相關產業的發展,如運輸業、加工業等。
七 結論
經對項目經濟狀況的分析,本項目能獲得較好的財務收益,年產值可達150萬元,企業從事項目開發建設年可獲利潤100萬元,投資利潤率29.5%,投資回收期4年。總之,項目建成后,經濟效益明顯,社會效益顯著,公司可獲得較好的投資回報,綜上所述,該項目建設是經濟可行的,意義十分重大。
商業或項目計劃書12
一、項目簡介
二、產品/服務
三、開發市場
四、競爭對手
五、團隊成員
六、收入
七、財務計劃
商業策劃書用途
1、溝通工具
2、管理工具
3、承諾工具
相關報告
行業研究報告、市場調查報告、產業分析報告
項目立項可行性報告
資金申請可行性報告
市場研究預測報告
專項調查報告
市場投資前景報告
市場行情監測報告
競爭格局分析預測報告
上下游產業鏈研究報告
投融資可行性報告
由于商業計劃書(項目可行性報告)屬于訂制報告,以下報告目錄僅供參考,成稿目錄可能根據客戶需求和行業分類有所變化。
商業計劃書基本框架:
第一章 摘要
第二章 市場分析
第三章 公司介紹
第四章 產品介紹
第五章 研究與開發
第六章 產品制造
第七章 市場營銷
第八章 融資說明
第九章 財務分析與預測
第十章 風險分析
商業計劃書分項說明:
第一章 摘要
一、項目背景
二、項目簡介
三、項目競爭優勢
四、融資與財務說明
第二章 市場分析
一、行業發展現狀
二、目標市場分析
三、競爭對手分析
四、小結
第三章 公司介紹
一、公司基本情況
二、組織架構
三、管理團隊介紹
第四章 產品介紹
一、產品介紹
二、產品的新穎性/先進性/獨特性
三、產品的競爭優勢
第五章 研究與開發
一、已有的'技術成果及技術水平
二、研發能力
三、研發規劃
第六章 產品制造
一、生產方式
二、生產設備
三、成本控制
第七章 市場營銷
一、企業發展規劃
二、營銷戰略
三、市場推廣方式
第八章 融資說明
一、資金需求及使用規劃
(一)項目總投資
(二)固定資產投資(土地費用、土建工程、設備、預備費、工程建設其他費用、建設期利息)
(三)流動資金
二、資金籌集方式
三、投資者權利
四、資金退出方式
第九章 財務分析與預測
一、基本財務數據假設
二、銷售收入預測與成本費用估算
三、盈利能力分析
1、損益和利潤分配表
2、現金流量表
3、計算相關財務指標(投資利潤率、投資利稅率、財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期)
四、敏感性分析
五、盈虧平衡分析
六、財務評價結論
第十章 風險分析
一、風險因素
二、風險控制措施
商業或項目計劃書13
一、項目簡單描述
網站是一個服務型的網站,提供的是一個平臺和在這個平臺上的服務。縱觀整個互聯網,最能盈利的網站就是那些提供服務的網站。在經過了互聯網泡沫之后,互聯網產生的新的一種盈利的方式就是提供各種各樣的服務。
網站提供的是服務,而不是現在互聯網上大多數網站提供的是信息,用戶可以到我們的網站來進行一些活動,做他們想做的事情,我們提供的是這個平臺,就象市場一樣,有很多賣菜的攤子,大家可以進去買菜。在社會高速發展的今天,相信大家都很清楚的了解,沒有了互聯網我們的生活將會是什么樣子,工作、生活、學習等等都已經離不開互聯網,但是即便是這樣我覺的互聯網還是沒有充分的利用起來。現在的互聯網的用處只不過是大家獲得自己需要的信息的一種途徑,互聯網從產生那一天起就是為了信息的共享這個目的,并不是在上面進行自己的活動,例如組織起來打籃球等等。即便是現在已經有眾多的社區、交友型的網站但是發展的也夠理想,但是這些網站依舊很火爆。而我們的想法是要把互聯網變成一個活動或者是日常生活的場所,在上面你也許獲得不到信息或者一些資源,但是你能獲得的是跟你生活息息相關的東西。所以網站定位的使用人群是哪些人,必須能夠上網并且接受這種全新的生活方式跟社會活動方式。這個思想這樣說選好消費人群即針對哪種客戶提供什么樣的服務。
網站有很多類型的或者是不同功能,而我們做的只是一個分類,網站定位很重要。拼房,現在很多有關房屋的網站都會有人發帖進行合租,但是并沒有提供完善的平臺,用戶對這方面的需求不是很集中,網站就充分的解決了這個問題,給大家一個很好的平臺很容易的拼起來。網站就可以提供基于這些拼的平臺,對他們進行詳細的分類,并且提供了方便用戶使用的功能,提供了安全的機制,并且提供了更加方便用戶拼的各種功能。加之給大家提供了一個信任、時尚、活躍的環境。網站的各種拼的方式,有助于用戶更加好的生活,嘗試這種新的生活方式給他們帶來的快樂、方便、節省。例如網站的拼項目,其實就是項目合作,這就給了他們尋找一起能合作的項目的平臺,擴大人脈。所以網站總的來說就使提供了各種概念的服務,這個平臺也同樣為用戶的安全性、易用性提供了很好的解決方式。根據用戶的需求,用戶同樣也可以自己發布一些新型的需求。
二、盈利來源
網站具有很好的利潤來源,并且這種利潤來源的方式并不影響用戶使用網站,網站的利潤的來源將會全部來自跟網站合作的商家或者行政單位或者是廣告的費用。可以通過人脈資源優勢擴大盈利的范圍。主要包括的利潤有一下幾個方面:
1、商家在網站上加盟的時候需要一次性的一部分加盟費,在以后網站上的會員通過網站進行團購的時候也要對每一單交易提供差額利潤。
2.網站對資源實行點數制的機制,用戶可以向網站購買點數。
3.網站提供的服務的商家的需要向網站提供一部分的中介費用。
4.網站的廣告利潤來源
5.品牌收益,網站做大后,自然就有了這種收益來源。
6.網站平臺對于社會的各種活動提供了人力資源的支持,對一些企業或行政單位跟大型活動需要在網站充分利用我們的人力資源的優勢收取發布活動的費用。
三、網站規劃與推廣營銷進度
網站項目的實施分為四大階段:開發、運營、推廣、業務。
開發階段是網站的整體開發跟測試階段,在該階段結束后將可以直接進入試運行,開發階段在現有的基礎上將在三個月內完全開發完畢,包括測試。
運營階段是網站運行過程中的一些維護、更新等工作。在此階段將要投入很大以部分人力來負責,包括網站問題的解答,對運行的'維護,以及版面內容的更新。
推廣階段將按照推廣計劃進行,開始將采用文章攻勢,后期投放少量的廣告,推廣階段將在三個月內預期達到100萬的注冊用戶。
業務階段主要是對網站的盈利階段進行突破,針對網站的幾大盈利模式由業務員去尋找商家,推廣產品。這個階段也將是以后網站的永久任務。
四、技術方案
1、根據網站的功能確定網站技術解決方案。
(1)、采用自建服務器,還是租用虛擬主機。
(2)、選擇操作系統,用unix,linux還是window20xx/nt。分析投入成本、功能、開發、穩定性和安全性等。
(3)、采用系統性的解決方案(如ibm,hp)等公司提供的企業上網方案、電子商務解決方案?還是自己開發。
(4)、網站安全性措施,防黑、防病毒方案。
(5)、相關程序開發。如網頁程序asp、jsp、cgi、數據庫程序等。
2、網站內容規劃
(1)、根據網站的目的和功能規劃網站內容,一般企業網站應包括:公司簡介、產品介紹、服務內容、價格信息、聯系方式、網上定單等基本內容。
(2)、電子商務類網站要提供會員注冊、詳細的商品服務信息、信息搜索查詢、定單確認、付款、個人信息保密措施、相關幫助等。
(3)、如果網站欄
目比較多,則考慮采用網站編程專人負責相關內容。注意:網站內容是網站吸引瀏覽者最重要的因素,無內容或不實用的信息不會吸引匆匆瀏覽的訪客。可事先對人們希望閱讀的信息進行調查,并在網站發布后調查人們對網站內容的滿意度,以及時調整網站內容。
3、網頁設計
(1)、網頁設計美術設計要求,網頁美術設計一般要與企業整體形象一致,要符合ci規范。要注意網頁色彩、圖片的應用及版面規劃,保持網頁的整體一致性。
(2)、在新技術的采用上要考慮主要目標訪問群體的分布地域、年齡階層、網絡速度、閱讀習慣等。
(3)、制定網頁改版計劃,如半年到一年時間進行較大規模改版等。
4、網站維護
服務器及相關軟硬件的維護,對可能出現的問題進行評估,制定響應時間。
五、投資和預算
網站的投資主要用來組建網站的網絡公司跟網站項目后期運營的費用,當然也包括項目中期的啟動部分,但是絕大部分是為了用于開展業務方面的費用。網站在開發結束到運行開始以及到開始盈利估計總共需要大概200萬的投資。前期可以只需小部分資金提供網站的運營,后期在網站推廣過后將通過其他方面的融資得到資金以開展業務跟商家進行合作以達到盈利的目的。
六、融資方案(資金籌措及投資方式)
項目的融資方案以種子資金為主風險投資為輔。種子資金可以分期投入資金,并且投資者等投資風險將由項目人員全力承擔。種子資金投入的資金量可以較小,作為項目的啟動資金,項目后期將會繼續通過第三方融資來獲得資金,種子資金獲得的投資回報率也將會比風險投資要少。
風險投資同樣也可以分期注入,但是投資風險將與項目小組共同承擔,但是投資回報率將會比種子資金加大。融資具體的方案會進行具體洽談以確定。
七、預算及投資報酬
網站項目需要按照200萬計算,投資者的投資報酬可以通過一下幾個方式獲得,一種是等到網站盈利開始后通過分成來獲得利潤;第二種是通過網站運營成功成立公司,獲得相應的股份,根據網站價值將股份退出,獲得投資金額與股份金額的差價;第三種是公司通過融資上市,投資者的股份可以賣掉賺取高額的利潤
商業或項目計劃書14
隨著經濟的發展和人們收入的不斷提高,以及現代人生活節奏的加快、工作負擔的加重和育兒保健觀念的改變,越來越多的人傾向于選擇專業的孕婦療養機構度過自己的月子時光。引領母嬰健康潮流,營造和諧溫馨家庭,以一流的專業醫護團隊為媽媽和寶寶提供全方位的一站式產褥期專業護理和系統健康的管理服務,讓媽媽在月子期間能真正科學而有效地得到元氣的恢復、體形的修復、心靈的撫慰;讓寶寶得到精心細致的哺育、深入的早早教智力開發,幫助家長站在更高階的`起跑線上。
目 錄
一、 項目說明
(一) 項目簡介 (二) 資金來源 (三) 組織結構 (四) 業務流程 (五) 盈利模式 二、 項目可行性分析
(一) 市場潛在規模與需求 (二) 消費者消費需求分析 (三) 目標顧客特點分析 (四) 市場機會與產品特色 (五) SWOT分析 三、 企業戰略
(一) 總體戰略 (二) 發展戰略 (三) 市場竟爭戰略 四、 營銷策略
(一) 特色服務 (二) 增值服務 (三) 店面風格 (四) 定價策略 (五) 促銷策略
(六) 品牌及產品推廣 五、 財務分析
(一) 費用預算
(二) 銷售收入及利潤預測
一、項目說明 (一)項目簡介
“康乃馨”月子會所提供專業的母嬰呵護,專業、科學、安全、舒適、溫馨。
“康乃馨”月子會所是一個以月子護理服務為核心的,集產后護理、形體塑身、營養保健、育嬰、早教為一體的綜合性、專業性母嬰會所。
100%專業護士悉心照顧; 100%專業產后媽媽康復體系; 100%專業新生兒健康護理體系;
100%專業營養師配膳,產后飲食階段調理; 100%專業母嬰月子防御體系;
“康乃馨”月子會所的目標顧客是具有當代女性特征的年輕、時尚、追求健康和美麗的新媽媽。缺乏月子、育嬰經驗與專業知識,希望得到科學、專業的月子服務,并且具備一定的經濟實力的都是我們現實顧客和潛在顧客。
“康乃馨”月子會所以會所的經營形式為主,同時實行網絡+會所的多渠道的經營模式,顧客可以選擇網絡方式或前來會所接受服務均可。
“康乃馨”月子會所的產品不是單一的,我們針對不同消費人群,不同的經濟實力與消費偏好制定多種產品套餐,給每一個顧客最適合、最物有所值的服務。
商業或項目計劃書15
第1章:電影項目摘要
1.1 電影項目概況
1.1.1 項目背景
1.1.2 項目簡介
1.2 電影項目優勢分析
1.3 電影項目融資與財務分析概況
1.3.1 項目融資方案概況
1.3.2 項目財務分析概況
第2章:電影項目公司介紹
2.1 公司發展簡況
2.2 公司組織架構
2.3 公司管理模式
2.4 公司經營情況
第3章:電影行業及目標市場分析
3.1 電影行業發展現狀與市場前景分析
3.1.1 行業發展歷程
3.1.2 行業發展現狀
3.1.3 行業市場前景預測
3.2 電影項目目標市場分析
3.2.1 政策、經濟、技術和社會環境分析
3.2.2 市場規模分析
3.2.3 盈利情況分析
3.2.4 市場競爭分析
3.2.5 進入壁壘分析
3.2.6 市場分析總結
第4章:電影項目產品/服務分析
4.1 電影項目產品/服務簡介
4.1.1 項目產品/服務名稱
4.1.2 項目產品/服務特征
4.1.3 項目產品/服務性能用途
4.2 電影項目產品生產經營計劃
4.2.1 項目產品生產方式
4.2.2 項目產品生產設備
4.2.3 項目品質控制和質量改進
4.2.4 項目產品成本控制
4.3 電影項目產品/服務前景分析
4.3.1 項目產品/服務競爭優勢
4.3.2 項目產品/服務市場前景
第5章:電影項目研究與開發
5.1 現有技術開發資源以及技術儲備情況
5.2 項目團隊對外合作情況
5.3 項目研發團隊技術水平
5.4 項目研發投入計劃
5.5 項目研發團隊激勵機制與措施
第6章:電影項目市場營銷策略
6.1 電影項目營銷戰略
6.2 電影項目市場推廣方式
第7章:電影項目融資和資金退出
7.1 電影項目資金需求用量與期限
7.1.1 項目總投資
7.1.2 固定資產投資
7.1.3 流動資金
7.2 電影項目資金籌集方式
7.2.1 項目資本金籌措
7.2.2 項目債務資金籌措
7.2.3 項目融資方案分析
7.3 電影項目資金籌集方式
7.4 電影項目資金使用規劃
7.5 電影項目投資回報計劃
7.6 電影項目資金報酬與退出
7.6.1 股票上市
7.6.2 股權轉讓
7.6.3 股權回購
7.6.4 股利
第8章:電影項目財務預測
8.1 財務評價基礎數據
8.2 電影項目銷售收入預測
8.3 電影項目成本費用估算
8.4 電影項目財務評價報表
8.4.1 項目現金流量表
8.4.2 項目損益表
8.4.3 項目利潤分配表
8.5 電影項目財務評價結論
第9章:電影項目投資風險與控制
9.1 政策風險與控制
9.2 資源風險與控制
9.3 市場不確定性風險與控制
9.4 市場競爭風險與控制
9.5 研發與生產風險與控制
9.6 成本控制風險與控制
9.7 電影項目財務風險與控制
9.8 電影項目管理風險與控制
9.9 電影項目破產風險與控制
第10章:根據實際項目的不同特征,可進行適當調整
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